Sąskaitų korespondencija

A
Amrita 895
2010-02-04 10:07 Amrita
Nesuvedu galų su pajamom natūra už automobilius, naudojamus asmeninėms reikmėms. Pasiūlykite normalią sąskaitų korespondenciją smile
Rainis Rainis 15057
2010-02-04 10:22 Rainis 2011-09-11 06-37

Amrita rašė: Nesuvedu galų su pajamom natūra už automobilius, naudojamus asmeninėms reikmėms. Pasiūlykite normalią sąskaitų korespondenciją smile

Pagal buhalterinę pažymą apskaičiuojate mokėtinus mokesčius.
Korespondencijos:
D Mokesčių nuo pajamų natūra sąnaudos
K Mokėtini mokesčiai nuo pajamų natūra.
2010-02-05 12:14 pumpureliukas
sweiki, gal galite padeti - padavem pirkejus i teisma uz nesumoketas prekes, sumokejom zymini mokesti ir advokatui - tai mokesti ir advokato paslaugas reikia traukti i sanaudas? o ta skola palikti ir nieko nadaryti , nes uz ja niekas nemokejo...ir spejam kad nemokes...?
L
laura9 10602
2010-02-05 12:16 laura9 2011-09-11 06-37

pumpureliukas rašė: sweiki, gal galite padeti - padavem pirkejus i teisma uz nesumoketas prekes, sumokejom zymini mokesti ir advokatui - tai mokesti ir advokato paslaugas reikia traukti i sanaudas? o ta skola palikti ir nieko nadaryti , nes uz ja niekas nemokejo...ir spejam kad nemokes...?

www.buhalteris.lt/index.php?cid=819&new_id=569
A
alionara 270
2010-02-06 10:42 alionara
Gal galite padėti: be pagrindinės veiklos dar teikiame draudimo paslaugas ir už tai gauname komisinius. Komisiniams aš išrašau sąskaitą ir tada draudimas praveda mums pinigėlius. ar gera tokia korespondencija: kai išrašau: D-241 (pirkėjų įsiskolinimas) K-505 pajamos už tarpininkavimą, o kai praveda D-bankas, K-pirkėjų įsiskolinimas. Ar reikia kontuoti kitaip? ačiū. Man kila abejonių dėl korespondencijos,kur išrašom sąskaitą,tik nesugalvoju gudriau...
P
Panaikinta 4554
2010-02-06 10:45 Panaikinta
Teisinga korespondencija.
A
alionara 270
2010-02-06 10:47 alionara 2011-09-11 06-37

Regvita rašė: Teisinga korespondencija.

ačiū
T
teikmina 33
2010-02-06 11:34 teikmina
patarkit prasau ar tesinga butu sask. korespondencija
TP. Įsigijimo savikaina 45762.71
TP. Įsigijimo savikainos nusid 19397.3
Likutine verte 26365.41
Lizingas isstate saskaita 25888.4

Tai manau kad butu taip:
K 1220 Įsigijimo savikaina 45762.71
D 4011 Lizingo (finansinės nuomos) 25888.4
D 1227 TP. Įsigijimo savikainos nusid 19397.3
D 6** neledžiami ats. dedu likuti 477,01
L
Loreta13 30844
2010-02-06 16:54 Loreta13 2011-09-11 06-37
teikmina, teisinga.
O PVM nebuvo smile
T
teikmina 33
2010-02-06 19:57 teikmina 2011-09-11 06-37

Loreta13 rašė: teikmina, teisinga.
O PVM nebuvo smile

Aciu tau Loreta, ne PVM nebuvo.
2010-02-08 09:13 Vilmukas_b
Laba diena, gal galit protingieji žmogiukai pagelbėti, susimaišiau pilnai, panašu, kad ieškau ko nepametus. smile Pagal sutartį mes sumokėjom prieš 12 mėn. avansą. Ta įmonė išstatė sąskaitą "PVM nuo avanso" , po mėnesio dar užbaigė darbus ir išrašė jau normalią sąskaitą. Korespondencijos, ar tikrai tokios?
1)D-avansai(220)-tarkim visa suma pvz 100000.00
K-a/s(271)-100000.00;
2) o toliau pasimečiau visiškai smile smile smile smile smile smile smile

BŪKIT GERI PAGELBĖKIT, nes kažką pridirbau ne taip smile smile smile
J
jukad 401
2010-02-08 09:32 jukad
labas rytas,
turiu klausima - jeigu imone A isigytu kazkiek imones B skolu uz ~ 50-70 % skolos dydzio ? Kazin kaip atrodytu jei tas skolas metu eigoje parduoti imonei C, su pelnu, arba jei imones B padetis pabloges, nepasiteisinus rizikai su nuostoliu ? Nelabai suprantu kaip tokios operacijos atrodo apskaitoje.
N
Nemiga_new 492
2010-02-08 10:07 Nemiga_new
Labas rytas,
Truputuką nzn kaip yra su prekių grąžinimu.

Jei pardavem prekes ES valstybei, o dabar grazino jie mum tas prekes, tai reikia registruoti,
D 5 - pajamos
K2- pirkejai,
taciau ar reikia registruoti pagal sios dienos valiutu kursa, ir registruot valiutų sviravimo pajamas, ar reikia registruot butent tokia suma, kuria buvo uzregistruotas pardavimas (Litais). smile
P
Panaikinta 4554
2010-02-08 10:08 Panaikinta 2011-09-11 06-37

Vilmukas_b rašė: Laba diena, gal galit protingieji žmogiukai pagelbėti, susimaišiau pilnai, panašu, kad ieškau ko nepametus. smile Pagal sutartį mes sumokėjom prieš 12 mėn. avansą. Ta įmonė išstatė sąskaitą "PVM nuo avanso" , po mėnesio dar užbaigė darbus ir išrašė jau normalią sąskaitą. Korespondencijos, ar tikrai tokios?
1)D-avansai(220)-tarkim visa suma pvz 100000.00
K-a/s(271)-100000.00;
2) o toliau pasimečiau visiškai smile smile smile smile smile smile smile

BŪKIT GERI PAGELBĖKIT, nes kažką pridirbau ne taip smile smile smile


Sumokate pardavėjui avansą, įrašas apskaitoje:

D 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams
K 271 Sąskaitos bankuose


Iš tiekėjo gaunate sąskaitą, kurioje yra išskirtas PVM nuo avanso. Šį PVM dedate į Gautiną PVM ir PVM deklaracijoje dedate į atskaitą. įrašas apskaitoje:

D 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
K 4486 Kitos mokėtinos sumos


Gaunate iš tiekėjo tikrą sąskaitą už atliktus darbus už kuriuos buvote sumokėję avansą. Apskaitoje darote įrašą:

D 1 kl., 2 kl. ar 6 kl
D 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
K 4431 Prekybos skolos tiekėjams


dar vienas įrašas, sudengiate avansą:

D 4431 Prekybos skolos tiekėjams
K 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams


ir dar vienas įrašas, PVM dalį (nuo avanso) jau buvote dėję į atskaitą, todėl dabar tos dalies jau negalite traukti į atskaitą,

D 4486 Kitos mokėtinos sumos
K 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
P
Panaikinta 4554
2010-02-08 10:14 Panaikinta 2011-09-11 06-37

Nemiga_new rašė: Labas rytas,
Truputuką nzn kaip yra su prekių grąžinimu.

