BALANSAS

Rolf Rolf 17196
2010-07-07 17:23 Rolf 2011-09-11 06-52

tatulyta rašė: Skola kreditoriui (šiuo atveju paskolos likutis bankui 2009-12-31 yra 17391lt),tai šitą sumą pagal 2VAS aš turiu perkelti į PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS-Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis šią eilutę?
o tada gal ir kvailas klausimas...kurioje eilutėje įrašyti sumą kurią sumokėjau per 2009m,o gal ta suma visai nesirašo? tik likutis,kuris dar reiks sumokėti per ilgesnį nei 12mėn laikotarpį ? smile

Iš ilgalaikių įsipareigojimų perkeliate į per vienerius metus mokėtinas sumas mokėtiną paskolą per laikotarpį 2010.01.01.-2010.12.31.
Kai pervedate pinigus už paskolą, mažinate įsipareigojimus bankui.
Rainis Rainis 15057
2010-07-07 17:23 Rainis 2011-09-11 06-52

tatulyta rašė: Sveiki,gal galite patikslinti ar gerai suprantu:
BALANSAS- Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai-Po vienerių metų mokėtinos sumos- Skola kreditoriui (šiuo atveju paskolos likutis bankui 2009-12-31 yra 17391lt),tai šitą sumą pagal 2VAS aš turiu perkelti į PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS-Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis šią eilutę?
o tada gal ir kvailas klausimas...kurioje eilutėje įrašyti sumą kurią sumokėjau per 2009m,o gal ta suma visai nesirašo? tik likutis,kuris dar reiks sumokėti per ilgesnį nei 12mėn laikotarpį ? smile
Jau visai pasimečiau tarp tų rekomendacijų - paporinkit kaip yra iš tikrųjų smile
bučiau labai dėkinga smile

1. Į "Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis" perkeliama suma, kurią pagal sutartis reikės mokėti 2010 metais. Jei nieko nereikės mokėti tais metais, tai nieko ir neatkeliama.
2. Apyvarta (skolų grąžinimas ir pan.) balanse nematoma - tik likučiai.
T
tatulyta 132
2010-07-07 17:30 tatulyta 2011-09-11 06-52

Rainis rašė:
1. Į "Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis" perkeliama suma, kurią pagal sutartis reikės mokėti 2010 metais. Jei nieko nereikės mokėti tais metais, tai nieko ir neatkeliama.
2. Apyvarta (skolų grąžinimas ir pan.) balanse nematoma - tik likučiai.

Dėkui,dėkui Rolf,dėkui Rainis
mat kad susipainiojau smile dabar jau atsipainiojau smile
D
delfinuke 184
2010-07-22 19:35 delfinuke
Sveiki, noriu pasitikslinti, jeigu ruošiu I ketv. balansą tai imu 1, 2, 3 mėn. buomenis 03.31 datai, o jeigu paskui darau II ketv. balansą tai tada imu 1,2,3,4,5,6 mėn. buomenis 06.30 dienai?
L
laura9 10597
2010-07-22 19:35 laura9 2011-09-11 06-53

delfinuke rašė: Sveiki, noriu pasitikslinti, jeigu ruošiu I ketv. balansą tai imu 1, 2, 3 mėn. buomenis 03.31 datai, o jeigu paskui darau II ketv. balansą tai tada imu 1,2,3,4,5,6 mėn. buomenis 06.30 dienai?

Taip.
D
delfinuke 184
2010-07-22 19:39 delfinuke 2011-09-11 06-53

laura9 rašė:

delfinuke rašė: Sveiki, noriu pasitikslinti, jeigu ruošiu I ketv. balansą tai imu 1, 2, 3 mėn. buomenis 03.31 datai, o jeigu paskui darau II ketv. balansą tai tada imu 1,2,3,4,5,6 mėn. buomenis 06.30 dienai?

Taip.

Ačiū už patvirtinimą, nes į galvą visokios burnos mintys pradėjo lįsti smile
B
bonzur 224
2010-07-28 22:53 bonzur
ruošiu 2010 m. I ketvirčio ir pusmečio balansus, bei P/N ataskatas. Iškilo klausimų.
Jei I ketvirčio P/N ataskaitoje gaunu nuostolį pvz.2000 litų. tai jį įkeliu į balansą kur eilutė ataskaitinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis) 2000 litų? Bet kažkaip nesueina man
Pavyzdžiui skiltyje kur 2009-12-31 duomenys:
34 nepaskirstytas pelnas 35 000
341 nepaskirstytas ataskaitinių metų nuostolis -30 000
342 ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas 65 000

tai tada skiltyje 20010-03-31 duomenys bus:
34 nepaskirstytas pelnas 32 000
341 nepaskirstytas ataskaitinių metų nuostolis - 2 000
342 ankstesnių metų nepaskirstytaspelnas 35 000
Ar taip? aš visada perkeldavau pvz 2009 metų nuostolį iš 342 sąskaitos į 341 sąskaitą tik po akcininkų susirinkimo pvz 2010-04-20? tai dabar man tą perkėlimą padaryti anksčiau? t.y iki 2010-03-31??
Ir dar vienas klausimas darant už pusmetį, gavau pelną 10000 litų, tai negi man dabar skaičiuoti pelno mokestį ir jį įrašyti į balansą?, tai kaip bus jei darysiu už 9 mėn tarpinę FA ir gausiu pvz nuostolį tai ką aš darysiu su tuo paskaičiuotu pelno mokesčiu už pusmetį? Gal aš klausiu elementariai, bet kažkaip nesuprantu smile smile
L
Loreta13 30842
2010-07-28 22:58 Loreta13
Viskas yra juk preliminaru :))
Duomenys kaupiasi.
Už 9 mėnesius ir rodysite, kas įvyko per 9 mėnesius.
Ir visai nesvarbu, kad buvo pelnas, o dabar nuostolis.
O PM galėsite padaryt "priešingas' korespondencijas.
Na buvo..ir jau nebėra :))
D mokėtinas PM
K PM sąnaudos
B
bonzur 224
2010-07-29 08:30 bonzur
tai tuo pačiu principu elgtis ir pildant P/N ataskaitą. už 2010 pusmetį turiu lyginti su 2009 m. pusmečiu. Už 2009 pusmetį gaunasi pelnas 2000 ir vėl paskaičiuoti teorinį pelno mokestį,, nors 2009 metus baigėme nuostolingai 30 000 nuostolis ir jokio pelno mokesčio nebuvo?? Aplamai mes jokių tarpinių neruošdavom, bet dabar banko lizingas reikalauja.
o tasankstesnis klausimas dėl pelno perkėlimo iš 341 į 342 sąskaitas datos? rodyti kad prieš akcininkų susirinkimą perkelta??
smile
L
Loreta13 30842
2010-07-29 09:16 Loreta13 2011-09-11 06-53

bonzur rašė: Už 2009 pusmetį gaunasi pelnas 2000 ir vėl paskaičiuoti teorinį pelno mokestį,, nors 2009 metus baigėme nuostolingai 30 000 nuostolis ir jokio pelno mokesčio nebuvo??
Tai kam skaičiuoti, jei jau žinote, kad buvo nuostolis smile
Kad vėliau vėl daryt kažkokius pataisymus.
Nesuprantu minties viražų.
2009 metai yra aiškūs ir nebereik ten kažko dirbtinai "pritempinėt".
Pelno skirstymą už 2009 metus užregistruojate, kaip įprastai.
2010 metais akcininkų susirinkimo data.
Rainis Rainis 15057
2010-07-29 09:22 Rainis 2011-09-11 06-53

bonzur rašė: tai tuo pačiu principu elgtis ir pildant P/N ataskaitą. už 2010 pusmetį turiu lyginti su 2009 m. pusmečiu.
smile

Lyginate su 2009.12.31 dienos duomenimis, jokių pusmečių ar ketvirčių.
Tiek balanse, tiek P/N ataskaitos skiltyje "Praėjęs mokestinis laikotarpis" rašote duomenis iš 2009 metų MFA (2009.12.31 datai). Ir taip visur, sudarinėjant tarpinę atskaitomybę.
Pelno mokesčio "kilnojimas" vyko 2010 metais, tai tais metais ir rodote, kokie likučiai po sumokėjimų ar sudengimo liko pelno ar pelno mokesčio įsipareigojimų sąskaitose. Nieko 2009 metų duomenyse nekeičiate.
B
bonzur 224
2010-07-29 09:48 bonzur
smile ąčių
Taniushka Taniushka 110
2010-09-09 10:29 Taniushka
Sveiki.
susiduriau su tokia beda.
Yra imones balansas ir pagal ji reikia apibudinti imones bukle. Taciau neskaiciuoti visus rodyklius o is duotu skaiciuku nustatyti problema jei yra ir pateikti pasiulymus :(
gal kas gali paziureti ir trumpai paaiskinti? Nes as tai paskaiciuoju rodyklius visus bet taip netinka :( Balansas.doc
2010-09-09 10:54 Voveruska01 2011-09-11 06-56

Taniushka rašė:
Yra imones balansas ir pagal ji reikia apibudinti imones bukle. Taciau neskaiciuoti visus rodyklius

Tai pirmiausia ir pasiskaičiuokite tuos rodiklius, o tada, žinodama ką jie reiškia, darykite išvadas.
2010-09-21 10:06 pele-pelyte
Sveiki. Paprašė VKTI balanso už 2010 m. II ketvirtį. Neturiu jokio pavyzdžio kaip už ketvirtį rengti... Gal pas galite įkelti? Labai dėkoju.
amadina22 amadina22 19757
2010-09-21 10:27 amadina22 2011-09-11 06-57

pele-pelyte rašė: Sveiki. Paprašė VKTI balanso už 2010 m. II ketvirtį. Neturiu jokio pavyzdžio kaip už ketvirtį rengti... Gal pas galite įkelti? Labai dėkoju.


O kuo II ketvirčio balansas turėtų skirtis nuo metinio balanso?
2010-09-21 10:42 pele-pelyte 2011-09-11 06-57

amadina22 rašė:

pele-pelyte rašė: Sveiki. Paprašė VKTI balanso už 2010 m. II ketvirtį. Neturiu jokio pavyzdžio kaip už ketvirtį rengti... Gal pas galite įkelti? Labai dėkoju.


O kuo II ketvirčio balansas turėtų skirtis nuo metinio balanso?
Mane domina pats išdėstymas. Ar reikia įrašyti duomenis iš praėjusio laikotarpio, t.y. už I ketvirtį šalia?
2010-09-21 10:44 Voveruska01 2011-09-11 06-57
Paskaitykite 29 V dalį - ten paaiškinta smile
Rainis Rainis 15057
2010-09-21 10:46 Rainis 2011-09-11 06-57

pele-pelyte rašė:

amadina22 rašė:

pele-pelyte rašė: Sveiki. Paprašė VKTI balanso už 2010 m. II ketvirtį. Neturiu jokio pavyzdžio kaip už ketvirtį rengti... Gal pas galite įkelti? Labai dėkoju.


O kuo II ketvirčio balansas turėtų skirtis nuo metinio balanso?
Mane domina pats išdėstymas. Ar reikia įrašyti duomenis iš praėjusio laikotarpio, t.y. už I ketvirtį šalia?

Praėjusio laikotarpio duomenis rašote 2009.12.31 dienai. Ir taip visada, kokio ketvirčio balansus ar pelno/nuostolio ataskaitas darysite - lyginama būtent su ta data.
amadina22 amadina22 19757
2010-09-21 10:51 amadina22 2011-09-11 06-57

pele-pelyte rašė:

amadina22 rašė:

pele-pelyte rašė: Sveiki. Paprašė VKTI balanso už 2010 m. II ketvirtį. Neturiu jokio pavyzdžio kaip už ketvirtį rengti... Gal pas galite įkelti? Labai dėkoju.


O kuo II ketvirčio balansas turėtų skirtis nuo metinio balanso?
Mane domina pats išdėstymas. Ar reikia įrašyti duomenis iš praėjusio laikotarpio, t.y. už I ketvirtį šalia?


Praėjusio laikotarpio balansas - imu duomenis 2009 m. balanso. Juk nera prievolės kiekvieną ketvirtį daryti balansą. Tai va, padarau tą balansą, kokį reikalauja ir paimu metinį balansą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui