Individuali įmonė

V
vaidiska 138
2006-02-03 15:00 vaidiska
Nu va ir išgvildenom temą. Ačiū už kompaniją smile .
L
Linda6 11854
2006-02-03 15:10 Linda6
gero savaitgalio smile
K
kesli 348
2006-02-03 20:25 kesli
LINDA 6
Gal dar nepradejot svesti savaitgalio- turiu klausimuka
Jei savininkui paprasciausiai mama atiduoda iki 50000lt, o jis inesa "imones veiklai", tai jam nieko nereikia deklaruoti?
O mamai?
Is anksto dekoju
K
kesli 348
2006-02-03 20:31 kesli
P.S. O ar imonei ar reikia deklaruoti savininko ir zmonos inasus veiklai- pries tai jie- kaip fiziniai asmenys- tas sumas buvo deklarave- FR 0593 L, o dabar , kai mama atidave sunui - savininkui savo pinigus, ar reikia deklaruoti?
Aciuuuuuuuu!
L
Linda6 11854
2006-02-04 04:32 Linda6
Jeigu jie abu deklaravo , tai gali tuos pinigus naudoti savo nuožiūra.Pranešinėti niekur nereikia.
K
kesli 348
2006-02-04 12:09 kesli
o dabar- kai mama papildomai savininkui atidave solidzia-iki 50tukst sumele, o jis-kaip visada- viska "iverte" i imone, tai ar jam, ar mamai, ar imonei gal reikia deklaruoti?
Labai aciu!
K
kesli 348
2006-02-04 14:31 kesli
o dabar, kai mama dave sunui-o jis idejo "imones veiklai", tai turbut mama turi deklaruoti, o kaip imone arba sunus- ar kuriam is ju reikia deklaruoti?
aciu!
artas71 artas71 12027
2006-02-04 19:54 artas71
Tai "davinys" netoli 50 000 Lt yra smulkmė. Neverta jaudintis.Dabar įstaymuose jokios konkrečios nepaskolintos sumos nefiguruoja.

Plačiau apie "davinų ribinius dydžius" bei galimus "džiūvėsių džiovinimo bei dryžuotos aprangos gavimo galimybes" diskutuota šiose temose:

tax.lt/postx713-0-0.html

tax.lt/postp80737.html#80737
K
kesli 348
2006-02-04 20:59 kesli
Artai 71-
aciu uz ats. , baigiu narsyti duota psl, bet nelabai aiskeja:
jei paprasti darbuotojai- vyras- neveikiancios im savininkas deklaravo 100 tukst ir zmona darbininke 50 tukst Lt, o paskui "imete" juos i atnaujinta imones veikla- tai ar dar reikes susimoketi kokius mokescius??????????
K
Kurmis 106
2006-02-04 21:33 Kurmis
Juokiu deklaravimu. Tik ju apskaita vesk atskirai nuo likutinio pelno. Nes kai inasus noresi isimti, KIO reikes nurodyti kad pinigai is inasu i imone, ir GPM neapmokestinami.
K
kesli 348
2006-02-04 21:37 kesli
Aciu, Kurmeli,
O kaip su tuo inasu- kai mama atidave sunui iki 50tukst, o jis vel - kaip ir visa kita - imeta imones veiklai? Ar sia suma turi kuris is ju deklaruoti?
Is anksto dekoju!
K
Kurmis 106
2006-02-05 08:53 Kurmis
Na kad lig ir tarp seimos nariu (pirmos eiles ) dovanojimo ir palikimo mokesciu nera, tai yra pirmas veksmas.
Antras veksmas sunelis inesa i imone. Jokiu broblemu. Ojeigu dar ir turto ir pajamu deklaracijas pilde tai is vis smile
Jeigu imone ne jo (sunaus) tai dar ir palukanu reiktu paprasyt smile
BIELKA BIELKA 109
2006-02-05 20:15 BIELKA 2011-09-11 03-59

Tutka rašė: Skaitau šitą tema ir visai susibalamutijau smile

LAbai prašau man paaiškinti kas per įmoka yra papildomai pensijos daliai, nuo pelno smile Kokį procentą reik mokėti ir nuo ko? gal kokią deklaracija reik teikti? kokia turėtų būti korespondencija tai įmokai priskaičiuoti?

Turiu dar vieną situacija. 2004 m. įmonės savininkas kaip avansą įmonės išlaidoms padengti turėjo pasiėmęs 13 tuks litu, tai ar buvo privaloma mokėti GPM, jei negražino metų gale tos sumos?

Ar savininko išėmimai galima tik iš pelno? ir kaip ten su 12 ar 24?