Jei pardavem prekes ES valstybei, o dabar grazino jie mum tas prekes, tai reikia registruoti,
D 5 - pajamos
K2- pirkejai,
taciau ar reikia registruoti pagal sios dienos valiutu kursa, ir registruot valiutų sviravimo pajamas, ar reikia registruot butent tokia suma, kuria buvo uzregistruotas pardavimas (Litais). smile

Pardavėte prekes valiuta? Vadinasi grąžinamos prekės taip pat valiuta. Jei pardavėte ne eurais, o kita valiuta, tuomet apskaitoje registravote pardavimą tos dienos kursu, o grąžinimą turite registruoti grąžinimo datos kursu.
N
Nemiga_new 492
2010-02-08 10:16 Nemiga_new 2011-09-11 06-37

Regvita rašė:

Nemiga_new rašė: Labas rytas,
Truputuką nzn kaip yra su prekių grąžinimu.

Jei pardavem prekes ES valstybei, o dabar grazino jie mum tas prekes, tai reikia registruoti,
D 5 - pajamos
K2- pirkejai,
taciau ar reikia registruoti pagal sios dienos valiutu kursa, ir registruot valiutų sviravimo pajamas, ar reikia registruot butent tokia suma, kuria buvo uzregistruotas pardavimas (Litais). smile

Pardavėte prekes valiuta? Vadinasi grąžinamos prekės taip pat valiuta. Jei pardavėte ne eurais, o kita valiuta, tuomet apskaitoje registravote pardavimą tos dienos kursu, o grąžinimą turite registruoti grąžinimo datos kursu.


Tai reiskia susidaro pajamos arba sąnaudos dėl valiutų kursų sviravimų?
P
Panaikinta 4554
2010-02-08 10:25 Panaikinta
Na, taip.
2010-02-08 11:27 Vilmukas_b 2011-09-11 06-37

Regvita rašė:
Sumokate pardavėjui avansą, įrašas apskaitoje:

D 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams
K 271 Sąskaitos bankuose


Iš tiekėjo gaunate sąskaitą, kurioje yra išskirtas PVM nuo avanso. Šį PVM dedate į Gautiną PVM ir PVM deklaracijoje dedate į atskaitą. įrašas apskaitoje:

D 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
K 4486 Kitos mokėtinos sumos


Gaunate iš tiekėjo tikrą sąskaitą už atliktus darbus už kuriuos buvote sumokėję avansą. Apskaitoje darote įrašą:

D 1 kl., 2 kl. ar 6 kl
D 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
K 4431 Prekybos skolos tiekėjams


dar vienas įrašas, sudengiate avansą:

D 4431 Prekybos skolos tiekėjams
K 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams


ir dar vienas įrašas, PVM dalį (nuo avanso) jau buvote dėję į atskaitą, todėl dabar tos dalies jau negalite traukti į atskaitą,

D 4486 Kitos mokėtinos sumos
K 2431 Gautinas pridėtinės vertės mokestis



vau, labai ačiukas, pasirodo taip ir dariau , tik paskutinės korespondencijos nebuvau padarius, o kaip su skirtumu PVM daryti, nes kai buvo PVM nuo avanso buvo 18 proc. o kai išrašė jau normalią sąskaitą tai su 19 proc, gaunasi PVM skirtumas, kaip su juo?
P
Panaikinta 4554
2010-02-08 11:46 Panaikinta
Skirtumas ir bus skirtumas, t.y pvz. buvo PVM 18 proc. nuo avanso 152.54 Lt (nuo 1000 Lt avanso), o sąskaita išrašyta jau su 19 proc. PVM , kur PVM suma 190 Lt.
153 Lt jau buvote pasinaudoję atskaita, tai dabar kai išrašyta sąskaita atskaita galima tik 37 Lt (190-153).
2010-02-08 11:49 Vilmukas_b 2011-09-11 06-37

Regvita rašė: Skirtumas ir bus skirtumas, t.y pvz. buvo PVM 18 proc. nuo avanso 152.54 Lt (nuo 1000 Lt avanso), o sąskaita išrašyta jau su 19 proc. PVM , kur PVM suma 190 Lt.
153 Lt jau buvote pasinaudoję atskaita, tai dabar kai išrašyta sąskaita atskaita galima tik 37 Lt (190-153).


LABAI LABAI JUMS AČIUKAS smile smile smile smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui