Nuirkas rašė: 2511 Importo PVM
Matau, kad tamsta painiojiesi su PVM apskaita. Mano patarimas: pasidaryk sąskaitų plane nors 4 sąskaitas PVM apskaitai. Pavyzdžiui:
2431 Pirkimo PVM
2432 Importo PVM
4484 Pardavimo PVM
44841 Mokėtinas PVM - viską panašiai kaip PVM deklaracijoje FR0600.
Per mėnesį pirkimo, pardavimo, importo PVM surenki atitinkamose sąskaitose.
Jei pervedi VMI PVM, darai įrašą D 44841 Mokėtinas PVM, K 271 Bankas.
Pasibaigus mėnesiui, pildai PVM deklaraciją, surašai į atitinkamas eilutes sumas iš sąskaitų, kur surinktas pirkimo, importo, pardavimo PVM.
Tada ir apskaitoje viską sukeli į sąskaitą 44841 Mokėtinas PVM (o deklaracijoje sukeli į 30 eilutę) tokiais įrašais:
D Mokėtinas PVM
K Pirkimo PVM
K Importo PVM
Taip pat :
D Pardavimo PVM
K Mokėtinas PVM.
Tavo veiksmai apskaitoje tiksliai atitiks deklaracijos pildymą.
Gali gauti sąskaitoje
44841 Mokėtinas PVM kreditinį likutį - tai reikš, kad reikia mokėti PVM.
Jei gausi debetinį likutį, tai reiškia, turi PVM permoką, mokėti nereikia, gali daryti užskaitas kitiems mokesčiams.
O sąskaitos Pirkimo PVM, Importo PVM, Pardavimo PVM lieka tuščios, paruoštos kito mėnesio įrašams.
Dirbk taip, ir bus aišku pačiam, ir kitiems galėsi paaiškinti.