Sveiki,
Ar galite man padėti, nes niekaip neišeina pradėti dirbti su mikro finvalda. Dabar suvedinėju likučius ir pasakykite kaip teisingai įvesti IT iš praėjusių metų. Ar tai būtų Pradiniai likučiai->Sąskaitoms->1220 (Įsigijim.savik.) D-suma (įsigijimas minus praėjusių metų nusidėvėjimas). Ar teisingai?
Padėkite prašau... Jau visai nusivyliau, nieko nebesuprantu, niekas neišeina...
Kaip su tais metų uždarymais, kad galėčiau dirbti, patarkite kaip įsivesti tą nepaskirstytą praėjus. m. pelną, kažkaip nesigauna man Įveskite mane į teisingų minčių finvaldai kelią...
Nereikia uždaryti metų Reikia įvesti pradinius likučius:
ilgalaikio turto likucius
Pradiniai likučiai Ilgalaikiam turtui
Ten iškart sukursi IT korteles, nurodysi jau priskaičiuota nusiudėvėjimą ir t.t.
Kitų sąskaitų likučius metų pradžiai įvesk per Pradinius likučius sąskaitoms, o debitorių-kreditorių skolas per Pradiniai likučiai klientams
Aš jau tai ir padariau, tik nežinau ka daryti su tuo skirtumu 888881 sąskaitoje, Ką su juo daryti? Ar aš kažko neįvedu pas mane tik kasos, banko ir 1 IT likučiai...
ritaza rašė: Aš jau tai ir padariau, tik nežinau ka daryti su tuo skirtumu 888881 sąskaitoje, Ką su juo daryti? Ar aš kažko neįvedu pas mane tik kasos, banko ir 1 IT likučiai...
ritaza rašė: Aš jau tai ir padariau, tik nežinau ka daryti su tuo skirtumu 888881 sąskaitoje, Ką su juo daryti? Ar aš kažko neįvedu pas mane tik kasos, banko ir 1 IT likučiai...
O įstatynis kapitalas? (Ar savininko lėšos)
O praeitų metų pelnas-nuostolis?
Reikia įvesti kaip 3 klasės sąskaitų likučiai.
Ačiū labai jums, dabar vėl iš naujo įvedžiau tą nuosavybę ir skirtumo neliko, išgaravo kaip dūmas... tik kodėl ankčiau jis buvo matyt ne tokiomis akimis žiūrėjau Matyt vien Jūsų atsiliepimas man padėjo ...
Oi koks neapsakomas džiaugsmas kai pagaliau atsiranda bent menkutė viltis, kad pavyks susidoroti su programa...
Dėkoju dar kartą
Na jai viską jau "suvežei" nereikia nieko uždaryti.
Tiesiog pradėk "vežti" šių metų operacijas ir viskas Metų uždarymas tai pajamų-sąnaudų sąskaitų uždarymas, o pas tave jose dar nieko nėra.
O jei uždarysi mėnesį tiesiog negalėsi koreguoti šio mėnesio operacijų. Gali visai neskubėti uždaryti mėnesio. Nieko nesikeičia.
Dar kartą sveiki,
Dar mažytį klausimą norečiau užduoti, kaip užpajamuoti kurą?
Jei per išmokėjimus, tai korespondencija gera, bet kurą vistiek reikia užpajamuoti per Pajamavimai. O tada jau dvigubai man gaunasi viskas... jei nesunku, patarkite