Inventorizacija

ritak ritak 399
2005-10-24 17:31 ritak 2011-09-11 03-53
[quote="DaivaP"]inventorizåcija (1)
1. įmonės, įstaigos turto surašymas.
2. materialinių gėrybių, lėšų ir sąskaitų patikrinimas

www.autoinfa.lt/webdic/

Nebloga knygelė: D.Būdvytienė Kaip atlikti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus. Pačiolis, 1999

Kažkada Apskaitos ir mokesčių apžvalgoj buvo keli tos pačios autorės straipsniai

D.Būdvytienė nurodo šiuos inventorizacijos etapus:
pasirengimas
atlikimas
įforminimas
rezultatų išvedimas
rezultatų registravimas apskaitoje.
Kiekvienam etapui savi d-tai[/quote
Labai dėkoju. smile
ritak ritak 399
2005-10-24 17:32 ritak 2011-09-11 03-53
[quote="ritak"][quote="DaivaP"]inventorizåcija (1)
1. įmonės, įstaigos turto surašymas.
2. materialinių gėrybių, lėšų ir sąskaitų patikrinimas

www.autoinfa.lt/webdic/

Nebloga knygelė: D.Būdvytienė Kaip atlikti inventorizaciją ir dokumentuoti jos rezultatus. Pačiolis, 1999

Kažkada Apskaitos ir mokesčių apžvalgoj buvo keli tos pačios autorės straipsniai

D.Būdvytienė nurodo šiuos inventorizacijos etapus:
pasirengimas
atlikimas
įforminimas
rezultatų išvedimas
rezultatų registravimas apskaitoje.
Kiekvienam etapui savi d-tai[/quote
ritak ritak 399
2005-10-24 17:33 ritak
Atleiskit visai susipainiojau.
Virgasius Virgasius 2442
2005-10-25 09:08 Virgasius
Sveikučiai, aš kolkas nurašinėju žaliavas pagal faktinį likutį (nes esame nauja įmonė ir kol kas dar neišeina dirbti pagal technologines korteles)... Paskaičiuoju: žaliavų likutis mėnesio pradžiai + irktos žaliavos - likutis laikotarpio pabaigai = žaliavos, kurias reikia nurašyti. Tas žaliavas ir nurašau, bet kilo toks klausimas - visada mėnesio pabaigai lika ir pagaintos produkcijos. Kaip man ją apskaityti? Kažkaip reikia ją įtraukti į likutį, kuris dar liko? Bet kaip tai padaryti? Reikia išskaičiuoti kiekvienas žaliavas atskirai? Bet taip būtų netikslinga... Jau nežinau kaip daryti, visai pasimečiau...
Būčiau smile dėkinga už pagalbą.
Virgasius Virgasius 2442
2005-10-25 12:11 Virgasius 2011-09-11 03-53

Virgasius rašė: Sveikučiai, aš kolkas nurašinėju žaliavas pagal faktinį likutį (nes esame nauja įmonė ir kol kas dar neišeina dirbti pagal technologines korteles)... Paskaičiuoju: žaliavų likutis mėnesio pradžiai + irktos žaliavos - likutis laikotarpio pabaigai = žaliavos, kurias reikia nurašyti. Tas žaliavas ir nurašau, bet kilo toks klausimas - visada mėnesio pabaigai lika ir pagaintos produkcijos. Kaip man ją apskaityti? Kažkaip reikia ją įtraukti į likutį, kuris dar liko? Bet kaip tai padaryti? Reikia išskaičiuoti kiekvienas žaliavas atskirai? Bet taip būtų netikslinga... Jau nežinau kaip daryti, visai pasimečiau...
Būčiau smile dėkinga už pagalbą.


smile smile
L
Linuke 70
2005-10-25 16:54 Linuke 2011-09-11 03-53

Linuke rašė: sveiki,
atlikus inventorizaciją rasta trūkumo ir pertekliaus. kokiu atveju galima daryti perrūšiavimą ir kokia savikaina reiktų užpajamuoti prekes: ar nurašytų prekių, ar pajamuoti kokiomis anksčiau pirkdavome tas prekes? ir tada kokias korespondencijas reikėtų naudoti?


nesulaukiau patarimų pabandysiu pati pasamprotauti. perteklių užpajamuoju D20 K5??(apmokestinamos pajamos)
trūkumą nurašau D6??(neleidžiami atskaitymai, arba leidžiami atskaitymai, jei trūkumą įforminu kaip natūralią netektį) K20
smile
Būčiau dėkinga, jei sulaukčiau komentarų smile
L
Linuke 70
2005-10-25 18:57 Linuke 2011-09-11 03-53

Linuke rašė:

Linuke rašė: sveiki,
atlikus inventorizaciją rasta trūkumo ir pertekliaus. kokiu atveju galima daryti perrūšiavimą ir kokia savikaina reiktų užpajamuoti prekes: ar nurašytų prekių, ar pajamuoti kokiomis anksčiau pirkdavome tas prekes? ir tada kokias korespondencijas reikėtų naudoti?


nesulaukiau patarimų pabandysiu pati pasamprotauti. perteklių užpajamuoju D20 K5??(apmokestinamos pajamos)
trūkumą nurašau D6??(neleidžiami atskaitymai, arba leidžiami atskaitymai, jei trūkumą įforminu kaip natūralią netektį) K20
smile
Būčiau dėkinga, jei sulaukčiau komentarų smile


smile smile smile
Borga Borga 799
2005-10-26 08:23 Borga
Visi dirba labai pavyzdingai ir tokių susimaišymų niekada nebūna smile .
L
Linuke 70
2005-10-26 08:54 Linuke
betgi prekyboje visada susimaišo prekės. nelabai realu, kad faktiniai likučiai idealiai atitiktų buhalterinius
Borga Borga 799
2005-10-26 09:10 Borga
Linuke, aš juokauju smile . Būna susimaišymų, bet mes per gamybą išsilyginam, todėl negaliu tau nieko patart.
L
Linuke 70
2005-10-26 09:46 Linuke
su trūkumu kaip ir aišku ką daryti - nurašysim į natūralią netektį. tilpsim į 1proc. bet ką su tuo perteklium daryti? įdomu, kaip mokesčiai į tą perteklių pažiūrėtų smile
Borga Borga 799
2005-10-26 09:50 Borga
O tai jums niekaip neišeina neparodyt? Sau į kišenę ir pertekilaius nebėra smile .
Virgasius Virgasius 2442
2005-10-26 09:51 Virgasius 2011-09-11 03-53

Virgasius rašė:

Virgasius rašė: Sveikučiai, aš kolkas nurašinėju žaliavas pagal faktinį likutį (nes esame nauja įmonė ir kol kas dar neišeina dirbti pagal technologines korteles)... Paskaičiuoju: žaliavų likutis mėnesio pradžiai + irktos žaliavos - likutis laikotarpio pabaigai = žaliavos, kurias reikia nurašyti. Tas žaliavas ir nurašau, bet kilo toks klausimas - visada mėnesio pabaigai lika ir pagaintos produkcijos. Kaip man ją apskaityti? Kažkaip reikia ją įtraukti į likutį, kuris dar liko? Bet kaip tai padaryti? Reikia išskaičiuoti kiekvienas žaliavas atskirai? Bet taip būtų netikslinga... Jau nežinau kaip daryti, visai pasimečiau...
Būčiau smile dėkinga už pagalbą.


smile smile


smile smile
E
Estella 639
2005-10-26 09:58 Estella
Pagamintą produkciją manau, kad ir reikia rodyti kaip PAGAMINTĄ produkciją. Užsivesti tokią sąskaitą ir mėnesio pabaigoje paskaičiuoti būtent tų gaminių sąvikainą, sunaudotų tiems gaminiams pagaminti žaliavas ir nurašysite tada. Kai parduosite tuos gaminius, tai tada ir nurašysite tą sąvikainą. Atsargose tos žaliavos niekaip negali likti, jų juk nebėra? Na, nebent NIEKO nerodyti, nesukti sau galvos dėl jokių gatavų gaminių, tai tada viskas lieka atsargose, aišku.
Aš kiekvieną gaminį skaičiuoju atskirai, pas mus vienetinė gamyba.
L
Linuke 70
2005-10-26 10:36 Linuke 2011-09-11 03-53

Borga rašė: O tai jums niekaip neišeina neparodyt? Sau į kišenę ir pertekilaius nebėra smile .


tai va, kad kvailai gaunasi. norime parduoti, bet neturime ką nurašyti. tada nurašom kitą prekę, kuri yra buhalteriniame sandėlyje, bet realiai nėra. ir taip viskas tik dar labiau maišosi. smile
o vadovas nori viską sutvarkyti
L
Linuke 70
2005-10-26 10:57 Linuke 2011-09-11 03-53

Loreta13 rašė: Šia tema yra straipsnis "Buhalterijoje". 2005 10 24, Nr. 43

įdomu, kažin kur galima įsigyti tą laikraštį smile
Virgasius Virgasius 2442
2005-10-26 11:27 Virgasius 2011-09-11 03-53

Estella rašė: Pagamintą produkciją manau, kad ir reikia rodyti kaip PAGAMINTĄ produkciją. Užsivesti tokią sąskaitą ir mėnesio pabaigoje paskaičiuoti būtent tų gaminių sąvikainą, sunaudotų tiems gaminiams pagaminti žaliavas ir nurašysite tada. Kai parduosite tuos gaminius, tai tada ir nurašysite tą sąvikainą. Atsargose tos žaliavos niekaip negali likti, jų juk nebėra? Na, nebent NIEKO nerodyti, nesukti sau galvos dėl jokių gatavų gaminių, tai tada viskas lieka atsargose, aišku.
Aš kiekvieną gaminį skaičiuoju atskirai, pas mus vienetinė gamyba.


Dėkui, kad atsiliepei, bet vistiek dar nelabai supratau...
Tai pagamjintos produkcijos likutį aš galiu parodyti kaip žaliavų kiekį, kuris sudaro tą pagamintą produkciją? Ga nelabai aiškiai paklausiau, bet gal suprasi.. smile
E
Estella 639
2005-10-26 11:36 Estella
Sakykim taip: Jūs pagaminote spintą. Tai ir paskaičiuojate kiek MDP, MPP, LMDP, rankenėlių, lentynų laikiklių ir t.t. ir t.t. suanaudojote tai spintai pagaminti. Tai Jūsų VIENO gaminio žaliavų sąvikaina. Ją ir perkeliate į Pagamintos produkcijos sąskaitą.
Patarčiau neprasidėti, jei tik nėra pas Jus labai jau rimta įmonė, dirbanti keliomis pamainomis, keliomis brigadomis ir t.t. Taip dirbanti, kad reikėtų kontroliuoti kiek kas pagamino, ko ir kiek sunaudojo. Nors, kuo rimtesnė įmonė, tuo labiau tai turėtų būti paprasta ir sukontroliuoti, brigadininkas ar meistras privalo buhalterijai pristatyti tokį aktą - apie pagamintą produkciją, sunaudotas medžiagas, surašęs pats.

Mes taip nedarome, taigi mano išvedžiojimai grynai teoriniai, bet pas mus niekam ir nereikia atsiskaityti vienas prieš kitą.
Virgasius Virgasius 2442
2005-10-26 12:12 Virgasius 2011-09-11 03-53

Estella rašė: Sakykim taip: Jūs pagaminote spintą. Tai ir paskaičiuojate kiek MDP, MPP, LMDP, rankenėlių, lentynų laikiklių ir t.t. ir t.t. suanaudojote tai spintai pagaminti. Tai Jūsų VIENO gaminio žaliavų sąvikaina. Ją ir perkeliate į Pagamintos produkcijos sąskaitą.
Patarčiau neprasidėti, jei tik nėra pas Jus labai jau rimta įmonė, dirbanti keliomis pamainomis, keliomis brigadomis ir t.t. Taip dirbanti, kad reikėtų kontroliuoti kiek kas pagamino, ko ir kiek sunaudojo. Nors, kuo rimtesnė įmonė, tuo labiau tai turėtų būti paprasta ir sukontroliuoti, brigadininkas ar meistras privalo buhalterijai pristatyti tokį aktą - apie pagamintą produkciją, sunaudotas medžiagas, surašęs pats.

Mes taip nedarome, taigi mano išvedžiojimai grynai teoriniai, bet pas mus niekam ir nereikia atsiskaityti vienas prieš kitą.


Aš tau parašiau asmeninę žinutę smile
A
Austinele 6
2005-10-27 15:24 Austinele
Sveiki.
Gal kas turite sutikrinimo žiniaraščio kokius nors rėmus, ar patį sutikrinimo žiniaraštį????
Būčiau labai dėkinga
Mano el.pastas:
Jolantajo2000@yahoo.com
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui