Sąskaitų korespondencija

V
valiukas 304
2011-07-23 22:32 valiukas
Kaip koresponduojam, kai iš prekių skirtų perparduoti dalį sunaudojome ūkinėm reikmėm?
D 600 ką pardavėm
D 6...? ką sunaudojom
K 2014
2011-07-24 08:08 medinukass 2011-09-11 07-25

valiukas rašė: Kaip koresponduojam, kai iš prekių skirtų perparduoti dalį sunaudojome ūkinėm reikmėm?
D 600 ką pardavėm
D 6...? ką sunaudojom
K 2014


teisingai
V
valiukas 304
2011-07-24 13:19 valiukas 2011-09-11 07-25

medinukass rašė:

valiukas rašė: Kaip koresponduojam, kai iš prekių skirtų perparduoti dalį sunaudojome ūkinėm reikmėm?
D 600 ką pardavėm
D 6...? ką sunaudojom
K 2014


teisingai
Bet kokia saskaita sunaudotom prekėm?
Rainis Rainis 15057
2011-07-24 15:36 Rainis 2011-09-11 07-25

valiukas rašė: Bet kokia saskaita sunaudotom prekėm?

Mes nežinome, kas ten per prekės.
Mes nežinome, kokiems tikslams jas sunaudojote.
Mes nežinome jūsų 6-os klasės sąskaitų plano.
Teks apsispręsti pačiam.
V
valiukas 304
2011-07-24 21:00 valiukas 2011-09-11 07-25

Rainis rašė:

valiukas rašė: Bet kokia saskaita sunaudotom prekėm?

Mes nežinome, kas ten per prekės.
Mes nežinome, kokiems tikslams jas sunaudojote.
Mes nežinome jūsų 6-os klasės sąskaitų plano.
Teks apsispręsti pačiam.
Na ten nurašytos įvairios valymo priemonės, kaip indų plovikliai, valikliai, skalbimo priemonės. Manyčiau kad čia galima nurašyti į bendrąsias sanaudas, kaip 6118 s-ta, o gal būtinai reikia nurašyti į savikainą, tokią kaip 6000 (ar čia tik parduotoms prekėms?) smile
Rainis Rainis 15057
2011-07-24 21:12 Rainis
Aišku, į bendrąsias sąnaudas.
600 tik parduotoms prekėms skirta.
2011-07-25 15:22 vvirginija1 2011-09-11 07-25

vvirginija1 rašė: Noriu patarimo...
Pradėjau vesti individualią įmonę, kurioje tiek pirkėjų skolose, tiek skolose tiekėjams viskas suplakama į krūvą, t.y. tiek skola, tiek permoka suplakama į vieną.
Sakykim pirkėjų skolos
Marytė 100,00
Onutė 200,00
Kazytė minus 50,00 (permoka)
Valytė minus 80,00 (permoka)
Viso pirkėjų skola debete 170 litų.
Norėčiau tas permokas iškelti į 4 klasę, kad jos čia nesimaišytų. Bet reikalas tas kad iš tikrųjų tų permokų nėra, jos tik apskaitoje. Neaišku kokios čia klaidos buvo priveltos, iš kada jos velkasi irgi neaišku, keitėsi ne viena buhalterė ir matyt niekam nebuvo įdomu. Praktiškai būtų geriausia tas permokas nurašyti, bet ar galiu? bendra suma didelė, virš 20 tūkstančių...pirkėjai- fiziniai asmenys, jokių suderinimo aktų nebus. Tai pagal kokį dokumentą būtų galima nurašyti? nusirašytų juk į pajamas, įmonė PVM mokėtoja, ar čia PVM neišlenda?
Na gal ką patartumėt? smile
Z
zaliuke1 39
2011-07-27 07:38 zaliuke1
Sveiki, norėčiau pasitikslinti kaip koresponduoti kai įmonės vadovas įneša pinigu į atsiskaitomąją sąskaitą ne iš kasos ? aš registruoju darydama prielaida kad buvo gauta paskola grynais ir įmonės direktorius (atskaitingas asmuo) įneša juos i atsiskaitomąja sąskaitą ir registruoju:
D 2435
K 4422(kitos finansines skolos)

D 271
K 2435
Ar šie veiksmai teisingi, jei ne gal galėtumėte man patarti kaip šį įvykį registruoti ir kokiuose žurnaluose? aš dabar pinigu gavimą grynais registruoju bendrajame žurnale o pinigu įnešima pinigu gavimo žurnale.
K
kmynukas 1931
2011-07-27 08:39 kmynukas 2011-09-11 07-25

zaliuke1 rašė: Sveiki, norėčiau pasitikslinti kaip koresponduoti kai įmonės vadovas įneša pinigu į atsiskaitomąją sąskaitą ne iš kasos ? aš registruoju darydama prielaida kad buvo gauta paskola grynais ir įmonės direktorius (atskaitingas asmuo) įneša juos i atsiskaitomąja sąskaitą ir registruoju:
D 2435
K 4422(kitos finansines skolos)

D 271
K 2435
Ar šie veiksmai teisingi, jei ne gal galėtumėte man patarti kaip šį įvykį registruoti ir kokiuose žurnaluose? aš dabar pinigu gavimą grynais registruoju bendrajame žurnale o pinigu įnešima pinigu gavimo žurnale.


Manyčiau, būtų viskas neblogai, jeigu turėtumėte paskolos sutartį ir grynųjų pinigų gavimo dokumentą (vadovo vardu).
p.s.: prielaidos apskaitoje neregistruojamos smile
Z
zaliuke1 39
2011-07-27 09:15 zaliuke1 2011-09-11 07-25

kmynukas rašė:

zaliuke1 rašė: Sveiki, norėčiau pasitikslinti kaip koresponduoti kai įmonės vadovas įneša pinigu į atsiskaitomąją sąskaitą ne iš kasos ? aš registruoju darydama prielaida kad buvo gauta paskola grynais ir įmonės direktorius (atskaitingas asmuo) įneša juos i atsiskaitomąja sąskaitą ir registruoju:
D 2435
K 4422(kitos finansines skolos)

D 271
K 2435
Ar šie veiksmai teisingi, jei ne gal galėtumėte man patarti kaip šį įvykį registruoti ir kokiuose žurnaluose? aš dabar pinigu gavimą grynais registruoju bendrajame žurnale o pinigu įnešima pinigu gavimo žurnale.


Manyčiau, būtų viskas neblogai, jeigu turėtumėte paskolos sutartį ir grynųjų pinigų gavimo dokumentą (vadovo vardu).
p.s.: prielaidos apskaitoje neregistruojamos smile


Labai aciu uz atsakyma :)O koks tas grynuju pinigu gavimo dokumentas tiesiog grynuju pinigu gavimo kvitas?
Rainis Rainis 15057
2011-07-27 09:23 Rainis 2011-09-11 07-25

zaliuke1 rašė: Sveiki, norėčiau pasitikslinti kaip koresponduoti kai įmonės vadovas įneša pinigu į atsiskaitomąją sąskaitą ne iš kasos ? aš registruoju darydama prielaida kad buvo gauta paskola grynais ir įmonės direktorius (atskaitingas asmuo) įneša juos i atsiskaitomąja sąskaitą ir registruoju:
D 2435
K 4422(kitos finansines skolos)

D 271
K 2435
Ar šie veiksmai teisingi, jei ne gal galėtumėte man patarti kaip šį įvykį registruoti ir kokiuose žurnaluose? aš dabar pinigu gavimą grynais registruoju bendrajame žurnale o pinigu įnešima pinigu gavimo žurnale.

O kam tos prielaidos? Apskaita turi registruoti REALIUS įvykius, fantazija nevisada reikalinga.
Direktorius įnešė į įmonės sąskaitą? Sudarote paskolos sutartį, kurioje nurodote faktišką paskolos suteikimo būdą - pinigai bus įnešami į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą. Tada belieka korespondencija:
D 271
K 4422 (arba 4014, priklauso nuo to, kokiam terminui suteikta paskola).
Ir bendrai - atsargiau su grynų pinigų judėjimu - nebuvo jų kasoje , tai kam klastoti dokumentus ir apskaitą?
Z
zaliuke1 39
2011-07-27 09:28 zaliuke1 2011-09-11 07-25

Rainis rašė:

zaliuke1 rašė: Sveiki, norėčiau pasitikslinti kaip koresponduoti kai įmonės vadovas įneša pinigu į atsiskaitomąją sąskaitą ne iš kasos ? aš registruoju darydama prielaida kad buvo gauta paskola grynais ir įmonės direktorius (atskaitingas asmuo) įneša juos i atsiskaitomąja sąskaitą ir registruoju:
D 2435
K 4422(kitos finansines skolos)

D 271
K 2435
Ar šie veiksmai teisingi, jei ne gal galėtumėte man patarti kaip šį įvykį registruoti ir kokiuose žurnaluose? aš dabar pinigu gavimą grynais registruoju bendrajame žurnale o pinigu įnešima pinigu gavimo žurnale.

O kam tos prielaidos? Apskaita turi registruoti REALIUS įvykius, fantazija nevisada reikalinga.
Direktorius įnešė į įmonės sąskaitą? Sudarote paskolos sutartį, kurioje nurodote faktišką paskolos suteikimo būdą - pinigai bus įnešami į įmonės atsiskaitomąją sąskaitą. Tada belieka korespondencija:
D 271
K 4422 (arba 4014, priklauso nuo to, kokiam terminui suteikta paskola).
Ir bendrai - atsargiau su grynų pinigų judėjimu - nebuvo jų kasoje , tai kam klastoti dokumentus ir apskaitą?


Tai gali buti paskolos startis su imones direktoriumi? asd nenoriu nieko klastoti as tik prasau pagalbos nes nezinau kaip yra teisingiausia, nieko blogfo neturejau omenyje rasydama prielaida. tiesiog noriu viska padaryti teisingai. Lauksiu atsakymo
Rainis Rainis 15057
2011-07-27 09:33 Rainis 2011-09-11 07-25

zaliuke1 rašė:
Tai gali buti paskolos startis su imones direktoriumi? asd nenoriu nieko klastoti as tik prasau pagalbos nes nezinau kaip yra teisingiausia, nieko blogfo neturejau omenyje rasydama prielaida. tiesiog noriu viska padaryti teisingai. Lauksiu atsakymo

Be abejo, paskolos sutartis sudaroma su tuo asmeniu, kuris paskolino pinigus - direktorius ar kas ten toks.
Ir viskas, banko išraše matosi pinigų įnešimas.
K
kmynukas 1931
2011-07-27 11:21 kmynukas 2011-09-11 07-25

zaliuke1 rašė:
Labai aciu uz atsakyma :)O koks tas grynuju pinigu gavimo dokumentas tiesiog grynuju pinigu gavimo kvitas?


Čia dariau prielaidą....
kad direktorius įmonės vardu paėmė paskolą grynaisiais pinigais iš kreditinės institucijos ir gautus pinigus įnešė į įmonės banko sąskaitą , o jums perdavė dokumentus (sutartį ir pinigų gavimo kvitą-kreditinės institucijo KIO) smile
Z
zaliuke1 39
2011-07-27 11:44 zaliuke1
aciu uz atsakymus:) susiduriau su dar viena problema, ar gali menesio gale likti likutis kasoje, nes pries tai tvarkanti buhaltere visus likusius pinigus kasoje pagal avansine apyskaita atiduodavo atskaitingam asmeniui. bet as manau kad likutis tiesiog persikelia i kita menesi. aciu uz pagalba
Rainis Rainis 15057
2011-07-27 12:02 Rainis 2011-09-11 07-25

zaliuke1 rašė: aciu uz atsakymus:) susiduriau su dar viena problema, ar gali menesio gale likti likutis kasoje, nes pries tai tvarkanti buhaltere visus likusius pinigus kasoje pagal avansine apyskaita atiduodavo atskaitingam asmeniui. bet as manau kad likutis tiesiog persikelia i kita menesi. aciu uz pagalba

Kasoje kiekvienu laiko momentu turi būti pinigų tiek, kiek jų yra realiai - seife ar kur jūs ten laikote.
Negali būti jokių nerealių išrašinėjimų - prirašinėjimų.
Grynųjų pinigų apskaita griežtai turi atitikti faktą.
K
kmynukas 1931
2011-07-27 12:05 kmynukas 2011-09-11 07-25

zaliuke1 rašė: aciu uz atsakymus:) susiduriau su dar viena problema, ar gali menesio gale likti likutis kasoje, nes pries tai tvarkanti buhaltere visus likusius pinigus kasoje pagal avansine apyskaita atiduodavo atskaitingam asmeniui. bet as manau kad likutis tiesiog persikelia i kita menesi. aciu uz pagalba


Gali būti pinigų likutis ir kasoje, ir pas AA (atskaitingą asmenį).
2011-07-27 13:47 vvirginija1 2011-09-11 07-25

vvirginija1 rašė: Noriu patarimo...
Pradėjau vesti individualią įmonę, kurioje tiek pirkėjų skolose, tiek skolose tiekėjams viskas suplakama į krūvą, t.y. tiek skola, tiek permoka suplakama į vieną.
Sakykim pirkėjų skolos
Marytė 100,00
Onutė 200,00
Kazytė minus 50,00 (permoka)
Valytė minus 80,00 (permoka)
Viso pirkėjų skola debete 170 litų.
Norėčiau tas permokas iškelti į 4 klasę, kad jos čia nesimaišytų. Bet reikalas tas kad iš tikrųjų tų permokų nėra, jos tik apskaitoje. Neaišku kokios čia klaidos buvo priveltos, iš kada jos velkasi irgi neaišku, keitėsi ne viena buhalterė ir matyt niekam nebuvo įdomu. Praktiškai būtų geriausia tas permokas nurašyti, bet ar galiu? bendra suma didelė, virš 20 tūkstančių...pirkėjai- fiziniai asmenys, jokių suderinimo aktų nebus. Tai pagal kokį dokumentą būtų galima nurašyti? nusirašytų juk į pajamas, įmonė PVM mokėtoja, ar čia PVM neišlenda?
Na tarkit kas nors kokį žodelį... smile
Petronele Petronele 18325
2011-07-27 13:59 Petronele 2011-09-11 07-25

vvirginija1 rašė: Na tarkit kas nors kokį žodelį... smile

O kas per veikla įmonės, mažmeninė prekyba? Gali būti, kad "pamiršo" sąskaitas išrašyti, tik apmokėjimus suvedė, tada gausis, kad pajamos nuslėptos ir PVM taip pat. O gali būti, kad pardavimas buvo per , išrašyta sąskaita, bet neteisingai sukoresponduota. Galėtum paieškoti pagal kokius dokumentus tos permokos atsirado, nei šis nei tas dabar 20 tūkst į neleidžiamus dėti.
tiga tiga 2272
2011-07-27 14:01 tiga
Jūs rašote kad skolų nėra, tai gal ir permokų nėra? jei taip, tai tada tas skolas ir permokas per tarpinę sąskaitą uždenkite. kitas atvejis- tai jeigu tie žmonės tikrai susimokėję, tai taip ie forminkit , t.y. nors ir pavėluotai bet išrašote kasos pajamų orderius. negalvokite, kad tie savininkai jums padėkos, kad jūs suksite galvą, bet jei jūs suklysite, va, tada jums atsirugs.[/quote]
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui