Sąskaitų korespondencija

Rainis Rainis 15057
2008-08-03 10:20 Rainis 2011-09-11 05-55

ramazaz rašė: Labas,

Ar teisinga sąskaitų korespondencija.
K 2003 - Žaliavos
D 6055 - Gatava Produkcija
Padariau po pusmečio inventorizacija.Pusmečio laikotarpio užpirktas žaliavas nurašiau į Pagaminta produkcija , nes jau už atliktus darbus atsiskaityta.Nurašymą žaliavų padariau taip , kad pasimatytu Atsargų sumažėjimas.
Žaliavos 2003
Gatava Produkcija 6055
Žaliavų Padidėjimas /Sumažėjimas 605
Parduotų prekių Savikaina 60
Sąnaudos 6
Ačiu.

Nežinau, ką pats ten gamini ar kokias paslaugas teiki, kokia gamybos (paslaugų) specifika, bet kažkaip nelabai aiškiai ten nurašinėji. Pabandysiu paora pavyzdžių pateikti gal aiškesnių.
1. Gaminama kažkas pardavimui, gamybos ciklas nepetraukiamas arba pagaminta produkcija ne iš karto parduodama.
a) perduodame žaliavas į gamybą:
D Nebaigta gamyba
K Žaliavos
b) užpajamuojame gatavą produkciją, taip pat gal susidaro kokios atliekos:
D Gatava produkcija
D Atliekos
K Nebaigta gamyba
c) parduodame pagamintas prekes (daiktus):
D Parduotų prekių savikaina
K Gatava produkcija.
Jei žaliavas naudojate ne prekėms gaminti, o teikiate paslaugas, galima taip:
D Nebaigtos vykdyti sutartys
K Žaliavos.
O baigus darbus:
D Suteiktų paslaugų savikaina
K Nebaigtos vykdyti sutartys.
O jei naudosi 6005 sąskaitą, tai dar per mažai man atrodo patirties apskaitoje turi, prapulsi su ja. Ten ji naudojama periodiškai apskaitant, nors gal pats taip ir darai? Bet tada aš vistiek matau pagal tavo korespondencijas neišnykstantį gatavos produkcijos likutį debete.
R
ramazaz 166
2008-08-03 12:01 ramazaz
Ačiu Raini už atsakymą,
I
imma 59
2008-08-04 08:47 imma
Laba diena.Gal kas galite man atsakyti :kokia bus sąskaitų korespondencija : apmokėta draudimo suma už autoįvykį D 271 K ?
vovere vovere 25997
2008-08-04 09:22 vovere
5 klase
gal 531 kompensacines sumos? smile
M
mariog 653
2008-08-04 09:26 mariog 2011-09-11 05-55

imma rašė: Laba diena.Gal kas galite man atsakyti :kokia bus sąskaitų korespondencija : apmokėta draudimo suma už autoįvykį D 271 K ?


K61X
S
Stasia 190
2008-08-04 10:17 Stasia
gal kas yra su tuom susidures: pasirašėm su SEB rizikos vertinimo sutartį. Dabar jie nurašė iš sąskaitos komisinis už rizikos vertinimą. Kas turėtu but Debete? Man iš kart į sąnaudas ar laukt sąskaitos fakturos smile
M
mariog 653
2008-08-04 11:32 mariog 2011-09-11 05-55

Stasia rašė: gal kas yra su tuom susidures: pasirašėm su SEB rizikos vertinimo sutartį. Dabar jie nurašė iš sąskaitos komisinis už rizikos vertinimą. Kas turėtu but Debete? Man iš kart į sąnaudas ar laukt sąskaitos fakturos smile

Taip, iškart į D61X. Išrašas=sąskaita šiuo atveju.
V
vejopasaka 49
2008-08-04 12:39 vejopasaka 2011-09-11 05-55

vvirginija1 rašė: Kokios būtų korespondencijos, kai mūsų autoservisas suremontavo žmogui mašiną, už kurią dalį apmokės draudimas.Ar teisingai jei daryčiau tokias korespondencijas? Pirmiausia turbūt registruoju pardavimą kaip ir įprasta su visais pirkėjais:
D 241 834,26
K 4484 Pardavimo PVM 127,27
K 500 pajamos 707,00
Po to kai žmogus apmoka į kasą:
D 272 300,00
K 241 300,00
Kai perveda draudimas:
D 271 534,26
K 241 534,26
O gal čia sutais pirkėjais ne taip, gal draudimą reikia išskirti į kitą saskaitą?


O kur PVM dėsi? Nes skola kabės 127.27 (D 241)
Bandžiau jau ne vieną kartą aiškintis šia situaciją, bet vis nesėkmingai.
Padaraiu taip - iškėliau PVM sumą į Gautiną PVM , taip paaiškino draudimo įmonė. Kuo remiasi nežinau...
vovere vovere 25997
2008-08-04 12:47 vovere
tai kad pagal sitas korespondencijas skolos kaip ir nelieka, nes bendra suma skolos 834,26 lt.
300 lt sumoka zmogus
534,26 lt sumoka draudimas.
R
ramazaz 166
2008-08-04 15:46 ramazaz
Labas,
Buriu SASKAITŲ PLANĄ smile ,dirbu su FINVALDA,gal kas galėtu atsiusti koki pavyzdini saskaitų planą naudojama savo pakoreguota.Ar tiesiog nekoregavę naudojate jau sukurtą. ramunpau@takas.lt . Jei žinoma kas galit.
Ačiu
vovere vovere 25997
2008-08-04 15:55 vovere
siaip tai naudoju tokis koks yra programoj (as dirbu su konto), tik kai kurias saskaitas padariau detaliom ,bet pagrindas is programos, nebent pas jus kokia nors ypatinga veikla.
R
ramazaz 166
2008-08-04 16:00 ramazaz 2011-09-11 05-55

vovere rašė: siaip tai naudoju tokis koks yra programoj (as dirbu su konto), tik kai kurias saskaitas padariau detaliom ,bet pagrindas is programos, nebent pas jus kokia nors ypatinga veikla.

Labas Voverele
Veikla neypatinga.Subalamutino mane biški.
Jus sąvininko ir PPPD vedat i kokia saskaita?Ar sukurėt papildomas saskaitas?
zitka86 zitka86 195
2008-08-05 11:25 zitka86
laba diena. prasau jusu pagalbos. Buhaltere esu visai jauna,neseniai dirbu ir jau spejau viska susimaisyti smile dirbu su riviles programa. Ir is banko atsispauzdinau menesio pavedimus ir banko nuskaitymus uz pavedimus. Db ivedineju i Rivile. Norejau paklausti kokia bus korespondencija kai bankas nuskaito is musu pinigus uz pervedima kazkam kazkokia suma..
Man rivile ismete D 271, K 630. Teisingai? smile nes kyla abejoniu... smile
M
mariog 653
2008-08-05 11:27 mariog
Atvirkščiai ir ne D630, o D611
zitka86 zitka86 195
2008-08-05 11:35 zitka86
lb dekui smile ziuriu kad kazkas negerai ir norejau pasitikrinti... perdariau kad D611, K271. Bet pas man 611 yra bendrosios ir administracines sanaudos, o is jo dar smulkiau suskirstyta (NUOMOS,REMONTO,DRAUDIMO,IR KITOS BENDROSIOS SANAUDOS) bet nera kad butu kazkas su banku susije... (tos kt.bens.san. dar suskirstyta i sodros,darbuotoju du,IT nusidev,amortizacijos,abejotinu skolu ir gautos nuolaidos). ka daryt? smile
K
kapceviciene 1072
2008-08-05 13:44 kapceviciene
Gal ir nevisai šioj temoj klausiu ,bet prašau patarkit.Finansinėj apskaitoij priskaičiuoju 15000lt pelno mokesčio
D651-15000
K445-15000
Tačiau pelno mokesčio deklaracijoj prikaičiuoju tarkim 10000lt pelno mokesčio.Kaip man tą skirtumą pavaizduot DK.Ar nieko nedaryt.
M
mariog 653
2008-08-05 13:46 mariog
smile smile smile
K
kapceviciene 1072
2008-08-05 13:52 kapceviciene
Tai gal kas nors patarsit smile
Rainis Rainis 15057
2008-08-05 14:16 Rainis 2011-09-11 05-55

kapceviciene rašė: Gal ir nevisai šioj temoj klausiu ,bet prašau patarkit.Finansinėj apskaitoij priskaičiuoju 15000lt pelno mokesčio
D651-15000
K445-15000
Tačiau pelno mokesčio deklaracijoj prikaičiuoju tarkim 10000lt pelno mokesčio.Kaip man tą skirtumą pavaizduot DK.Ar nieko nedaryt.

Finansinėje apskaitoje pelno mokestis neskaičiuojamas, joje apskaičiuojamas tik finansinis pelnas. Tada PLN204 apskaičiuojate mokestinį pelną ir pelno mokestį.
I
Irma003 593
2008-08-05 14:20 Irma003 2011-09-11 05-55

zitka86 rašė: lb dekui smile ziuriu kad kazkas negerai ir norejau pasitikrinti... perdariau kad D611, K271. Bet pas man 611 yra bendrosios ir administracines sanaudos, o is jo dar smulkiau suskirstyta (NUOMOS,REMONTO,DRAUDIMO,IR KITOS BENDROSIOS SANAUDOS) bet nera kad butu kazkas su banku susije... (tos kt.bens.san. dar suskirstyta i sodros,darbuotoju du,IT nusidev,amortizacijos,abejotinu skolu ir gautos nuolaidos). ka daryt? smile


Tokiom sąnaudom naudoju 6118 sąskaita
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui