Sąskaitų korespondencija

Rainis Rainis 15057
2010-03-25 14:35 Rainis 2011-09-11 06-42

Zyzle rašė: LAba diena
gal kas padėsit ir man?
Mūsų įmonė buvo išskaidyta į dvi įmones padalijimo būdu ir senosios įmonės skolas dengė naujoji įmonė iš savo sąskaitos .Patarkit į kokias sąskaitas sukelti naujoje įmonėje tas sumas kurias ji sumokėjo(svetimas skolas) ir senoje įmonėje kaip nurašyti skolas jei jas padengė kita įmonė.Na gal ir painiai paklausiau,bet gal suprasit,gal kam teko tokią makalynę tvarkyti.Dėkoju atsakiusiems
[/quote]
Abejoju, ar kas nors galės jums atsakyti - viskas turėjo būti aptarta įmonių reorganizavimo sutartyje, o jos mes nematome.
Z
Zyzle 100
2010-03-25 14:42 Zyzle
Ačiū už atsakymą, bet sutartyje numatyta kokiai įmonei koks turtas atitenka, na o su kreditoriais ar debitoriais kaip atsiskaityti nenumatyta.Aišku negerai kad vienos įmonės išlaidas padengia kita kuriai tos išlaidos nei prie ko.Bet yra kaip yra o kažkam visa tai reikia iškuopti
lori_as lori_as 814
2010-03-25 14:45 lori_as 2011-09-11 06-42

Rainis rašė:

lori_as rašė: Laba diena.
Kokia butu s-tu korespondencija. Imone (ne PVM moketoja) 03.23 gauna saskaita isankstiniam apmokejimui 121,00. Apmoku D443 K271 121,00. Po to, kai gaunu S.F. originala, registruoju S.F. : D6102 100,00 D6123 21,00 K 443 121,00. Ar teisingai darau? Dekoju is anksto.

Iš bėdos galima taip daryti, jei mažai turite tiekėjų ir retai gaunate išankstines sąskaitas, nors tai neteisingos kai kurios korespondencijos.
Turėtų būti taip:
- apmokėjus išankstinę sąskaitą D 2021 K 271;
- gavus originalą - gerai;
- ir sudengiama skola D 443 K 2021.

O kaip tada su 6102(reklamos sanaudos) ir 6123 (neatskaitomas PVM) s-tomis? Ju isvis nerodyti? Liks tik sudengiama skola D 443 K 2021?
Z
Zyzle 100
2010-03-25 14:45 Zyzle
Vis dėl to gal teko kam tvarkyti tokius reikalus
Rainis Rainis 15057
2010-03-25 14:50 Rainis 2011-09-11 06-42

lori_as rašė:

Rainis rašė:

lori_as rašė: Laba diena.
Kokia butu s-tu korespondencija. Imone (ne PVM moketoja) 03.23 gauna saskaita isankstiniam apmokejimui 121,00. Apmoku D443 K271 121,00. Po to, kai gaunu S.F. originala, registruoju S.F. : D6102 100,00 D6123 21,00 K 443 121,00. Ar teisingai darau? Dekoju is anksto.

Iš bėdos galima taip daryti, jei mažai turite tiekėjų ir retai gaunate išankstines sąskaitas, nors tai neteisingos kai kurios korespondencijos.
Turėtų būti taip:
- apmokėjus išankstinę sąskaitą D 2021 K 271;
- gavus originalą - gerai;
- ir sudengiama skola D 443 K 2021.

O kaip tada su 6102(reklamos sanaudos) ir 6123 (neatskaitomas PVM) s-tomis? Ju isvis nerodyti? Liks tik sudengiama skola D 443 K 2021?

Kaip nerodyti? Reikia registruoti sąnaudas.
Juk rašiau, kad ta jūsų korespondencija gera - neatidžiai skaitote.
lori_as lori_as 814
2010-03-25 14:53 lori_as
o kada tada rasyti D 443 K 2021?
Rolf Rolf 17196
2010-03-25 15:17 Rolf 2011-09-11 06-42

lori_as rašė: o kada tada rasyti D 443 K 2021?

Kai apskaitoje užregistruosite PVM s/f.
lori_as lori_as 814
2010-03-25 15:38 lori_as
Gal as perdaug ikyriai, bet visai susipainiojau. Dar karteli pagalbos prasau:
1) Kai gaunu s.f. isankstiniam apmokejimui ir apmoku D 2021 K 271 121,00.
2) Kai gaunu s.f. originala D 6102 100,00 D 6123 21,00 K 2021 121,00.
W
wwind 1616
2010-03-25 15:42 wwind 2011-09-11 06-42

Zyzle rašė: Vis dėl to gal teko kam tvarkyti tokius reikalus


Rašykit trišalę užskaitą su įmonėm.
Tik visų pirma labai gerai susidėliokit sumas.
Turėtų gautis, kad Jūsų dukterinė įmonė yra nebeskolinga savo tiekėjui, bet lieka skolinga Jums, kadangi Jūs už ją sumokėjote.
Tik būtinai susirinkite ant trišalės užskaitos originalius parašus ir antspaudus.
Rainis Rainis 15057
2010-03-25 15:43 Rainis 2011-09-11 06-42

lori_as rašė: Gal as perdaug ikyriai, bet visai susipainiojau. Dar karteli pagalbos prasau:
1) Kai gaunu s.f. isankstiniam apmokejimui ir apmoku D 2021 K 271 121,00.
2) Kai gaunu s.f. originala D 6102 100,00 D 6123 21,00 K 2021 121,00.

1) gaunate s/f išankstinę ir apmokate D 2021 K 271 121,00.
2) Gaunate originalą D 6102 100,00 D 6123 21,00 K 443 121,00
3)Sudengiate (panaikinate) skolą tiekėjams D 2021 K 443 121
lori_as lori_as 814
2010-03-25 15:45 lori_as
Labai,labai aciu
B
Berzal 187
2010-03-25 17:39 Berzal 2011-09-11 06-42
[2) Gaunate originalą D 6102 100,00 D 6123 21,00 K 443 121,00
3)Sudengiate (panaikinate) skolą tiekėjams D 2021 K 443 121 [/quote]

laba diena, ar čia butinai turi figūruoti 443 sąskaita, jei įmonė neperka į skolą,
juk sumoka iš anksto, kad galėtu naudotis paslaugomis? pvz : kuru.(nėra išanstinio mokėjimo-nėra kuro)
atsakykite prašau
B
Berzal 187
2010-03-25 19:06 Berzal
sveiki,
gal galėtumėt pasakyti, jei artimiausiu laiku atsiras prievolė reg. PVM mokėtoju, kaip regisruoti PVM BŽ žurnale?
iki druodžio 31 d. pvm registravau 6123 sąskaitoje. Nuo kurio momento reikia PVM dėti į 2431? Ar galiu dėti į 2431 s-tą jau nuo sausio 1d.? ir kada perkelti į 6123?
Rainis Rainis 15057
2010-03-25 21:12 Rainis 2011-09-11 06-42

Berzal rašė:
laba diena, ar čia butinai turi figūruoti 443 sąskaita, jei įmonė neperka į skolą,
juk sumoka iš anksto, kad galėtu naudotis paslaugomis? pvz : kuru.(nėra išanstinio mokėjimo-nėra kuro)
atsakykite prašau

Sąskaita 443 Skolos tiekėjams yra naudojama registruojant visas gaunamas sąskaitas. Taip patogiau PVM mokėtojams.
Jei turite galvoje debetinę kuro kortelę, tai jai turi būti išskirta atskira sąskaita.
V
vaiper 362
2010-03-25 21:20 vaiper
zinau kad uzmetysit akmenimis, bet vistiek sukaupus drasa paklausiu
kaip ta nelemta PVM uzdaryti men. gale, jei:
4484 2500 lt
2431 1500 lt
smile ?
Rainis Rainis 15057
2010-03-25 21:49 Rainis 2011-09-11 06-42

vaiper rašė: zinau kad uzmetysit akmenimis, bet vistiek sukaupus drasa paklausiu
kaip ta nelemta PVM uzdaryti men. gale, jei:
4484 2500 lt
2431 1500 lt
smile ?

Bus jums žymiai aiškiau ir paprasčiau, jei pažiūrėsite į FR0600 (PVM deklaraciją) ir pasidarysite apskaitoje tokias sąskaitas, kokios eilutės ten yra.
Jei dar neprekiaujate su užsieniu, tai pradžiai užteks 3-jų sąskaitų: Pirkimo, Pardavimo, Mokėtinas PVM.
Visas per mėnesį išrašytas sąskaitas registruojate apskaitoje, jų pardavimo PVM surenkate sąskaitoje 44841 Pardavimo PVM kredite.
Visas gautas sąskaitas registruojate, pirkimo PVM surenkamas sąskaitoje 2431 Pirkimo PVM debete.
Pasibaigus mėnesiui, uždarome tas sąskaitas korespondencijomis:
D 44841 Pardavimo PVM
K 4484 Mokėtinas PVM
Ir:
D 4484 Mokėtinas PVM
K 2431 Pirkimo PVM.
Sąskaitos 44841 ir 2431 lieka tuščios, visas PVM subėga į sąskaitą 4484 - pirkimo PVM atsiduria debete, pardavimo - kredite.
Išvedate sąskaitos likutį. Jei jis kreditinis - tiek reikia pervesti biudžetui, jei debetinis - vadinasi, turite PVM permoką.
Jūsų pateiktame pavyzdyje turite mokėti 1000 Lt PVM.
B
Berzal 187
2010-03-26 06:58 Berzal
[quote="Rainis"][quote="Berzal"]
Sąskaita 443 Skolos tiekėjams yra naudojama registruojant visas gaunamas sąskaitas. Taip patogiau PVM mokėtojams.
Laba diena,
tai kokia butu sąsk. koresp. jei apmoka SF grynais atskaitingas asmuo?
mes ne PVM mokėtojai ir aš nenaudojau 443 s-tos, kai buvo išanstiniai mokėjimai, tai ar dabar kažkam nepatiks mano korespondencija?
Rainis Rainis 15057
2010-03-26 07:30 Rainis 2011-09-11 06-42

Berzal rašė: Laba diena,
tai kokia butu sąsk. koresp. jei apmoka SF grynais atskaitingas asmuo?
mes ne PVM mokėtojai ir aš nenaudojau 443 s-tos, kai buvo išanstiniai mokėjimai, tai ar dabar kažkam nepatiks mano korespondencija?

Darykite, kaip jums patogiau, niekam jūsų korespondencijos neužklius.
2010-03-28 19:47 vvirginija1
Kažkada skaičiau, kad lyg būsimųjų laikotarpių sanaudas, pvz įvairius draudimus užskaitote apmokėjimo momentu. Na aš anksčiau darydavau įrašą apskaitoje pagal draudimo polisą, registruodavau skolą o apmokėjimais dengdavau. Viskas buvo gerai kol laiku apmokėdavom, bet vėliau dėl pinigų stygiaus apmokėjimai pradėjo vėluoti, vienas draudimas dėl neapmokėjimo išvis nutrūko. Tai turbūt ir yra geriausias variantas registruoti pagal apmokėjimo faktą? kai apmoka iškart darant įrašą D2024 K 2435 arba K274...ar taip? ir kaip tada su draudimo polisu, ar pagal jį nedaroma jokia sask. korespondencija?
I
Intuicija 53
2010-03-29 08:24 Intuicija
Laba diena, labai prašau Jūsų patarimo!
Prekės buvo parduotos ES pirkėjui. Korespondencija:
D 240 Pirkėjų įsiskolinimas
K 50 Pajamos
D 60 Savikaina
K 204 Pirktos prekės

Pirkėjas dalį prekių negavo ir mes išrašėm kreditinę sąskaitą. Kokia turėtų būti korespondencija? Prekės į sandėlį negrįžo, reiškia čia tikriausiai bus neleidžiami atskaitymai.
Patarkit, prašau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui