Gauta avansinė sąskaita už veiklos nuomą 3000Lt. Šią suma lizingo bendrovė paskirstis kiekvienam mėnesiui po 75, t.y. nuo bendros mėn.sumos minusuos 75Lt. Nežinau, ar dėti iš karto į sąnaudas į D60, ar į būsimųjų laik. sąnaudas D2024? Kaip manote.
Jei PVM mokėtinas, tai D4484 K2431 suma iš FR0600
Jei grąžintinas, tai D2431 K4484 ta suma
O kaip dėti permoką?
Kaip keresponduojat PVM mėnesio gale?
pasimečiau visiškai, padėkit
Zanulia rašė: Aš mėn. gale
D 4484 visai sumai
K 2431 (4484 sumai)
O tada ir matosi: Ar mes turime sumoketi, ar turime permoka, kuria ir palieku 2431 saskaitoj.
zinoma! Labai dekui! Dar tada is 2431 galima iskelti i kitas gautinas sumas. Tik ar reikia? (retotinis klausimas, bet jei pasidalinsite mintimis, tai irgi neblogai )
Zanulia rašė: Aš mėn. gale
D 4484 visai sumai
K 2431 (4484 sumai)
O tada ir matosi: Ar mes turime sumoketi, ar turime permoka, kuria ir palieku 2431 saskaitoj.
Likutį reikėtų palikti toje pusėje, kurioje turi būti. Jei mokėtinas - 4484, jei gautinas - 2431. Ir jokias kitas gautinas sumas kelti nereikia. Tai gautinas PVM.
dana1 rašė: Gauta avansinė sąskaita už veiklos nuomą 3000Lt. Šią suma lizingo bendrovė paskirstis kiekvienam mėnesiui po 75, t.y. nuo bendros mėn.sumos minusuos 75Lt. Nežinau, ar dėti iš karto į sąnaudas į D60, ar į būsimųjų laik. sąnaudas D2024? Kaip manote.
dana1 rašė: Gauta avansinė sąskaita už veiklos nuomą 3000Lt. Šią suma lizingo bendrovė paskirstis kiekvienam mėnesiui po 75, t.y. nuo bendros mėn.sumos minusuos 75Lt. Nežinau, ar dėti iš karto į sąnaudas į D60, ar į būsimųjų laik. sąnaudas D2024? Kaip manote.
Ką patartumėt???
Kad teisingai atspindėti apskaitą, turėtum registruoti į būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir tik gavusi lizingo bendrovės sąskaitą, nurašytį į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.
Situacija tokia: pagal suderinimo aktą man rodo pirkėjo skolos likutį - 0,10Lt. O pas ta pirkėją likutis 0,00Lt. Kaip man tvarkingai užrišti galus ? Kokia turėtų būti korespondencija?
laure rašė: Situacija tokia: pagal suderinimo aktą man rodo pirkėjo skolos likutį - 0,10Lt. O pas ta pirkėją likutis 0,00Lt. Kaip man tvarkingai užrišti galus ? Kokia turėtų būti korespondencija?
Laba diena visiems.
Prašau patarimo. Įmonė A per banką apmokėjo skolą už įmonę B. Kokia sąskaitų korespondencija bus šiuo atveju?
Pirmiausia, kodel ji mokejo-tikriausiai buvo skolinga įmonei B
Aįmonė D44 Bįmonė
K 27
Pirmiausiai aš paimčiau įmonės B prašymą kad už ją apmokėčiau.
Antra po apmokėjimo iš įmonės B gauti, kad įsiskolinimas sumažėjas apmokėtai sumai.Arba trišalį suderinimo aktą tarp A, B ir X