Sveiki,
gal galit padėti... gavom medieną pagal važtaraštį gruodžio viduryje, sąskaitą išrašė sausio pradžioje. Problema: fiziškai mes medieną turim, iš jos gaminam ir parduodam, nors, nesant sąskaitos, mes jos kaip ir neturim apskaitoje... Man būtinai reikia gruodžiui medienos, nes produkciją pardavėm, o pagal popierius medienos nėra...
Klausimas: ar galiu pajamuoti pagal važtaraštį: kainą žinau, nes fiksuota, PVM pasiskaičiuosiu.
D 2011 Mediena
D 2431 PVM
K 4431 Skola tiekėjui X
K 4484 PVM
Tik kaip su FR0600, jei užsipajamuosiu gruodį, o sąskaitą trauksiu 2015 sausį - niekas čia nesikirs?
o gal kaip nors:
D 2011 Mediena
K 203 Nebaigtos vykdyti sutartys, pasirašysiu kokią pažymą ar kažką, o kai gausiu sąskaitą pasidengsiu 203 sąskaitą ir užsipajamuosiu normaliai pagal aukščiau parašytą korespondenciją (bet čia nesąmonė, taip?)
Kaip teisingai koresponduoti tokioj situacijoj???
Labai prašau padėkit...