2015-11-03 11:36
Gita1
2015-11-03 12-29
Na kadangi mes nesam PVM mokėtojai ir nebūsim, tai tas PVM man esmės nesudaro ir atskirai jo neišskiriu (6122). Į prekes (atsargas) dedu tik jeigu yra kažkas kainuojantis brangiau, bet nėra dar ilgalaikis turtas ir tai čia gal daugiau mano kažkoks reliktas, nes sekanti operacija dažniausiai būna nurašymas :)Tad gavus SF tiesiog kažkam kas bus naudojama projekte D 61231 K 4121 (pas mane projektai kiekvienas turi savo sąskaitas 61231, 61232 ir t.t.).
Apmokėjime gerai parodyta tik pirma dalis. D 3422 (3424 naudojama kitokiam finansavimui, tikslinis finansavimas, t.y projektas rodomas 3422 ir siūlau skaidyti į 34221, 34222 pagal projektus) K 51 negalite daryti kol nėra sąnaudų. Projekto lėšos skaitosi panaudotos, kai jas įdedam į sąnaudas, arba nuperkamas ilgalaikis turtas. Ir projekto lėšas (3422) aš debetuoju po to kai jau padarau paskutinę operaciją projekto sąskaitose. Kam reikalingas tas nuolatinis korespondavimas, kai galima visą projektą vienu kartu uždaryti?
Jeigu visgi dėsit į atsargas, tai jas nurašant D 6123 K 2011.
Kai jūs uždarysit 6123 sąskaitą (D 350 K 6123) ir po to uždarysit finansavimo pajamas (D 51 K 350) tos sumos sutaps ir rezultate projekto gausis nulis.