Sąskaitų korespondencija

tina82 tina82 755
2008-07-14 13:03 tina82 2011-09-11 05-53

tina82 rašė:

tina82 rašė: Mūsų įmonė įsteigė kitą įmonę. Tai aš pas save turėčiau registruoti taip 1600 (investicijos į dukterines įmones). smile


padėkite smile
S
simonakesm 20
2008-07-14 13:33 simonakesm 2011-09-11 05-53
[quote=simonakesm]

simonakesm rašė: imone is savo misko kerta mediena, is kurios paskui daro biokura. kaip reikia uzregistruoti ta iskirsta mediena?
D 2011 (žaliavos)
K ????


tas miskas buvo pirkas ir uzregisrtuotas kaip ilg.turtas.
kaip suprantu man ta mediena reikia isivertinti rinkos kaina (bent jau kazkada taip 9

kas nors padekite. negi nieks nera buves susidures su tokia situacija?
Rainis Rainis 15057
2008-07-14 14:19 Rainis 2011-09-11 05-53
Registruoti ne rinkos kaina, bet galimo realizavimo kaina, taip rašo . Bet jūs nukirsto miško neparduodate, naudojate toliau biokuro gamyboje, tai galite įvertinti nebūtinai galimo realizavimo kaina, o kirtimo savikaina: tai yra, kiek kainavo tos medienos pasigaminimas ir atgabenimas į įmonę (atlyginimai, kuras, pjūklų ar ten kirvių nusidėvėjimas). Ir tai bus Jūsų nebaigta gamyba, nes toliau perdirbsite.
O ką kredituoti, tai jau nelabai galiu patarti. Lyg to iškirsto miško vertė sumažėja, bet neperkainavus vien dėl iškirtimo mažinti įsigijimo vertės negalima. Gal tikrai yra dirbančių toje srityje, įdomu, kaip jie daro?
gitanak gitanak 105
2008-07-14 14:39 gitanak
Sveiki,

Gal padėtumėt. Nurašant kurą kur dedat prie pardavimų paslaugų sąnaudų ar prie bendrų administracinių?

Ačiū
N
Neringenas 1092
2008-07-14 15:03 Neringenas 2011-09-11 05-53

gitanak rašė: Sveiki,

Gal padėtumėt. Nurašant kurą kur dedat prie pardavimų paslaugų sąnaudų ar prie bendrų administracinių?

Ačiū

prie BA
S
simonakesm 20
2008-07-14 15:30 simonakesm 2011-09-11 05-53

Rainis rašė: Registruoti ne rinkos kaina, bet galimo realizavimo kaina, taip rašo . Bet jūs nukirsto miško neparduodate, naudojate toliau biokuro gamyboje, tai galite įvertinti nebūtinai galimo realizavimo kaina, o kirtimo savikaina: tai yra, kiek kainavo tos medienos pasigaminimas ir atgabenimas į įmonę (atlyginimai, kuras, pjūklų ar ten kirvių nusidėvėjimas). Ir tai bus Jūsų nebaigta gamyba, nes toliau perdirbsite.
O ką kredituoti, tai jau nelabai galiu patarti. Lyg to iškirsto miško vertė sumažėja, bet neperkainavus vien dėl iškirtimo mažinti įsigijimo vertės negalima. Gal tikrai yra dirbančių toje srityje, įdomu, kaip jie daro?


as kaip suprantu galimo realizavomo kaina ir yra rinkos kaina smile tai vadinasi mums reikia kredituoto 6kl.
D 2011
K 6 kl. (su medienos pasigaminimu susijusios sąnaudos)
ar taip as suprantu? smile
gitanak gitanak 105
2008-07-14 15:33 gitanak 2011-09-11 05-53

Neringenas rašė:

gitanak rašė: Sveiki,

Gal padėtumėt. Nurašant kurą kur dedat prie pardavimų paslaugų sąnaudų ar prie bendrų administracinių?

Ačiū

prie BA

Ačiū
mamabamba mamabamba 293
2008-07-14 15:41 mamabamba
Kaip teisingai surašyti sąskaitų korespondenciją, kai:
04 mėn. PVM deklaracijoje gavosi biudžeto skola įmonei -64284 (pirkimo PVM 71248). Iš PVM permokos įskaitytas PGM 605 Lt.
05 mėn. PVM deklaracijoje gavosi mokėtinas PVM 58639. Kaip teisingai mėnesio gale uždaryti PVM-ą?
S
simonakesm 20
2008-07-14 15:48 simonakesm 2011-09-11 05-53

mamabamba rašė: Kaip teisingai surašyti sąskaitų korespondenciją, kai:
04 mėn. PVM deklaracijoje gavosi biudžeto skola įmonei -64284 (pirkimo PVM 71248). Iš PVM permokos įskaitytas PGM 605 Lt.
05 mėn. PVM deklaracijoje gavosi mokėtinas PVM 58639. Kaip teisingai mėnesio gale uždaryti PVM-ą?


kokios sumos 4 men. pirkimo ir pardavimo PVM?
R
Rasida 2977
2008-07-14 15:52 Rasida 2011-09-11 05-53

mamabamba rašė: Kaip teisingai surašyti sąskaitų korespondenciją, kai:
04 mėn. PVM deklaracijoje gavosi biudžeto skola įmonei -64284 (pirkimo PVM 71248). Iš PVM permokos įskaitytas PGM 605 Lt.
05 mėn. PVM deklaracijoje gavosi mokėtinas PVM 58639. Kaip teisingai mėnesio gale uždaryti PVM-ą?


Kiekvieno mėnesio pabaigoje gautino ir pardavimų PVM sąskaitas uždarau ir iškeliu sumą į PVM permokos ar mokėtino PVM sąskaitas.

Tad jei 2008 04 30 iškėlei PVM permoką į, tarkim, 24321 - Biudžeto skola (PVM), tai užskaitant GPM reikia kredituoti 24321 ir debetuoti mokėtino GPM sąskaitą. 2008 05 31 sąskaita 24321 turėtų būti kredituojama mokėtino PVM suma, ir 2008 06 01 toje sąskaitoje dar liktų 5040 Lt.
mamabamba mamabamba 293
2008-07-14 16:32 mamabamba
04 mėn. pirkimo PVM buvo 71248, o pardavimo 6964. Gavosi biudžeto skola įmonei -64284. Iš kart klausiu, kokia bus korespondencija?
D 4484 mok. PVM (suma Pirkimo PVM ??? ar ne)
K 2431 gaut. PVM
smile Po to iš PVM užskaičiau GPM 605 Lt.
D 4462 mok. GPM 605
K 2432 biudžeto skola. 605
05 mėn. Pirkimo PVM yra 27223, pardavimo PVM 85862. Šįkart gavosi mokėtinas PVM 58639. Nemokėjojome, nes dar liko biudžeto skola iš praeito mėnesio. Kokia šįkart turėtų būti korespondencija? smile
S
simonakesm 20
2008-07-14 16:51 simonakesm 2011-09-11 05-53

mamabamba rašė: 04 mėn. pirkimo PVM buvo 71248, o pardavimo 6964. Gavosi biudžeto skola įmonei -64284. Iš kart klausiu, kokia bus korespondencija?
D 4484 mok. PVM (suma Pirkimo PVM ??? ar ne)
K 2431 gaut. PVM
smile Po to iš PVM užskaičiau GPM 605 Lt.
D 4462 mok. GPM 605
K 2432 biudžeto skola. 605
05 mėn. Pirkimo PVM yra 27223, pardavimo PVM 85862. Šįkart gavosi mokėtinas PVM 58639. Nemokėjojome, nes dar liko biudžeto skola iš praeito mėnesio. Kokia šįkart turėtų būti korespondencija? smile


tai uzsiskaitai is biudzeto skolos
D 4486 (kitos moketinos sumos PVM) arba 4484 moketinas PVM
K 2432 Biudzeto skola
L
Loreta13 30842
2008-07-14 20:56 Loreta13 2011-09-11 05-53

gitanak rašė: Nurašant kurą kur dedat prie pardavimų paslaugų sąnaudų ar prie bendrų administracinių?
Priklauso nuo to, koks tai automobilis ir kokias jis pajamas padeda uždirbti.
K
keliauju 15
2008-07-14 21:27 keliauju
Cia gal kiek ne i tema, bet man labai reikia atsakymo i klausima:Ar butina tasakyti i registruotus laiskus?
L
Loreta13 30842
2008-07-14 21:34 Loreta13 2011-09-11 05-53

keliauju rašė: Ar butina atsakyti i registruotus laiskus?
Jei rašo "valdžia" ir prašo paaiškinimų, gal jau atsakykite:))
K
keliauju 15
2008-07-14 21:45 keliauju
Aciu :)
V
virgiuke 1307
2008-07-15 19:13 virgiuke
Kokia saskaitų korespondencija kai iš grąžintino PVM užskaitomi mokesčiai: GPM GF ir kiti?
Rolf Rolf 17196
2008-07-15 19:33 Rolf 2011-09-11 05-54

virgiuke rašė: Kokia saskaitų korespondencija kai iš grąžintino PVM užskaitomi mokesčiai: GPM GF ir kiti?


D 446x- mokėtinas GPM, GF
K 2431 arba 4484 arba 2432
V
virgiuke 1307
2008-07-15 20:12 virgiuke 2011-09-11 05-54

Rolf rašė:
K 2431 arba 4484 arba 2432

O kodėl ne viena saskaita? aš galvojau kad 2434 arba 2432 yra grąžintinas PVM, o 4484 -mokėtinas. O gal gali būti taip kad yra viena saskaita, pvz: 2432, ir joje likutis D rodo grąžintiną, o likutis K mokėtiną PVM?
Rainis Rainis 15057
2008-07-15 20:35 Rainis
Labai patogu sąskaitų plane PVM apskaitai turėti tokias sąskaitas, kokios eilutės yra PVM deklaracijoje: Pirkimo PVM, Pardavimo PVM, Mokėtinas PVM. (Aišku, tiek sąskaitų užtenka tik paprastoje, vien Lietuvos rinkoje dirbančioje įmonėje). Pirkimo PVM sąskaitoje surenkate mėnesio pirkimų PVM, Pardavimo PVM sąskaitoje - mėnesio pardavimų PVM, o pildydami PVM deklaraciją pasibaigus mėnesiui, ir sukeliate į Mokėtino PVM sąskaitą: pirkimo PVM sąskaitos debetinį likutį į debetą, taip ją uždarydami, pardavimų PVM į kreditą, o likutis Mokėtino PVM sąskaitoje ir parodys jums, ar reikia mokėti, ar PVM į biudžetą, ar ne, ir jokių klausimų nekils. Taip pat toje sąskaitoje rodomi mokėjimai ir užskaitos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui