Sąskaitų korespondencija

vilije vilije 772
2008-07-25 09:32 vilije 2011-09-11 05-54

Loreta13 rašė:

vilije rašė: Sumokėjom VMI už licenciją verstis mažm. prekyba tabako gaminiais, kokia būtų sąsk. korespondencija?
Kuriam laikotarpiui smile
Kokia vertė smile



500 Lt neterminuotai
L
Loreta13 30842
2008-07-25 21:33 Loreta13 2011-09-11 05-54

vilije rašė: 500 Lt neterminuotai
[quote:689772dd76]Jei įmonė įgyja licenciją, pvz., valstybės suteikiamą leidimą užsiimti tam tikra veikla, ir licencijos įsigijimo savikaina yra reikšminga, įmonė pripažįsta nematerialųjį turtą, kurį amortizuoja per licencijos galiojimo laikotarpį, o jei licencija yra suteikta neribotam laikui, įmonė turėtų amortizuoti ją per laikotarpį, kuriuo numato užsiimti licencijuojama veikla.[/quote] Man nepatiktų toks IT :))
2008-07-26 17:41 vvirginija1
Kokios būtų korespondencijos, kai mūsų autoservisas suremontavo žmogui mašiną, už kurią dalį apmokės draudimas.Ar teisingai jei daryčiau tokias korespondencijas? Pirmiausia turbūt registruoju pardavimą kaip ir įprasta su visais pirkėjais:
D 241 834,26
K 4484 Pardavimo PVM 127,27
K 500 pajamos 707,00
Po to kai žmogus apmoka į kasą:
D 272 300,00
K 241 300,00
Kai perveda draudimas:
D 271 534,26
K 241 534,26
O gal čia sutais pirkėjais ne taip, gal draudimą reikia išskirti į kitą saskaitą?
L
Loreta13 30842
2008-07-26 18:49 Loreta13 2011-09-11 05-54
vvirginija1
Korespondencijos geros.
blackgate blackgate 3815
2008-07-28 12:00 blackgate
Laba diena,
Kai pildžiau ketvirtines sodrai, paskambino inspektorė ir pasakė, kad reikia primokėti 1.03 centus soc. draudimo, nes pas ją rodė, kad už tą ketvirtį trūksta tiek. Dabar nežinau prie ko priskaityti šią sumą kad nereiktų taisyti DU žiniaraščių. Gal kas patars?
Dėkoju už atsakymą.
Rolf Rolf 17196
2008-07-28 12:07 Rolf 2011-09-11 05-54

blackgate rašė: reikia primokėti 1.03 centus soc. draudimo, nes pas ją rodė, kad už tą ketvirtį trūksta tiek. Dabar nežinau prie ko priskaityti šią sumą kad nereiktų taisyti DU žiniaraščių. Gal kas patars?
Dėkoju už atsakymą.


Ar pas jus apskaitoje skolos likutis nesutampa su ketv.ataskaitoje parodytų likučiu?
Gal nepilnai atsiskaitėt?
blackgate blackgate 3815
2008-07-28 13:05 blackgate
Apskaitoje likutis sutampa, tiesa pasakius inspektorė tiksliai pati nepasakė nuo kurių laikotarpių susidarė mokėtina suma. smile
ritukse ritukse 1399
2008-07-28 13:52 ritukse
Sveiki jau visai susipainiojau , situacija tokia įmonė pirko iš lenkijos plyteles ir apmokėjo iš banko pagal išankstinę sąskaita man neaiškių banko išrašai 07-22 d yra valiutos keitimas 3341.06 lt jie skirti vertimui į zlotus , o 07.25 banko išraše yra parodyta jau zlotų suma 3091 zlotai ir sumokėjimas bet pradines likutis banke rodomas kad 0 , bet litų tai mes turėjom sąskaitoje , tai kaip man sutvarkyti tą banką , gal visai netraukti tų clotų išrašo tik prisidėti o kur keitimas tai parodyti kad yra išankstinių mokėjimių tiekėjam sąskaita -2021 ir vesti viską litais . Į kokia sąskaita reikėtų dėti sąnaudas padarytas banke mokestis už tarptautinį pavedimą -120 lt . Nu ir dar vienas klausimas įmonės darbuotojas važiavo į lenkija tų plytelių parsivesti ir įmonė jam davė pinigių kad jis nupirktų ten klijių jis banke pasikeitė į zlotus kaip reikėtų koresponduoti ar tiktų D 2435 K272 ir litų suma 450 lt . jam grįžus iš komandirutės pateikė kvitą kad išleido 350 Lt jau pavertus iš zlotų bet jam dar liko jų ir jis negrąžino nes direktorė nusprendė kad reikės dar važiuoti tai nėra reikalo jos versti atgal į litus tai kur tuos zlotus dėti

labai būčiau dėkinga už atsakymus
J
jolis 626
2008-07-28 16:27 jolis
Nu blemba nebezinau ar i 3 ar i 5 klase deti darbo birzos gautus pin uz darbuotoja ir kompensuotas palukanas
tina82 tina82 755
2008-07-28 16:36 tina82 2011-09-11 05-54

jolis rašė: Nu blemba nebezinau ar i 3 ar i 5 klase deti darbo birzos gautus pin uz darbuotoja ir kompensuotas palukanas


iš Darbo biržos gautus pinigėlius deki į 3 klasę ir kompensuoki 6 klasę, mažindama darbo užmokesčio sąnaudas smile
L
Loreta13 30842
2008-07-28 20:49 Loreta13 2011-09-11 05-54
ritukse
Labai daug teksto, mažai konkrečios informacijos.
Bandykite palaipsniui, po vieną klausimą aiškintis.
Pradžiai patarčiau turėt skirtingas sąskaitas skirtingoms valiutoms,
Pvz:
2711 Litai
2712 JAV doleriai
2713 Šveicarijos frankai
2714 Rusijos rubliai
2715 Eurai
2716 Lenkijos zlotai
Valiutos keitimui iš litų į zlotus, reiktų žinot tikslesnius skaičius.
Nes šiuo atveju zlotai registruojami oficialiu keitimo dienos kursu, skirtumas - banko komisiniai. Kad ir sąskaita 6118X - čia registruosite ir mokestį už pavedimą.
Jei keitimo dienos ir avanso mokėjimo dienos kursai skiriasi - atliekama valiutos konversija.
Jei avanso mokėjimo ir prekių pirkimo zlotų kursas skiriasi - registruojamas teigiamas arba neigiamas valiutos kurso pokytis.
2008-07-29 11:21 vvirginija1
Prašau pagalbos.Yra pirkėjų įsiskolinimas mums, bet dabar sužinojom kad ta įmonė bankrutuoja.Kadangi mūsų įmonė taip pat bankrutuoja, turiu pateikti dokumentus bankroto administratoriui, o jis liepė tą skolą nurašyti į nuostolius. Bet kaip tai padaryti? pirmą kartą susiduriu su tokiais nurašymais. Buvo išrašyta sąskaitą jiems:
K 500 8000,00
K 4484 1440,00
D 241 9440,00
L
Loreta13 30842
2008-07-29 11:39 Loreta13 2011-09-11 05-54

vvirginija1 rašė: Buvo išrašyta sąskaitą jiems:
K 500 8000,00
K 4484 1440,00
D 241 9440,00

D beviltiškų skolų sąnaudos 9440,00
K pirkėjai 9440,00
Jei neturite beviltiškumo įrodymų ir susigrąžinimo pastangų įrodymo -neleidžiami.
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000002...
2008-07-29 11:59 vvirginija1
Ar užtenka surašyti buhalterinę pažymą šituo atveju? jei priskiriame neleidžiamiems atskaitymams tai P/N ataskaitoje jos parodomos kaip ir visos kitos normalios sąnaudos, t.y. pripliusuojamos prie leidžiamų atskaitymų?
Rolf Rolf 17196
2008-07-29 12:07 Rolf 2011-09-11 05-54

vvirginija1 rašė: jei priskiriame neleidžiamiems atskaitymams tai P/N ataskaitoje jos parodomos kaip ir visos kitos normalios sąnaudos, t.y. pripliusuojamos prie leidžiamų atskaitymų?


Taip
2008-07-29 12:15 vvirginija1
[quote="Loreta13"]
D beviltiškų skolų sąnaudos 9440,00
K pirkėjai 9440,00


Ar čia tinka sąskaita 6134 "abejotinų skolų sąnaudos", ar čia tik leidžiamiems atskaitymams? Pas mane s-tų plane neleidžiamiems yra 6116, tai gal į ją dėti?
Ir ar užtenka surašyti buhalterinę pažymą šituo atveju?
2008-07-29 16:09 vvirginija1 2011-09-11 05-54
[quote="vvirginija1"]

Loreta13 rašė:
D beviltiškų skolų sąnaudos 9440,00
K pirkėjai 9440,00


Ar čia tinka sąskaita 6134 "abejotinų skolų sąnaudos", ar čia tik leidžiamiems atskaitymams? Pas mane s-tų plane neleidžiamiems yra 6116, tai gal į ją dėti?
Ir ar užtenka surašyti buhalterinę pažymą šituo atveju?

smile
Petronele Petronele 18330
2008-07-29 16:12 Petronele 2011-09-11 05-54

vvirginija1 rašė: ...

Tau bankrotas, koks jau skirtumas į kurią sąskaitą tą sumą padėsi :)) Svarbu, kad parodytum kaip neleidžiamus.
L
Loreta13 30842
2008-07-29 21:37 Loreta13 2011-09-11 05-54

vvirginija1 rašė: Pas mane s-tų plane neleidžiamiems yra 6116, tai gal į ją dėti?
Ir ar užtenka surašyti buhalterinę pažymą šituo atveju?
Taip, taip.
R
ramazaz 166
2008-08-02 22:06 ramazaz
Labas,

Ar teisinga sąskaitų korespondencija.
K 2003 - Žaliavos
D 6055 - Gatava Produkcija
Padariau po pusmečio inventorizacija.Pusmečio laikotarpio užpirktas žaliavas nurašiau į Pagaminta produkcija , nes jau už atliktus darbus atsiskaityta.Nurašymą žaliavų padariau taip , kad pasimatytu Atsargų sumažėjimas.
Žaliavos 2003
Gatava Produkcija 6055
Žaliavų Padidėjimas /Sumažėjimas 605
Parduotų prekių Savikaina 60
Sąnaudos 6
Ačiu.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui