Sąskaitų korespondencija

ritukse ritukse 1399
2009-08-25 14:10 ritukse
Sveiki mūsų įmonė gaus avansą už patalpų nuomą su PVM , bet tas avansas bus išnaudojamas tik kai baigsis sutartis likus 2 mėn. kaip čia man sukorespondavus
mariska mariska 8625
2009-08-25 14:19 mariska
kokia teisinga korespondencija, kai iš darbuotojų algos išskaičiuojama už telefono limito viršijima. Išskaičiavima rodyti 443 saskaitoje (kaip imones skola tiekejui) ar rodyti 446 saskaitoje, kaip darbuotoju isispareigojima telekomunikaciju imonei.
Filippova Filippova 1475
2009-08-25 14:24 Filippova 2011-09-11 06-24

mariska rašė: kokia teisinga korespondencija, kai iš darbuotojų algos išskaičiuojama už telefono limito viršijima. Išskaičiavima rodyti 443 saskaitoje (kaip imones skola tiekejui) ar rodyti 446 saskaitoje, kaip darbuotoju isispareigojima telekomunikaciju imonei.



Gaunat sąskaitą už telefonus - D6... K443
Išskaičiuojat iš algų - D4461 K6... (mažinot įmonės sąnaudas)
mariska mariska 8625
2009-08-25 14:27 mariska 2011-09-11 06-24

Filippova rašė:

mariska rašė: kokia teisinga korespondencija, kai iš darbuotojų algos išskaičiuojama už telefono limito viršijima. Išskaičiavima rodyti 443 saskaitoje (kaip imones skola tiekejui) ar rodyti 446 saskaitoje, kaip darbuotoju isispareigojima telekomunikaciju imonei.



Gaunat sąskaitą už telefonus - D6... K443
Išskaičiuojat iš algų - D4461 K6... (mažinot įmonės sąnaudas)


O su PVM bus
D6 D2431 K443

išskaičiuojant
D4461 K6 K2431?
Ar teisingai smile
Filippova Filippova 1475
2009-08-25 14:35 Filippova
PVM nelieskit - padėkite į 2 kl. ir viskas, jis ir taip yra grąžinamas. Debetuojate tik 6 kl. bendrai sumai, kurią išskaičiuosite iš visų darbuotojų
mariska mariska 8625
2009-08-25 14:41 mariska 2011-09-11 06-24

Filippova rašė: PVM nelieskit - padėkite į 2 kl. ir viskas, jis ir taip yra grąžinamas. Debetuojate tik 6 kl. bendrai sumai, kurią išskaičiuosite iš visų darbuotojų

o kodel PVM neliesti, juk jai darbuotojas prakalbejo virsaus 50 lt, tai abejoju ar nuo to VMI leidžia i traukti i atskaita PVM. juk tai jau nebe imones PVM veiklai vykdyti buvo panaudoti tie pokalbiai smile
Filippova Filippova 1475
2009-08-25 14:45 Filippova 2011-09-11 06-24

mariska rašė:

Filippova rašė: PVM nelieskit - padėkite į 2 kl. ir viskas, jis ir taip yra grąžinamas. Debetuojate tik 6 kl. bendrai sumai, kurią išskaičiuosite iš visų darbuotojų

o kodel PVM neliesti, juk jai darbuotojas prakalbejo virsaus 50 lt, tai abejoju ar nuo to VMI leidžia i traukti i atskaita PVM. juk tai jau nebe imones PVM veiklai vykdyti buvo panaudoti tie pokalbiai smile




Kodėl ne? gal jam šitą mėnesį reikėjo žymiai daugiau bendrauti su klientais smile
ritukse ritukse 1399
2009-08-25 14:45 ritukse
[quote="ritukse"]Sveiki mūsų įmonė gaus avansą už patalpų nuomą su PVM , bet tas avansas bus išnaudojamas tik kai baigsis sutartis likus 2 mėn. kaip čia man sukorespondavus Ar pajamas pripažinti , ar tik tada kai išsinaudos pinigai
mariska mariska 8625
2009-08-25 14:50 mariska 2011-09-11 06-24

Filippova rašė:

mariska rašė:

Filippova rašė: PVM nelieskit - padėkite į 2 kl. ir viskas, jis ir taip yra grąžinamas. Debetuojate tik 6 kl. bendrai sumai, kurią išskaičiuosite iš visų darbuotojų

o kodel PVM neliesti, juk jai darbuotojas prakalbejo virsaus 50 lt, tai abejoju ar nuo to VMI leidžia i traukti i atskaita PVM. juk tai jau nebe imones PVM veiklai vykdyti buvo panaudoti tie pokalbiai smile




Kodėl ne? gal jam šitą mėnesį reikėjo žymiai daugiau bendrauti su klientais smile


tai tada imone neturi teises atskaiciuoti is jo algos, jei tai imones islaidos o ne darbuotojo.
Filippova Filippova 1475
2009-08-25 14:55 Filippova
na, nesiginčykime. gal kas nors iš asų atsakys į jūsų klausimą - aš pasakiau, kaip aš darau smile
Rolf Rolf 17196
2009-08-25 14:58 Rolf 2011-09-11 06-24

ritukse rašė: kaip čia man sukorespondavus Ar pajamas pripažinti , ar tik tada kai išsinaudos pinigai

Gavot avansą:
D 271
K 444 avansu gautos sumos
Pajamos pripažįstamos pagal išrašytą PVM s/f. Kai išrašysite sąskaitas už du paskutinius nuomos mėnesius, tada ir registruosite pajamas bei debetuosite 444 sąskaitą.
mariska mariska 8625
2009-08-25 15:01 mariska 2011-09-11 06-24

Filippova rašė: na, nesiginčykime. gal kas nors iš asų atsakys į jūsų klausimą - aš pasakiau, kaip aš darau smile


Dėkui ir už tokia informacija, labai labai labai ačiū smile (Ji man labai padėjo)
Filippova Filippova 1475
2009-08-25 15:06 Filippova
tada gerai! smile
Rolf Rolf 17196
2009-08-25 15:24 Rolf 2011-09-11 06-24

mariska rašė:
o kodel PVM neliesti, juk jai darbuotojas prakalbejo virsaus 50 lt,

Jei darbuotojas darbo reikalais prakalbėjo, tai galima padidinti to mėnesio limitą ir nieko neišskaičiuoti iš DU. Turbūt reikalingas tam vadovo įsakymas.
Jei prakalbėjo savo asmen. reikalais, tada išskaičiuojat iš DU ir mažinate sąnaudas bei gautiną PVM.
Filippova Filippova 1475
2009-08-25 15:36 Filippova
O jeigu viršija 80 cnt? smile
Rolf Rolf 17196
2009-08-25 15:39 Rolf 2011-09-11 06-24

Filippova rašė: O jeigu viršija 80 cnt? smile

Nemanau, kad į tai reikėtų žiūrėti kaip į limito viršijimą smile
L
Loreta13 30842
2009-08-25 22:30 Loreta13 2011-09-11 06-24

Filippova rašė: O jeigu viršija 80 cnt?
Yra du būdai:
1. Rašoma PVM s/f darbuotojui.
Tik tuomet galima atskaityt visą pirkimo PVM.
2. Rodoma, kaip gautinos sumos su visu pirkimo PVM.
Tuomet pirkimo PVM neatskaitomas:
D sąnaudos (tik įmonės)
D pirkimo - gautinas PVM (tik įmonės)
D įvairios gautinos sumos (darbuotojo pokalbiai su PVM)
K skola tiekėjui
B
Buziaka 58
2009-08-26 10:43 Buziaka 2011-09-11 06-24

Rainis rašė:

Buziaka rašė:
PVM s.f. prie prekių nurodyta "depozito iškėlimas" , išskirta pvm 19proc. Pvz., mes pervedėme depozitą 1000Lt. tai sąskaitoje nurodyta: depozito iškėlimas 840,34, PVM (19%) 159.66Lt.

Dar kartą tvirtinu, kad sąskaita su PVM išrašyta be jokio pagrindo. Net jei ir būtų sąskaitoje parašyta "Avansas", ir tai nebūtų pagrindo priskaičiuoti PVM, nes jūs iš jų prekes perkate kas mėnesį.
Reikėjo paprasčiausiai be jokios sąskaitos, pagal sutartį pervesti avansą už prekes, tegu jis ten stovi nejudinamas pas juos.

Išsiaiškinau smile Jūs buvot teisus smile
G
ginn_ta 1571
2009-08-26 18:22 ginn_ta
Jei gauta sąskaita užsienio valiuta, ar galėčiau ją apskaityti sumokėjimo dienos kursu ir iš karto į sąnaudas?[/u]
L
Loreta13 30842
2009-08-26 20:36 Loreta13 2011-09-11 06-24

ginn_ta rašė: Jei gauta sąskaita užsienio valiuta, ar galėčiau ją apskaityti sumokėjimo dienos kursu ir iš karto į sąnaudas?
Gavus sąskaitą, registruojama skola tiekėjams.
Dažniausiai tai būna sąskaitos išrašymo data.
Atliekant apmokėjimą, registruojama teigiamas ar neigiamas kurso pokytis.
Priklauso nuo sąskaitos datos ir mokėjimo datos valiutų kursų pokyčio.
Beje, jei mokama iš valiutinės sąskaitos, prieš apmokėjimą dar atliekama sąskaitos konversija.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui