Sąskaitų korespondencija

L
Laume 271
2010-11-27 12:04 Laume 2011-09-11 07-03
[quote=Rainis]

Laume rašė: kažkaip man bet kokiu atveju gaunasi, kad savininkas turi kad ir vėliau įnešti į kasą tuos 10000 Lt, nes mes pelno neturim, savininko įnašų neturim, o jei suformuoju kapitalą K 301 10000 Lt, tada D2 kl (savininko skola). Kaip suprantu, jog jei yra banke pinigų 10000 Lt, tai leidžia registruoti UAB, ir parašo, jog kapitalas formuojamas iš saskaitos banke. Net pagal
Tai kas jūsų balanso kredite yra, jei banke turite pakankamai pinigų? Tokie dideli įsipareigojimai? Skolos?
Notarui, aišku, užteks pažymos, bet tokia korespondencija, kaip jūs siūlote, nėra gera.
Atidžiau panagrinėkite kreditinius sąskaitų likučius.


turim skolų tiekėjams, turim gavę avansinį apmokėjimą, ir nuostolio dar turim smile Skolų tiekėjams sefas dar nebuvo sumokėjęs, tai banke pinigėlių ir yra smile
O kaip man daryt korespondencijas? smile
Byla Byla 12118
2010-11-27 12:21 Byla 2011-09-11 07-03

Rainis rašė:

Byla rašė: Bet pagal VASus tai kaip tik viskas ir kreipiama į "savininko nuosavybę". smile Tik kokia tada bųtų korespondencija jei yra 10000 Lt D271-bankas, tai tada atiduoti savininkui suoformuoti kapitalui ? Ir po to jau debetuoti "savininko nuosavybę" ir K-įstatinis kapitalas ? smile

Byla, tokio žodžio "Savininko nuosavybė" išvis nėra.
Yra nuosavas kapitalas, kuris susideda iš savininko įnašų ir nepaskirstyto pelno.
Aš tokio termino, kaip "savininko nuosavybė", naudojimą buhalterijoje laikau visiška nesąmone. Viena, tai yra "sviestuotas sviestas", antra, tai per daug plati sąvoka, o buhalterija šiaip ar taip yra tiksliųjų mokslų sritis.
Toje IĮ yra pakankamai pinigų banke, kam nešioti ir išimti? Notarui užteks pažymos iš banko.
Tokiose IĮ IĮ formuojamas iš tokių šaltinių, kaip rašiau aukščiau. Ir būtent tokios korespondencijos galimos.

Ačiū RAINIS. Nes man irgi niekaip nedašilo. smile
Rainis Rainis 15057
2010-11-27 12:35 Rainis 2011-09-11 07-03

Laume rašė:
turim skolų tiekėjams, turim gavę avansinį apmokėjimą, ir nuostolio dar turim smile Skolų tiekėjams sefas dar nebuvo sumokėjęs, tai banke pinigėlių ir yra smile
O kaip man daryt korespondencijas? smile

Na tada tikrai gal laikinai paimkite kokią sąskaitą, kad ir kažką panašaus "Kitos mokėtinos sumos". Nors gali būti ir "Savininko skola".
L
Laume 271
2010-11-27 16:58 Laume 2011-09-11 07-03

Rainis rašė:

Laume rašė:
turim skolų tiekėjams, turim gavę avansinį apmokėjimą, ir nuostolio dar turim smile Skolų tiekėjams sefas dar nebuvo sumokėjęs, tai banke pinigėlių ir yra smile
O kaip man daryt korespondencijas? smile

Na tada tikrai gal laikinai paimkite kokią sąskaitą, kad ir kažką panašaus "Kitos mokėtinos sumos". Nors gali būti ir "Savininko skola".


Aš ir paėmiau Kitos mokėtinos sumos, tik kad būtų aiškiau, taip įvardinau pas save smile
Ačiu kad padedate, kol kas taip ir rikiuosiuosi apskaitoje, na laikui einant gal geresnių minčių kils smile Nes manau logiška, kad jei savininkas neturi pelno, neturi ilgalaikio turto, neturi savininko įnašų, tai logiška, kad iš skolų UAB įstatinio kapitalo nesuformuosim, taigi parašysiu pajamų orderį į kasą ir viskas smile
Rainis Rainis 15057
2010-11-27 21:08 Rainis 2011-09-11 07-03

Laume rašė: Nes manau logiška, kad jei savininkas neturi pelno, neturi ilgalaikio turto, neturi savininko įnašų, tai logiška, kad iš skolų UAB įstatinio kapitalo nesuformuosim, taigi parašysiu pajamų orderį į kasą ir viskas smile

Nesupratau?
Juk sakėte, kad yra banke pinigų notarui parodyti.
Tik klausėte kaip balansą sulipdyti.
Tada nutarėm, kad gali iš bėdos būti:
D Kitos gautinos sumos
K Įstatinis kapitalas.
Kol kas nereikia įnešti - gal paskui kažkaip nusiniurkys.
O jei visgi ta korespondencija nesinaudosite, tada jau "įneškite".
L
Laume 271
2010-11-27 22:03 Laume 2011-09-11 07-03

Rainis rašė:

Laume rašė: Nes manau logiška, kad jei savininkas neturi pelno, neturi ilgalaikio turto, neturi savininko įnašų, tai logiška, kad iš skolų UAB įstatinio kapitalo nesuformuosim, taigi parašysiu pajamų orderį į kasą ir viskas smile

Nesupratau?
Juk sakėte, kad yra banke pinigų notarui parodyti.
Tik klausėte kaip balansą sulipdyti.
Tada nutarėm, kad gali iš bėdos būti:
D Kitos gautinos sumos
K Įstatinis kapitalas.
Kol kas nereikia įnešti - gal paskui kažkaip nusiniurkys.
O jei visgi ta korespondencija nesinaudosite, tada jau "įneškite".


O jei nenusiniurkys, tada vis vien tas kitas gautinas sumas gaus kažkas įnešti smile
Ačiukas, kol kas lauksiu, gal tikrai su laiku nusiniurkys smile
E
evelyte 154
2010-11-30 12:06 evelyte
sveiki, esame transporto imone, nuomojames is kitos imones krovinine puspriekabe (tentui). vareme sia tranporto priemone techninei apziurai, gavome PVM s/f ir ja apmokejome. dabar mes turime nuomotojui israsyti PVM s/f siai sumai, kad jie grazintu mums sia sumoketa suma. i kokias pajamas traukti sia suma: kitos veiklos netipines paj. ar finansines paj.?
D
duologue 391
2010-11-30 12:07 duologue 2011-09-11 07-03

evelyte rašė: sveiki, esame transporto imone, nuomojames is kitos imones krovinine puspriekabe (tentui). vareme sia tranporto priemone techninei apziurai, gavome PVM s/f ir ja apmokejome. dabar mes turime nuomotojui israsyti PVM s/f siai sumai, kad jie grazintu mums sia sumoketa suma. i kokias pajamas traukti sia suma: kitos veiklos netipines paj. ar finansines paj.?


Traukite i paprastas pardavimo pajamas.
Bet tikrai ne i FINANSINES
M
MAGILIONA 303
2010-12-02 06:10 MAGILIONA
Esame įsivežę iš Rusijos dyz.kurą.Po operatyvaus patikrinimo , muitinės departamentui turime sumokėti PVM -1179Lt.Kaip su tuo PVM? Sumokam o toliau ką su juo daryti? Kur sudėlioti?
L
Loreta13 30842
2010-12-02 22:05 Loreta13 2011-09-11 07-08

MAGILIONA rašė: Esame įsivežę iš Rusijos dyz.kurą.Po operatyvaus patikrinimo , muitinės departamentui turime sumokėti PVM -1179Lt.Kaip su tuo PVM? Sumokam o toliau ką su juo daryti? Kur sudėlioti?
Pripažinti sąnaudomis.
M
MAGILIONA 303
2010-12-03 07:16 MAGILIONA 2011-09-11 07-08

Loreta13 rašė:

MAGILIONA rašė: Esame įsivežę iš Rusijos dyz.kurą.Po operatyvaus patikrinimo , muitinės departamentui turime sumokėti PVM -1179Lt.Kaip su tuo PVM? Sumokam o toliau ką su juo daryti? Kur sudėlioti?
Pripažinti sąnaudomis.


AČIŪ smile
G
ginn_ta 1571
2010-12-06 09:42 ginn_ta
Klientas permokėjo 2 ct, kokia butų sąskaitų korespondencija?
D 27x
K 5xx ar 4486?
volgadon volgadon 4395
2010-12-06 09:47 volgadon
D-271
K-4441 gauti išankstiniai apmokėjimai.
Nors jei apskaita vedama rankiniu būdu, patogiau tą permoką palikti 2411 kredite.Nes paskui makaluosis tie centai 4441 sąskaitoj visą gyvenimą ir pamirši kas tai per centai.Auditoriai sakys kad tai nusikaltimas, bet aš sakau, kad ne mirtinas.
K
kmynukas 1931
2010-12-06 09:48 kmynukas 2011-09-11 07-08

ginn_ta rašė: Klientas permokėjo 2 ct, kokia butų sąskaitų korespondencija?
D 27x
K 5xx ar 4486?


Rodyčiau: D27x = K444 :))
K
kmynukas 1931
2010-12-06 09:51 kmynukas
Pardon, Volgadon mane aplenkė smile
J
jukad 399
2010-12-07 10:19 jukad
sveiki, turi klausima del pristatymo islaidu. mes parduodame klientui prekes ir pristatome jas per pasta. prie kur tureciau priskirti pristatymo islaidas parduodant prekes?tarkim:

K20140 isigijimo savikaina
D6000 parduotu prekiu savikaina
K500 pardavimo pajamos
D2411 pirkejai
? - pristatymo islaidos
J
jukad 399
2010-12-07 11:45 jukad 2011-09-11 07-08

jukad rašė: sveiki, turi klausima del pristatymo islaidu. mes parduodame klientui prekes ir pristatome jas per pasta. prie kur tureciau priskirti pristatymo islaidas parduodant prekes?tarkim:

K20140 isigijimo savikaina
D6000 parduotu prekiu savikaina
K500 pardavimo pajamos
D2411 pirkejai
? - pristatymo islaidos
D
duologue 391
2010-12-07 11:47 duologue
Kaip supratau pagal jusu aprasyma, pristatymo islaidos jums paprastos pardavimo sanaudos, taigi kazkuri is 6 klases saskaitu:
6104, 6118....
K
kmynukas 1931
2010-12-07 12:10 kmynukas 2011-09-11 07-08

jukad rašė:

jukad rašė: sveiki, turi klausima del pristatymo islaidu. mes parduodame klientui prekes ir pristatome jas per pasta. prie kur tureciau priskirti pristatymo islaidas parduodant prekes?tarkim:

K20140 isigijimo savikaina
D6000 parduotu prekiu savikaina
K500 pardavimo pajamos
D2411 pirkejai
? - pristatymo islaidos



Aš tai ,turbūt, didinčiau pardavimo pajamų vertę , pvz. K505 - pristatymo išlaidos.
Po to, gavęs pirkimo s-f, parodyčiau pardavimo sąnaudas D610 (pristatymo išlaidos)
lori_as lori_as 814
2010-12-08 19:31 lori_as
Labas vakaras. Norint apskaityti reprezentacines sanaudas, kokios butu s-tu korespondencijos? Imone ne PVM moketoja. Uz rengini sumoketa grynais 121 Lt. Registruoju s.f. D 6118 75,00 D 6123 15,75 K 443 90,75 (cia 75% riboj. leidz. atskaitymai) ir D 628X 25,00 D 61231 5,25 K 443 30,25 (25 % neleidziami). Ar teisingai taip darau? Ar Kredite 443 s-ta turi buti? Aciu is anksto.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui