Busiu_buhaltere rašė:
Sveiki, atsiprašau, jeigu kartojuosi, tačiau kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija kai gauta išankstinė sąskaita ir ji iš karto yra apmokėta ?
Ačiū
Registruojat išankstinį apmokėjimą tiekėjams, pvz. D 2021 K 271. Kai gausit pirkimo sąskaitą, padarysit sudengimą.
O sudengimo korespondencijos kokios būtų.?Kažką ne taip aš pas save vesdavausi.
Vat dabar aišku. O jei pvz pirkomprekes ir netikusią prekę grąžinom.Mums išrašė kreditinę sąskaitą.Kaip tada suvesti?Perkant buvo D20141,D 2431 K 443, O kai gavom kriditinę dariau įrašą D 3431, D 20141, K 443.Bet jie mums tą sumą liko skolingi Ir dabar nors mes jiems skoloje (būtų 443) rodo debitorių skolose, mat jie mums skoloingi minus mūsų skolą.
names rašė:
Vat dabar aišku. O jei pvz pirkomprekes ir netikusią prekę grąžinom.Mums išrašė kreditinę sąskaitą.Kaip tada suvesti?Perkant buvo D20141,D 2431 K 443, O kai gavom kriditinę dariau įrašą D 3431, D 20141, K 443.Bet jie mums tą sumą liko skolingi Ir dabar nors mes jiems skoloje (būtų 443) rodo debitorių skolose, mat jie mums skoloingi minus mūsų skolą.
Kas čia per briedas?
Gavus kreditinę
D443
K2014
K2431
ir sudengiate 443
names rašė:
Vat dabar aišku. O jei pvz pirkomprekes ir netikusią prekę grąžinom.Mums išrašė kreditinę sąskaitą.Kaip tada suvesti?Perkant buvo D20141,D 2431 K 443, O kai gavom kriditinę dariau įrašą D 3431, D 20141, K 443.Bet jie mums tą sumą liko skolingi Ir dabar nors mes jiems skoloje (būtų 443) rodo debitorių skolose, mat jie mums skoloingi minus mūsų skolą.
Na ir suvėlėt čia kažką...
Kreditinę reikia registruoti su minusais D20141 D2431 K4431
arba su pliusais D4431 K2431 K20141
Pagalvojau ar kas supras ką norėjau parašyt. Taip su minusais vedžiau tik neparašiau.O kodėl pas Jus 4431? o ne 443?Gal spacialiai į tą sąskaitą kreditines registruojat.
kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
Jūsų naudojama 443 yra pagal pavyzdinį sąskaitų planą, galiojusį iki 2008-01-03
Mūsų naudojama 4431 yra pagal pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2008-01-04
Bet tai vis vien skolos tiekėjams.
sveiki, ar kontuojant 1 proc nuo DU pensijos kaupimui butina saskaitu plane nauja saskaita kurti, ar uztenka tos pacios K-4463 moketini soc.dr. mokesciai? aciu :)
Sveiki. Antstoliui sumokėjom 121 Lt už paslaugas iš kurių 21 Lt PVM. Dabar jis išieškojo vykdymo išlaidas ir pervedė mums 121 Lt. 100 Lt mažinu sąnaudas, o kaip su tais 21 proc.????
Gal kas pagelbėtų? Kokios turi būti sąskaitų korespondencijos nuo pradžios iki galo tokiam reikalui? Įmonė priskaito ir išmoka akcininkui dividendus pvz 10 000lt.
Dividendų priskaitymas
D3411 atask.met.nepaskirst.pelnas
K4481 mokėtini dividend 10 000
sumokėjimas biudžetui
D4485 kiti mokesč biudžetui
K2711 bankas 1500
Sumokėjimas akcininkui
D4481 mokėtini dividendai
K2711 bankas 8500
ar teisingai surašiau ir ar dividendai 15proc nuo dividendu sumos? 10 000*15=8500 išmokėti akcininkui ir 1500 biudžetui.
Būsiu labai dėkinga už pagalbą.
gabkiss rašė: Antstoliui sumokėjom 121 Lt už paslaugas iš kurių 21 Lt PVM. Dabar jis išieškojo vykdymo išlaidas ir pervedė mums 121 Lt. 100 Lt mažinu sąnaudas, o kaip su tais 21 proc.????