Susipainiojau visai, pagelbėkit...
Šių metų balandį išrašėm pardavimo sąskaitą, kurioje pajamas ir PVM reikalinga įtraukti į praeitus, t.y. 2011 metus, kadangi suma didelė. Kadangi RC dar tik baigiu paruošti ataskaitas, tai pajamas įtraukiu į 2011 metų ataskaitas, patikslinau 2011 metų PVM deklaracijas, įtraukiu į PLN204 už 2011 metus. Bet vat nebesuprantu kaip teisingai tokiu atveju balandžio mėnesį reikėjo užregistruoti tą išrašytą sąskaitą? kokiom korespondencijom? ar čia pagal buhalterinę pažymą turiu 2011 metų pabaigoje DK ir BŽ padaryti kokį įrašą? užveskit ant kelio, prašau...
Pajamas galite prisipažinti 2011 metais. O vat su PVM. Šiaip PVM yra deklaruojamas tada, kai išrašoma PVM s/f.
Bet pati esu susidūrusi su variantu, kai VMI liepė priskaityti anksčiau nei išrašyta PVM s/f.
Gal jūs ir teisi.
Be abejo, 2011 metais turėjote padaryti įrašus
- K 5xx pajamos
K 4xxx mokėtinas PVM
D2xxx gautinos sumos.
Kai išrašote sąskaitą:
K2xxx gautinos sumos
D2xxx pirkėjų skolos.
Kito varianto kaip ir nematau.
Kažkaip man neaišku.Gaunam išanks.sąskaitą už bilietus ir apmokam aš darau taip : K 2711 250,00
D 60014 (bilietų sąnaudos) 250,00?
Ar ne taip, juk vėliau gaunam tikrą sąskaitą ir parodom PVM gaunamų sąskaitų registruose.
Mano nuomone tie sudengimai žaidimas iš neturėjimo ką veikti.
Sėdi sau ir vaizduoji pedantiška buhalterį.
Išankstinė:
D443
K27
Gavai sąskaita:
D6
D243
K443
Gal ginčisitės kaip čia 443 sąskaita debetinė stovės, bet manau čia tik tuščiazodžiavimas.
:)
Sveiki, gerbiamieji,
Gal galite padėti, užstrigau tokioj nevisai tipinėje situacijoje. Esame ne PVM mokėtojai, sumokėjome Airijos įmonei už nuotraukas pagal invoisą 121 Lt
D 6 klase - 100
D (6123 ??? Neatsk. PVM, leidžiami atskaitymai) - 21
K 271 bankas - 121
Iki šiol PVM mėnesio uždarymo nedariau, dabar net nežinau ar reikia ir kokia korespondencija?
Kitą mėnesį pervedėme VMI 21 Lt priklausančio pagal formą FR0608:
D 47 (skola biudžetui) - 21
K 271 - 21
Matau, kad kažkokios dalies truksta, nesuvokiu kokia korespondencija padaro skolą biudžetui..? Ir kaip su uždarymu?
gal galėtumėte pasakyti kokia sąskaitų korespondencija atvaizduojamas gautas pelnas?
Pradžioje uždaromos pajamų ir sanaudų saskaitos per 391 saskaitą. Toliau uždaroma ir šita saskaita. Jei šioje saskaitoje suma kredito apyvartos yra didesnė nei debeto apyvartos, tada įmonė turi pelno ir ši saskaita uždaroma debetuojant 391 ir kredituojant 341 "ataskaitinių metų nepaskirstytasis p/n".
Jeigu atvirkščias variantas, t.y. 391 saskaitos debeto apyvarta yra didesnė už kredito apyvartą tada įmonė patiria nuostolį ir 391 s-ta uždaroma debetuojant 341 s-tą ir kredituojant 391 s-tą.
Ar supratot? paaiškinau kaip pirmakliuckiui kokiam