dzigita rašė:
2010 metais priskaičiavau per daug IT nusidėvėjimo, kokia korespondencija būtų jį atstatant? ir kur ta suma rašysis kapitalo pokyčių ataskaitoje? ačiu
D IT nusidėvėjimo s-ta pvz. 1267 (-)
K 34
Jeigu 2010 m. buvo pelnas ir pelno mokestis, tai pelno mokestis padidėja:
D 34 K 445
Ir reikia tikslinti mokesčiams deklaracijas. 2011.12.31 nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje, jei neklystų, rašyti į 20 eil.
dzigita rašė:
2010 metais priskaičiavau per daug IT nusidėvėjimo, kokia korespondencija būtų jį atstatant? ir kur ta suma rašysis kapitalo pokyčių ataskaitoje? ačiu
D IT nusidėvėjimo s-ta pvz. 1267 (-)
K 34
Jeigu 2010 m. buvo pelnas ir pelno mokestis, tai pelno mokestis padidėja:
D 34 K 445
Ir reikia tikslinti mokesčiams deklaracijas. 2011.12.31 nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje, jei neklystų, rašyti į 20 eil.
ačiu penas buvo, bet pelno mokesčio nemokėjome nes padengėme praėjusių metų nuostolį, tai vadinasi deklaracijos tikslinti nereikia?
Noriu pasitikslinti. Jei yra darbo biržos subsidijuojamas darbuotojas, ir už gruodžio mėnesį subsidiją darbo birža pravedė sausio mėnesį, mano manymu ta suma visvien reikėtų mažinti gruodžio mėnesio DU ir sodros sąnaudas, ar klystu? ar visgi galima traukti normaliai į sausį?
vvirginija1 rašė:
Noriu pasitikslinti. Jei yra darbo biržos subsidijuojamas darbuotojas, ir už gruodžio mėnesį subsidiją darbo birža pravedė sausio mėnesį, mano manymu ta suma visvien reikėtų mažinti gruodžio mėnesio DU ir sodros sąnaudas, ar klystu? ar visgi galima traukti normaliai į sausį?
Linavai mokame už leidimus imones kortele, darbuotojas pateikia i buh.kvituką.
Kaip turėtu praeiti korespondencijos ?
D-612 K-271
0 tai kur deti ta kvituką?
Dan rašė:
Linavai mokame už leidimus imones kortele, darbuotojas pateikia i buh.kvituką.
Kaip turėtu praeiti korespondencijos ?
D-612 K-271
0 tai kur deti ta kvituką?
Sveiki.
LT imone suteike paskola uzs.imonei.
Kai priskaiciuojame palukanas - uzs.imone mums atsiuncia savo paskaiciavimus, kur nurodyta palukanu suma minus 10proc.mokescio ir mums perveda sia suma (atskaicius 10proc.mokescio). Ar teisingai???
Kaip apskaitoje registruoti mokescio isskaityma?
Pvz.
Priskaiciuojam palukanas: D 24341 K 535 1000 Lt
Gaunam palukanas: D 27XX K 24341 900 Lt
Kur deti 100Lt skirtuma?
o gal apskaitoje registruoti priskaiciuotas palukanas jau atemus mokesti?
vvirginija1 rašė:
Noriu pasitikslinti. Jei yra darbo biržos subsidijuojamas darbuotojas, ir už gruodžio mėnesį subsidiją darbo birža pravedė sausio mėnesį, mano manymu ta suma visvien reikėtų mažinti gruodžio mėnesio DU ir sodros sąnaudas, ar klystu? ar visgi galima traukti normaliai į sausį?
vvirginija1 rašė:
Noriu pasitikslinti. Jei yra darbo biržos subsidijuojamas darbuotojas, ir už gruodžio mėnesį subsidiją darbo birža pravedė sausio mėnesį, mano manymu ta suma visvien reikėtų mažinti gruodžio mėnesio DU ir sodros sąnaudas, ar klystu? ar visgi galima traukti normaliai į sausį?
Kaip darytumėt?
aš vedu sausi, nebet itraukiant subsidijų sąskaitas galima ir gruodį
Kokios sąskaitų korespondencijos turėtų būti, jei fiziniam asmeniui už nuomą reikia mokėti 1300 Lt, iš tos sumos sumokam GPM 195 Lt. Tam žmogui lieka 1105 Lt.
mimimo rašė:
Kokios sąskaitų korespondencijos turėtų būti, jei fiziniam asmeniui už nuomą reikia mokėti 1300 Lt, iš tos sumos sumokam GPM 195 Lt. Tam žmogui lieka 1105 Lt.
D 6xx sanaudos 1300
K 4xx GPM biudžetui 195
K 4xx skola žmogui 1105
mimimo rašė:
Kokios sąskaitų korespondencijos turėtų būti, jei fiziniam asmeniui už nuomą reikia mokėti 1300 Lt, iš tos sumos sumokam GPM 195 Lt. Tam žmogui lieka 1105 Lt.
D 6xx sanaudos 1300
K 4xx GPM biudžetui 195
K 4xx skola žmogui 1105