Nu šakės jaučiuosi, tokia žalia višta kai tenka su IĮ dirbti smile



2.Jei grynasis (po apmokestinimo) pelnas buvo tie visi 13 tūkst.,tai iki sek.metų vasario 01 d.reikia teikti FR0471 kad jam išmokėta ta suma - o tada jau pats savininkas turi susimokėti 15% nuo šio sumos prisitaikęs MNPD.Tuo atveju,jei jis neturėjo tokio pelno savo įmonėje,o pinigų į kasą negrąžino,tai nuo tos sumos jis privalo susimokėti 33% GPM.Žinoma,tada galima dar šiek tiek laviruoti,parodant,kad jis grynojo pelno išsimokėjo viską,o likusią dalį apsimokestins 33 %.Vėlgi reikia teisingai deklaruoti iki sek.metų vasario 01d.
1.PPD (papild.pensijos dalis) mokama tuo atveju,jei įmonė likutinio pelno gavo daugiau arba lygiai 12*MMA.Deklaruojama SODROS forma F-4 ir F-3b-SD ir F-4bSD iki sek metų spalio 01d. Nuo tos deklaruotos sumos (paprastai visi būtent šią sumą-12*MMA ir deklaruoja)*15%.Tai yra traukiama į sąnaudas,mažinančias apmokest.pelną.
3.Savininko išėmimai galimi tik iš pelno.Galima paimti ūkinėms operacijoms ir šiaip.bet tada reikia pateikti s/f ir kur išleido.
T
Tutka 11
2006-02-06 13:40 Tutka 2011-09-11 03-59
[quote=BIELKA]

Tutka rašė: Skaitau šitą tema ir visai susibalamutijau smile

LAbai prašau man paaiškinti kas per įmoka yra papildomai pensijos daliai, nuo pelno smile Kokį procentą reik mokėti ir nuo ko? gal kokią deklaracija reik teikti? kokia turėtų būti korespondencija tai įmokai priskaičiuoti?

Turiu dar vieną situacija. 2004 m. įmonės savininkas kaip avansą įmonės išlaidoms padengti turėjo pasiėmęs 13 tuks litu, tai ar buvo privaloma mokėti GPM, jei negražino metų gale tos sumos?

Ar savininko išėmimai galima tik iš pelno? ir kaip ten su 12 ar 24?

Nu šakės jaučiuosi, tokia žalia višta kai tenka su IĮ dirbti smile



2.Jei grynasis (po apmokestinimo) pelnas buvo tie visi 13 tūkst.,tai iki sek.metų vasario 01 d.reikia teikti FR0471 kad jam išmokėta ta suma - o tada jau pats savininkas turi susimokėti 15% nuo šio sumos prisitaikęs MNPD.Tuo atveju,jei jis neturėjo tokio pelno savo įmonėje,o pinigų į kasą negrąžino,tai nuo tos sumos jis privalo susimokėti 33% GPM.Žinoma,tada galima dar šiek tiek laviruoti,parodant,kad jis grynojo pelno išsimokėjo viską,o likusią dalį apsimokestins 33 %.Vėlgi reikia teisingai deklaruoti iki sek.metų vasario 01d.
1.PPD (papild.pensijos dalis) mokama tuo atveju,jei įmonė likutinio pelno gavo daugiau arba lygiai 12*MMA.Deklaruojama SODROS forma F-4 ir F-3b-SD ir F-4bSD iki sek metų spalio 01d. Nuo tos deklaruotos sumos (paprastai visi būtent šią sumą-12*MMA ir deklaruoja)*15%.Tai yra traukiama į sąnaudas,mažinančias apmokest.pelną.
3.Savininko išėmimai galimi tik iš pelno.Galima paimti ūkinėms operacijoms ir šiaip.bet tada reikia pateikti s/f ir

Dėkui už atsakymą smile
pristatysiu situacija smulkiau. imonė veike nuo 2001 m. 2004 metu galutinis pelnas 8000 tuks. tai jei gerai supratau smile visa pelna ir buvo galima išimti. bet kaip tai buhalteriškai parodyti. jei jau savininkui buvo sumokėta 13 tuks smile
dar norejau pasiklausti ka daryti jei už 2004 metus savininkas neteike deklaracijos.
kokios saskaitos turi buti 3 kl. smile
ausyte ausyte 5281
2006-02-06 15:11 ausyte
Sveiki,

Šiaip IĮ 2004 m. neturėjo mokėti pagr. pensijos daliai, tačiau kai gautas pelnas tai sodra dar priskaičiavo už 2004 m. 1002 Lt. pagr. pensijos daliai.
Kai jiems pridavėm 2004 m. 0475A dekl. o tai k tą sumą turėjau traukti į 2004 m.? Aš įtraukiau į 2005 m. Tai naš dabarb pataisyta 0475A deklaraciją turiu ir sodrai pateikti, ar tik vmi?
Ačiū
BIELKA BIELKA 109
2006-02-06 19:54 BIELKA
[Dėkui už atsakymą smile
pristatysiu situacija smulkiau. imonė veike nuo 2001 m. 2004 metu galutinis pelnas 8000 tuks. tai jei gerai supratau smile visa pelna ir buvo galima išimti. bet kaip tai buhalteriškai parodyti. jei jau savininkui buvo sumokėta 13 tuks smile
dar norejau pasiklausti ka daryti jei už 2004 metus savininkas neteike deklaracijos.
kokios saskaitos turi buti 3 kl. smile[/quote]

Na buhalterinius įrašus reikėtų jau ir žinoti:Tikiuosi,kad gautą grynąjį pelną(po apmokestinimo)žinai,kur nukontuoti: K341.Tada rodai išmokas savininkui:
D341
K448- sąskaitų plane nėra griežtai priskirtos ,tad pasirenki kuri tau artimesnė(aš asmeniškai keičiu šią:4481,nes tai yra kaip ir dividendai,tik čia individuali įmonė ir apsimokestina 15% o ne 29 )
Kai mokėjai pinigus: K272,D-448.Tada ir susidengia viskas.Jei sumokėjai tiek kiek buvo pelno,tai sąskaitoj lieka0.
Ir tada įmonės buhas turėjo užpildyti FR0471 formą iki 2005 02 01.
Todėl,manau,geriausia dabar padaryti taip: tiesiog parašyti,kad 2004 m savininkas grąžino tas babkes (ką darysi- fiktyviai,nes juk tada buhas neįvykdė savo pareigos- nedeklaravo FR0471)(tada visa darbas- perrašyti visą 2005 metų kasą,nes keičiasi likučiai) o 2005 m. gavo tą pelną- 80000 lt. ir dabar tik nelabai daug pavėlavus galima dar pateikti tą deklaraciją, o likusias babkes - vėlgi jums su šefu spręsti - ar jis grąžina (fiktyviai arba tikrai),arba kad jis gavo 13000 o tada iki gegužės mėn.kai jis deklaruos savo FR0462S tai už 8000 mokės 15% o už likusius 5000 - 33 %
Žinai,niekada neteko susidurti su ta situacija, kada deklaracijos nepateikiau daugiau kaip metus laiko,todėl pasakyti negaliu,ką daryti su nepateikta. O jei tik savininkas nepateikė FR0462 tai tau galvos skaudėti neturi,nes jis pats už tai atsako- čia jau nėra buho pareiga.Tavo pareiga buvo pateikti FR0471.
...Tiek žinių šios dienos evangelijoj... smile
BIELKA BIELKA 109
2006-02-06 20:06 BIELKA 2011-09-11 03-59

ausyte rašė: Sveiki,

Šiaip IĮ 2004 m. neturėjo mokėti pagr. pensijos daliai, tačiau kai gautas pelnas tai sodra dar priskaičiavo už 2004 m. 1002 Lt. pagr. pensijos daliai.
Kai jiems pridavėm 2004 m. 0475A dekl. o tai k tą sumą turėjau traukti į 2004 m.? Aš įtraukiau į 2005 m. Tai naš dabarb pataisyta 0475A deklaraciją turiu ir sodrai pateikti, ar tik vmi?
Ačiū

Dabar G.Černius savo -uose pripažįsta tik tą laikotarpį,kai yra faktiškai skirstomas pelnas,nesvarbu,kad jis yra2004 metų,jei skirstai 2005 metais tą ir rodai.Taip yra UAB-e .Aš taikau tą pačią sistemą ir IĮ.Jei tik 2005 09 30 paaiškėjo ,kad tenka dar susimokėti ir PPD15% ir BPD 50%,nes turėjai pelno tiek kad jau apsimokestina viskas,tai ramiai trauki į 2005 m. sąnaudas.Aš darau šitaip ir nebekvaršinu sau galvos.
Z
zuikelisv 10
2006-02-08 11:00 zuikelisv
Sveiki,

galbūt galite patarti nuo ko pradėti...
1997m. buvo įregistruota IDV, kuri vykdė veiklą iki 2000 metų. Visas jos "turtas" kasos aparatas. PVM mokėtojais nebuvome.
Darbuotojas- vienas, IDV savininkas.
Iki šiandien veiklos ji nevykdė, tačiau nebuvo ir likviduojama.
Gal galite pasakyti nuo ko pradėti? Norime nupūsti dūlkes ir pradėti ją likviduoti. Iš Sodros "kvietimą" ateiti pasiaiškinti, kodėl nemokame VS pensijų draudimo jau gavome...
Kaip gauti likviduojamos statusą irgi žinome.
Nežinome ką daryti su mokesčiais? Ar jiems taip pat būsime skolingi? Bent jau jų internetiniame psl., pagal koką neesame nemokantys įmokų...
Sodros kiek žinome galime prašyti, kad išdėstytų mūsų skolą, t.y. padarytų skolos mokėjimo grafiką...
Žodžiu patarkite... smile
2006-02-08 11:07 KKANDRATAVICIUTE
nuvykite į mokesčių inspekciją, nes ten tikrai teks apsilankyti ir paklausikite ko reikalaus. Kasos aparatą ir reiks išregistruoti, o kol neturėsi pažymų iš mokesčių inspekcijos, iš SoDros, tai JAR jūsų įmonės niekaip neišregistruos ir negalėsite pristatyti visų dokumentų į archyvą.
Cha-cha Cha-cha 5529
2006-02-08 11:18 Cha-cha
Ir svarbiausia nebijokite eiti į VMI, nes jie patys labai suinteresuoti išmesti iš spintų visus "skeletus". Mano draugelės įmonę šiemet likvidavom, tai net nuėmė ir skolas ir baudas iš 1997 metų.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui