Sąskaitų korespondencija

P
paslaptele 377
2009-11-30 11:37 paslaptele
Anstoliai nurase skola iš įmonės sąskaitos, kokia sąskaitų korespiondencija?
artas71 artas71 12027
2009-11-30 11:54 artas71
D 24 - pirkėjų skolos
k 27 - bankas
N
Nemiga_new 492
2009-11-30 12:07 Nemiga_new
Sveiki,
į kokias sąskaitas dedate išlaidas už komunalines paslaugas (elektra, vanduo ir t.t.)

Ar į 6112 - išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos
ar į 6118 - kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos?

Kam cia jos priklauso?
Ir ar jus skaidote atskirai, ar viska dedate į vieną sąskaitą ir viskas?
L
lituke 806
2009-11-30 12:13 lituke 2011-09-11 06-31

Nemiga_new rašė: Sveiki,
į kokias sąskaitas dedate išlaidas už komunalines paslaugas (elektra, vanduo ir t.t.)

Ar į 6112 - išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos
ar į 6118 - kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos?

Kam cia jos priklauso?
Ir ar jus skaidote atskirai, ar viska dedate į vieną sąskaitą ir viskas?


Priklausomai, kokių ataskaitų iš Jūsų reikalauja įmonės vadovai. Mano nuomone, tai geriausiai skaidyti, kad reikalui esant nereikėtų iš naujo sąskaitų sklaidyti. Pas mane pvz.:
611808 elektros sąnaudos
611805 ryšių sąnaudos ir pan.
S
spuke 9
2009-11-30 13:48 spuke 2011-09-11 06-31
sveiki, baigiu nukvakt beskaitydama LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
Į S A K Y M A S Nr. 1K-372 DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
, gal kam teko susidurti su finansavimo registravimu? ten 22.1.3 punkstas: registruojant nario mokesčių panaudojimą D3423 "nario mokesčiai" ir K643 "Kompensuotos sąnaudos". tai o kur kasa? sąnaudos kredituojamos... smile
A
abeto 106
2009-11-30 22:33 abeto 2011-09-11 06-31
Įmonė sudarė turto draudimo polisą su draudimo bendrove 4 metams . Įmokos už draudimą bus mokamos 4 kartus kas metus. Kaip reikia daryti?

* Iš karto registuoti apskaitoje visą 4 metų sumą 2 kl. ( ateinančių laikot.sąn.) ir nurašinėti per 48 mėn.

ar

* Registruoti kas metus apskaitoje po 1 m. sumą 2 kl., nurašyti per 12 mėn. ir vėliau vėl registruoti kitų metų draudimo sumą?
2009-11-30 22:53 vvirginija1 2011-09-11 06-31

abeto rašė:
* Iš karto registuoti apskaitoje visą 4 metų sumą 2 kl. ( ateinančių laikot.sąn.) ir nurašinėti per 48 mėn.
Būtent taip daryčiau..
L
Loreta13 30842
2009-12-01 07:04 Loreta13 2011-09-11 06-31

vvirginija1 rašė:

abeto rašė:
* Iš karto registuoti apskaitoje visą 4 metų sumą 2 kl. ( ateinančių laikot.sąn.) ir nurašinėti per 48 mėn.
Būtent taip daryčiau..
Juk nieks nemoka už visus 48 mėnesius iš anksto, tai kaip gi darytumėte smile

Reik žiūrėt pagal apmokėjimą.
Kaip jis "įsipaišo" į konkrečius mėnesius.
Apmokėjus, registruot ateinančių laikotarpių sąnaudas, kas mėnesį vėliau registruoti draudimo sąnaudas.
O jei mėnesinė atskaitomybė neteikiama, ir mokėjimai patenka į finansinius metus, galima iškart visą 3 mėnesių sumą pripažint sąnaudomis - apskaitos optimalumo principas.
B
Birce 33
2009-12-02 11:02 Birce
Sveiki,

Gal galetumete padeti. Imone isigijo buhalterines apskaitos programa. Kaip ja reiketu uzpajamuoti apskaitoje? Kokia butu saskaitu korespondencija?
L
laura9 10597
2009-12-02 11:08 laura9 2011-09-11 06-31

Birce rašė: Sveiki,

Gal galetumete padeti. Imone isigijo buhalterines apskaitos programa. Kaip ja reiketu uzpajamuoti apskaitoje? Kokia butu saskaitu korespondencija?

D 1140 - programinė įranga
K 2kl. arba 4 kl.
V
virgiuke 1307
2009-12-02 20:06 virgiuke 2011-09-11 06-31

abeto rašė: Įmonė sudarė turto draudimo polisą su draudimo bendrove 4 metams . Įmokos už draudimą bus mokamos 4 kartus kas metus. Kaip reikia daryti?


Loreta13 rašė:
Reik žiūrėt pagal apmokėjimą.
Kaip jis "įsipaišo" į konkrečius mėnesius.
Apmokėjus, registruot ateinančių laikotarpių sąnaudas,

[quote="virgiuke"]Ar ateinančių laikotarpių sanaudos registruojamos ne pagal draudimo polisą? o pagal apmokėjimą? smile
L
Loreta13 30842
2009-12-02 20:39 Loreta13 2011-09-11 06-31

virgiuke rašė: Ar ateinančių laikotarpių sanaudos registruojamos ne pagal draudimo polisą? o pagal apmokėjimą?
O kada atsiranda "ateinančių laikotarpių sąnaudos " smile
Kai kam nors sumokame iš anksto už tai, kas sąnaudomis taps vėliau.
Tai sąskaita, analogiška "avansinio mokėjimo tiekėjams" sąskaitai.
Kai sumokame:
D ateinančių laikotarpių sąnaudos
K pinigai
Kai patiriame sąnaudas:
D sąnaudos
K ateinančių laikotarpių sąnaudos
[quote:46bf91b634]202 Išankstiniai mokėjimai
2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams
2023 Išankstiniai mokėjimai biudžetui, išskyrus pelno mokestį
2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos[/quote]
V
virgiuke 1307
2009-12-02 21:13 virgiuke
Tai kaip tada registruoti apskaitoje kai yra gautas draudimo polisas metams, mokėjimai per du kartus, pusę sumokame iškart, o kitą pusę po pusmečio. Kada ir kokios daromos korespondencijos?
R
Ritacka 961
2009-12-02 21:17 Ritacka 2011-09-11 06-31

laura9 rašė:

Birce rašė: Sveiki,

Gal galetumete padeti. Imone isigijo buhalterines apskaitos programa. Kaip ja reiketu uzpajamuoti apskaitoje? Kokia butu saskaitu korespondencija?

D 1140 - programinė įranga
K 2kl. arba 4 kl.


O kaip daryti su programa, jeigu ji yra nemokama? Kažkaip apskaityti, ar dar kaip nors?
2009-12-02 22:49 seimosdziaugsmas 2011-09-11 06-31

Loreta13 rašė: Juk nieks nemoka už visus 48 mėnesius iš anksto, tai kaip gi darytumėte smileReik žiūrėt pagal apmokėjimą.

Norėčiau padiskutuoti smile
11
5. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų
dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios
nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, bet skirtos pajamoms
uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose
pateikiamos kaip turtas. Turto dalis, skirta būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti,
sąnaudomis bus pripažinta tada, kai bus uždirbtos atitinkamos pajamos. Tačiau taikant
palyginimo principą, turtas apskaitoje nepripažįstamas ir balanse neparodomas, jei jis
neatitinka turto pripažinimo kriterijų.

Kai perkame skolon meterialų turtą, už kurį mokėsime 2 metus, tai nekyla ir klausimo kaip forminti.
Draudimas - paslauga, finansinis įsipareigojimas. Bet , išskyrus 2.5. finansinius įsipareigojimus, atsirandančius iš draudimo sutarčių.

Nors man kažkaip nekilo ir klausimo anksčiau dėl draudimo, o dabar susimąsčiau
smile
Bet tada natūraliai kyla kitas klausimas, tai jei apskaitoje draudimą fiksuojame tik , kai sumokame, tai kaip daroma su kitomis paslaugomis, kurios būs suteiktos pvz.- nuo 2009 12 01 iki 2010 12 01, o apmokėsime jas tik 2010 02 25, nors PVM sąskaitą-faktūrą jau turim 2009 12 01 dienai?
Va dar įdomu, ką tiksliai reikštų -ų - turto pripažinimo kriterijai.
L
Loreta13 30842
2009-12-03 07:31 Loreta13 2011-09-11 06-31

virgiuke rašė: Tai kaip tada registruoti apskaitoje kai yra gautas draudimo polisas metams, mokėjimai per du kartus, pusę sumokame iškart, o kitą pusę po pusmečio. Kada ir kokios daromos korespondencijos?
Registruočiau paprastai.
Kai sumokama iškart, tarkime, 600 Lt:
D ateinančių laikotarpių sąnaudos 600
K pinigai 600
Kas mėn. pripažinčiau draudimo sąnaudas:
D draudimo sąnaudos 100
K ateinančių laikotarpių sąnaudos 100
Besibaigiant 6 mėnesiams, vėl sumokėtumėte už 6 mėn.
Istorija pasikartotų.
L
Loreta13 30842
2009-12-03 07:46 Loreta13 2011-09-11 06-31
[quote=seimosdziaugsmas]tai kaip daroma su kitomis paslaugomis, kurios būs suteiktos pvz.- nuo 2009 12 01 iki 2010 12 01, o apmokėsime jas tik 2010 02 25, nors PVM sąskaitą-faktūrą jau turim 2009 12 01 dienai?
Va dar įdomu, ką tiksliai reikštų Kokias paslaugas turite omenyje smile
Jei jau turite PVM s/f , ją privalote registruoti, jau vien dėl PVM-o.
D pirkimo PVM
D būsimų laikotarpių sąnaudos
K skola tiekėjams.
Na, o draudimas pakankamai specifinė paslauga.
Tas polisas yra dokumentas, kurio pagrindu registruojame sąnaudas.
Bet draudimas nėra PVM objektas, tie polisai labai sėkmingai keičiami papildomais priedais, anuliuojama dalis draudimo pagal kažkokį poreikį, perkeliama kitam draudimo objektui, nutrūksta nesumokėjus ir t.t. ir panašiai.
Taigi, aš nerizikuoju registruot viso įsipareigojimo draudimo kompanijai, kad vėliau nevargt, jei tas polisas bus kelis kartus keičiamas.
Sumokėjome pinigus, registruoju ir seku, kad pakoreguot.
Nemokėsime pinigų, gal tas draudimas ir nutrūks, ar dar kas pasikeis.
Tai mano asmeninės pastabos :))
Be to, turbūt paprasta, kai tų draudimo rūšių ir polisų yra nedaug.
Bet kai prisimenu savo įmonėlę, ku "n" draudžiamų objektų, kurie dar draudžiami bent kelių rūšių draudimu, kurių trukmės skirtingos, kai nuo vieno objekto draudimas nuolat perkėlinėjamas kitam objektui...tai kitaip, kaip piniginiu principu tikrai nebūčiau susitvarkiusi.
O kaip tvarkotės jūs smile
R
Ritacka 961
2009-12-03 08:31 Ritacka
Sveiki, perskaičiau jūsų pamąstymus apie ateinančius laikotarpius ir man susisukė smegeninė kitu klausimu. Sudarėm sutartį dėl gyvenamojo namo renovacijos lapkričio mėnesį. Sąskaitą turėčiau išrašyti tada, kai jau darbai padaryti ir surašytas darbų atlikimo aktas, ar nebūtinai? Dabar manęs prašo pateikti tą sąskaitą šį mėnesį. Tai turiu išrašyti lapkričio pabaigai. Kokios tuomet būtų kontuotės?

D 2411 pirkėjų įsiskolinimas
K 4484 mok. PVM
K 5001 suteiktų paslaugų pajamos

Bet darbai gali būti baigti ir kitais metais, o kada sumokės irgi nežinau...
Rainis Rainis 15057
2009-12-03 09:12 Rainis 2011-09-11 06-31

Ritacka rašė: Sveiki, perskaičiau jūsų pamąstymus apie ateinančius laikotarpius ir man susisukė smegeninė kitu klausimu. Sudarėm sutartį dėl gyvenamojo namo renovacijos lapkričio mėnesį. Sąskaitą turėčiau išrašyti tada, kai jau darbai padaryti ir surašytas darbų atlikimo aktas, ar nebūtinai? Dabar manęs prašo pateikti tą sąskaitą šį mėnesį. Tai turiu išrašyti lapkričio pabaigai. Kokios tuomet būtų kontuotės?

D 2411 pirkėjų įsiskolinimas
K 4484 mok. PVM
K 5001 suteiktų paslaugų pajamos

Bet darbai gali būti baigti ir kitais metais, o kada sumokės irgi nežinau...

1. Ar prašo išrašyti sąskaitą jau už visą sutartyje numatytą sumą? Tuomet rašykite sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Nei rangovas, nei užsakovas savo apskaitoje tokios sąskaitos neregistruoja, gautas apmokėjimas apskaitomas kaip avansu gautos sumos.
2. Taip pat galima išrašyti normalią PVM s/f jau atliktiems darbams, tačiau prie jos turi būti atliktų darbų priėmimo aktas, sąmata. Pagal tokią sąskaitą registruojate normalias pajamas.
N
Nemiga_new 492
2009-12-04 14:36 Nemiga_new
sveiki, gal galit padėt su tokia situacija?

lapkricio 27 buvo isankstinis apmokejimas tiekejams uz serverio nuoma uz ateinancius 6 men.
lapkricio 28 diena gavom saskaita faktura

kaip viska dabar teisingai suregistruot? ar traukt is karto viska i sanaudas, ar nurasinet kiekviena men po dali.

ir kokios bus tokiu atveju korespondencijos?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui