Viešoji įstaiga

E
eleoonoora 336
2016-01-07 13:37 eleoonoora
Taigi sakau kad turime skolu tiekejams. Tai ne projektas, o finansavimas veiklos organizavimui... Tai ar galite atsakyti, jei turime likusu skolu, tai normalu, kad ta suma ir stovi veiklos rezultate??
Girele Girele 9676
2016-01-07 13:41 Girele

eleoonoora rašė:
Taigi sakau kad turime skolu tiekejams. Tai ne projektas, o finansavimas veiklos organizavimui... Tai ar galite atsakyti, jei turime likusu skolu, tai normalu, kad ta suma ir stovi veiklos rezultate??

Jei įstaigoje visa veikla vykdoma tik iš finansavimo pajamų, veiklos rezultatas (nuostolis) GALI BŪTI lygus skolom tiekėjams.
E
eleoonoora 336
2016-01-07 14:50 eleoonoora
Aciu uz atsakyma:) o sakykite, kitas atvejis kur turejome projekta, viska ka gavome isleidome, skolu nera. Tai man visur likuciai gaunasi nuliai, tai jei sudaryti tokio projekto balansa butu tuscias balansas?:)
Girele Girele 9676
1 2016-01-07 14:55 Girele

eleoonoora rašė:
Aciu uz atsakyma:) o sakykite, kitas atvejis kur turejome projekta, viska ka gavome isleidome, skolu nera. Tai man visur likuciai gaunasi nuliai, tai jei sudaryti tokio projekto balansa butu tuscias balansas?:)

Nežinau kokia pas jus projekto sutartis, bet "tuščias balansas" nesudaromas.
Paprastai sudaroma projekto ataskaita: detalizuojamas gautas finansavimas (pajamos) ir pagal paskirtį panaudotas finansavimas (išlaidos). Priklausomai nuo finansavimo šaltinio dar gali būti sudaroma kasinių išlaidų ataskaita pagal straipsnius.
Focus1 Focus1 146
2016-01-13 08:01 Focus1
Labas rytas,

gal kas nors turite buhalterines pazymos pavyzdi, kuris butu skirtas patirtu sanaudu iskelimui i 5kl?
Gita1 Gita1 8371
2016-01-13 08:13 Gita1
Esmė čia turbūt,kad būtų aišku kas ir kodėl atliekama.. aš op.turinyje rašau, pvz "Kito finansavimo lėšų panaudojimas" ir apačioj išvardiju visus dokumentus, kurie priskiriami šitai operacijai..
Girele Girele 9676
2016-01-13 08:24 Girele

Focus1 rašė:
Labas rytas,

gal kas nors turite buhalterines pazymos pavyzdi, kuris butu skirtas patirtu sanaudu iskelimui i 5kl?

Jei kalba eina apie pelno nesiekiančių įstaigų apskaitą, tai sąnaudos į 5 klasę (pajamas) neiškeliamas. Iškeliamas tik panaudotas finansavimas (iš trečios) klasės D 342 l K 51; sąnaudos lieka ten, kur buvę iki sąskaitų uždarymo metų pabaigoje (ši tvarka galioja nuo 2013 metų)..
Focus1 Focus1 146
2016-01-13 08:29 Focus1
Aciu, supratau :)
vsi vykdo laimeta projekta, visas gautas saskaitas kolkas apmokame is nario mokescio, nes projekto lesos bus gautos tik uz 2 men. Kiekvieno menesio gale perkeliu panaudota finansavima iš 3 į 5 klasę? Siuo atveju perkeliu butent is 3kl nario mokestis. Kaip reikes sukontuoti, kai gausime finansavimo lesas?
B
barbarisa 31
2016-01-13 08:50 barbarisa
Sveiki, pirmą kartą rašau projekto ataskaitą. Gauto finansavimo išlaidos (pirktos prekės, paslaugos) skaičiuojamos be PVM ar su PVM, tik į atskaitą netraukiant? Ačiū
Girele Girele 9676
1 2016-01-13 09:08 Girele

Focus1 rašė:
Aciu, supratau :)
vsi vykdo laimeta projekta, visas gautas saskaitas kolkas apmokame is nario mokescio, nes projekto lesos bus gautos tik uz 2 men. Kiekvieno menesio gale perkeliu panaudota finansavima iš 3 į 5 klasę? Siuo atveju perkeliu butent is 3kl nario mokestis. Kaip reikes sukontuoti, kai gausime finansavimo lesas?

Jūs nario mokesčiu tik apmokate, bet realiai ne jį naudosite projektui, apskaitoje tik sumažės pinigai banke.
Kai faktiškai patiriamos išlaidos (pagal sąskaitas):
D 6kl sąnaudos
K tiekėjai

Kai apmokate tiekėjams
D tiekėjai
K bankas

Kai pateikiama paraiška finansavimui:
D 211 gautinos sumos
K 341 gautinas finansavimas

Kai faktiškai gaunamas finansavimas po 2 mėnesių
D bankas
K 211 gautinos sumos
+
D 341 gautinas finansavimas
K 342 gautas finansavimas
+
D 342 gautas finansavimas
K 51 finansavimo pajams -- jūsų atveju pajamomis pripažįstama gavus finansavimą, bet ne patyrus išlaidas; nes negalima pripažinti pajamomis to, ko dar negavai.

Focus1 Focus1 146
2016-01-13 11:09 Focus1
Vsi ne pelno siekianti, ukine komercine veikla neuzsiima.
Iki kada reikia pateikti dokumentus i Registru centra? ir iki kada turi buti susauktas dalininku susirinkimas?
Focus1 Focus1 146
2016-01-19 08:01 Focus1
Labas rytas,

skaitau taisykles bet iki galo taip ir nesuprantu kada reikia K51 kai panaudojamos gautas finansavimas? ar kai gaunama saskaita, ar kai tą sąskaitą apmokame?
Focus1 Focus1 146
2016-01-19 09:07 Focus1
Gal yra zinanciu? smile
Gita1 Gita1 8371
2016-01-19 09:17 Gita1
ar tikrai įdėmiai skaitot?

„321. 51 sąskaita „Finansavimo pajamos“ skirta per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai. Ūkio subjektas gali detalizuoti šią sąskaitą pagal vykdomas programas. Ši sąskaita:
321.2. kredituojama (K 51):
321.2.1. registruojant dotacijos panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudota dotacija“), – neatlygintinai gauto ir įsigyto iš tikslinio finansavimo lėšų apskaičiuota ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) suma (D 3421);
321.2.2. registruojant tikslinių įnašų panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti tiksliniai įnašai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3422);
321.2.3. registruojant nario mokesčių panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti nario mokesčiai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3423);
321.2.4. registruojant kito finansavimo panaudojimą (kredituojama 51 sąskaita „Panaudoti kiti finansavimo šaltiniai“), – apskaičiuota per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų kompensavimo suma (D 3424).“
Focus1 Focus1 146
2016-01-19 09:42 Focus1
51 sąskaita „Finansavimo pajamos“ skirta per ataskaitinį laikotarpį patirtų sąnaudų, susijusių su finansuojamų programų įgyvendinimu, kompensavimo (finansavimo panaudojimo) apskaitai.

Aciu, dabar daejo, kad kredituoti reikia, kai sanaudos patiriamos smile

Focus1 Focus1 146
2016-01-19 09:52 Focus1
O metu gale kur Jus vedate irasus 5 ir 6 kl. saskaitu uzdarymui? Uztenka ivesti tik i bendraji zurnala, ar kokia nors darbine saskaitu lentele naudojat? Pirma karta darysiu finansines ataskaitas, del to atsiranda neasikumu smile
Gita1 Gita1 8371
2016-01-19 10:07 Gita1
Aš naudoju buhalterinę pažymą.
Focus1 Focus1 146
2016-01-22 09:48 Focus1
Labas rytas,

gal galit padet. Noriu pradet ruosti dokumentus dalininku susirinkimui, bet nezinau kokius dokumentus reikia suruosti. Gal galit pasakyti. Dekoju smile
Gita1 Gita1 8371
2016-01-22 10:00 Gita1
Viešųjų įstaigų įstatymas, 10 straipsnis 5 punktas.
C
correen 1
2016-01-25 12:06 correen
Sveiki,
Kuriame VšĮ.
Pažįstama buhalterė sako, kad VšĮ direktorius gali dirbti pgl savanoriško darbo sutartį. Bet VšĮ įstatymo 9 straipsnio 5 punktas sako:
"Visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo viešosios įstaigos vardu sudaro darbo sutartį su viešosios įstaigos vadovu ir ją nutraukia."

Tad ar gali/negali direktorius dirbti su savanoriška darbo sutartimi?

Dėkoju.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui