Sąskaitų korespondencija

L
leliuks 1622
2014-10-22 09:33 leliuks
Ar automobilio techninė apžiūra ir dūmingumo nustatymas vesti į 6111 ar į 6118?
allana allana 1559
2014-10-22 12:03 allana
as dedu prie auto remonto ir eksploatavimo sanaudu 61182 pas mane
L
leliuks 1622
2014-10-22 12:06 leliuks
Aš taip pat pamaniau, bet geriau yra pasiklausti.Ačiū
names names 2566
2014-10-23 13:06 names
Sumokėjom tiekėjams pagal išankstinę sąskaitą už prekes.Kaip sukontuoti, nes jei kontuoju per 443 nesutampa analitika su sintetika.
names names 2566
2014-10-23 13:27 names

blackgate rašė:

Busiu_buhaltere rašė:
Sveiki, atsiprašau, jeigu kartojuosi, tačiau kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija kai gauta išankstinė sąskaita ir ji iš karto yra apmokėta smile ?

Ačiū smile

Registruojat išankstinį apmokėjimą tiekėjams, pvz. D 2021 K 271. Kai gausit pirkimo sąskaitą, padarysit sudengimą.

O sudengimo korespondencijos kokios būtų.?Kažką ne taip aš pas save vesdavausi.
W
wwind 1616
2014-10-23 13:35 wwind
pirkimas
D2014(arba 6kl., jei sąnaudos)
K443
Sudengimas
D443
K2021
names names 2566
2014-10-23 13:48 names
Vat dabar aišku. O jei pvz pirkomprekes ir netikusią prekę grąžinom.Mums išrašė kreditinę sąskaitą.Kaip tada suvesti?Perkant buvo D20141,D 2431 K 443, O kai gavom kriditinę dariau įrašą D 3431, D 20141, K 443.Bet jie mums tą sumą liko skolingi Ir dabar nors mes jiems skoloje (būtų 443) rodo debitorių skolose, mat jie mums skoloingi minus mūsų skolą.
W
wwind 1616
2014-10-23 13:58 wwind

names rašė:
Vat dabar aišku. O jei pvz pirkomprekes ir netikusią prekę grąžinom.Mums išrašė kreditinę sąskaitą.Kaip tada suvesti?Perkant buvo D20141,D 2431 K 443, O kai gavom kriditinę dariau įrašą D 3431, D 20141, K 443.Bet jie mums tą sumą liko skolingi Ir dabar nors mes jiems skoloje (būtų 443) rodo debitorių skolose, mat jie mums skoloingi minus mūsų skolą.

Kas čia per briedas?
Gavus kreditinę
D443
K2014
K2431
ir sudengiate 443
irmoske irmoske 5454
2014-10-23 13:59 irmoske

names rašė:
Vat dabar aišku. O jei pvz pirkomprekes ir netikusią prekę grąžinom.Mums išrašė kreditinę sąskaitą.Kaip tada suvesti?Perkant buvo D20141,D 2431 K 443, O kai gavom kriditinę dariau įrašą D 3431, D 20141, K 443.Bet jie mums tą sumą liko skolingi Ir dabar nors mes jiems skoloje (būtų 443) rodo debitorių skolose, mat jie mums skoloingi minus mūsų skolą.

Na ir suvėlėt čia kažką...
Kreditinę reikia registruoti su minusais D20141 D2431 K4431
arba su pliusais D4431 K2431 K20141
names names 2566
2014-10-23 14:06 names
Pagalvojau ar kas supras ką norėjau parašyt. Taip su minusais vedžiau tik neparašiau.O kodėl pas Jus 4431? o ne 443?Gal spacialiai į tą sąskaitą kreditines registruojat.
W
wwind 1616
2014-10-23 14:16 wwind
Aš irgi naudoju 4431, atsiprašau nedarašiau skaičiuko
names names 2566
2014-10-23 14:25 names
O kodėl ne 443?Ką tiksliai 4431 registruojate?Aš tai 443 skolas tiekėjams. O su kreditinėmis tik pirmą kartą susidūriau.
W
wwind 1616
2014-10-23 14:34 wwind 2014-10-23 14-39
kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.
Jūsų naudojama 443 yra pagal pavyzdinį sąskaitų planą, galiojusį iki 2008-01-03
Mūsų naudojama 4431 yra pagal pavyzdinį sąskaitų planą, galiojantį nuo 2008-01-04
Bet tai vis vien skolos tiekėjams.

V
Vestma 391
2014-10-27 09:07 Vestma
išrašėm vežėjui sąskaitą už sugadintą krovinį, ar gera kontuotė:

D 533 - baudos ir delspinigiai
K 2411- skolos

o sugadintą krovinį nupirkom, dalį prekių pardavėm,
likusias prekes, kur nepataisomai sugadintos - į kokią sąnaudų sąskaitą kelti ?

ačiū kas atsilieps, pirmas toks atvejis- nenoriu suklysti smile
K
keryda 299
2014-10-27 16:13 keryda
sveiki, ar kontuojant 1 proc nuo DU pensijos kaupimui butina saskaitu plane nauja saskaita kurti, ar uztenka tos pacios K-4463 moketini soc.dr. mokesciai? aciu :)
A
AuraDa 458
2014-10-27 16:36 AuraDa
Užtenka tos pačios, juk ir deklaracijoje yra tik bendra suma
gabkiss gabkiss 702
2014-10-28 16:17 gabkiss
Sveiki. Antstoliui sumokėjom 121 Lt už paslaugas iš kurių 21 Lt PVM. Dabar jis išieškojo vykdymo išlaidas ir pervedė mums 121 Lt. 100 Lt mažinu sąnaudas, o kaip su tais 21 proc.????
2014-10-28 18:50 Domejimasis
Gal kas pagelbėtų? Kokios turi būti sąskaitų korespondencijos nuo pradžios iki galo tokiam reikalui? Įmonė priskaito ir išmoka akcininkui dividendus pvz 10 000lt.
Dividendų priskaitymas
D3411 atask.met.nepaskirst.pelnas
K4481 mokėtini dividend 10 000

Priskaitymas biudžetui
D4481 mokėtini divid
K4485 kiti mokėtini mokesčiai biudžetui 1500

sumokėjimas biudžetui
D4485 kiti mokesč biudžetui
K2711 bankas 1500

Sumokėjimas akcininkui
D4481 mokėtini dividendai
K2711 bankas 8500

ar teisingai surašiau ir ar dividendai 15proc nuo dividendu sumos? 10 000*15=8500 išmokėti akcininkui ir 1500 biudžetui.
Būsiu labai dėkinga už pagalbą.
L
Loreta13 30842
2014-10-28 19:27 Loreta13

gabkiss rašė: Antstoliui sumokėjom 121 Lt už paslaugas iš kurių 21 Lt PVM. Dabar jis išieškojo vykdymo išlaidas ir pervedė mums 121 Lt. 100 Lt mažinu sąnaudas, o kaip su tais 21 proc.????
mažinsite gautiną PVM, jei tokį registravote.
L
Loreta13 30842
2014-10-28 19:29 Loreta13

Domejimasis rašė: ar teisingai surašiau ir ar dividendai 15proc nuo dividendu sumos? 10 000*15=8500 išmokėti akcininkui ir 1500 biudžetui.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Korespondencijos geros.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui