Inventorizacija

Tabeliss Tabeliss 1522
2018-01-26 11:13 Tabeliss

aiwita rašė:

Tabeliss rašė:
Laba diena, norėjau paklausti, gaminame gaminius, atlikus inventorizacija matau kad yra už nemažą sumą sunaudotų medžiagų kurios dar nenurašytos, ty visokios smulkmenos, varžtukai, veržlės, valymui naudotas vait spiritas ir pan. Ar galima tokias smulkmenas nurašyti vienu nurašymo aktu ir viską dėti į sąnaudas? ar yra kažkoks procentas (kažada girdėjau kad 1% nuo apyvartos) galima dėti į leidžiamus? smile

Juk čia gamybos sąnaudos. Kaip jos susiję su apyvarta?

Taip, gamybos, tik tiek kad nenurašyta su gaminiu, nes būna kad kartais sunaudoja daugiau kartais mažiau, būna sulūžta, o gaminiai pajamuojami pagal kalkuliacines korteles, matyt susimašiau su netekimais. O jeigu turim medžiagų, kurios jau tikrai pasenusios, stovėjo audiniai, jie sudrėko paskui supelijo, galima nurašyti į leidžiamus?
nebaika nebaika 586
2018-01-31 10:50 nebaika
Laba diena,

jei inventorizacija įmonėje buvo daroma sausio mėn. pagal 12-31 apskaitos duomenis. Rasta brokuotų prekių, jos nurašytos. PVM tikslinti reikėjo gruodžio mėn deklaracijoje, ar galima sausio?
Ačiū.
Serebro Serebro 2697
2018-02-22 13:30 Serebro
Kaip manote, inventorizuojant darbo užmokesčio įsipareigojimus, ar reikia įtraukti atostoginių kaupimus? Aš galvoju, kad gal ne, nes kaupimas sudaromas siekiant sąnaudas pripažinti tam laikotarpiui, kuriam ir priklauso, o įsipareigojimas pagal kiekvieną žmogų nėra išskirstomas. Todėl nėra užregistruojamas būsimas įsipareigojimas konkrečiam darbuotojui smile
Serebro Serebro 2697
1 2018-02-26 08:53 Serebro
Jei kasoje nulis eur 12.31 dienai, manau nereikia inventorizacijos aprašo, kad buvo suinventorizuota kasa? Bet gal reikia, nes kasoje gali būti tarkim eur, o apskaitoje tik nulius rodo. Tai pasimečiau, ar reikia aprašo ir suinventorizuoti. Kaip manot?
astuleee astuleee 3430
2 2018-02-26 10:54 astuleee
Surašyčiau
J
jorja 1932
1 2018-03-01 13:16 jorja
Sveiki,
kokiu nutarimu vadovaujatės atlikdami inventorizaciją?
randu 2014 m. spalio 3 d. Nr. 1070, šituo?
D
Denise 379
2018-03-06 12:39 Denise
Laba diena,

Skolų inventorizacija atliekama 2017.12.31 dienos duomenimis. Tarpusavio suderinimo aktai siųsti sausio 30 d., atgal gauti įvariomis datomis.
Norėčiau sužinoti, kokią datą rašome apraše skiltyje "Tarpusavio suderinimo data":
1. 2017.12.31 ar
2. 2017.01.30 ar
3. Atsiųsto atgal diena.
Dėkui.

urtele urtele 13511
1 2018-03-06 19:03 urtele

Denise rašė:
Skolų inventorizacija atliekama 2017.12.31 dienos duomenimis. Tarpusavio suderinimo aktai siųsti sausio 30 d., atgal gauti įvariomis datomis.
Norėčiau sužinoti, kokią datą rašome apraše skiltyje "Tarpusavio suderinimo data":
1. 2017.12.31 ar
2. 2017.01.30 ar
3. Atsiųsto atgal diena.

Juk svarbu, ne siuntimo, gavimo data, o kuriai datai yra derinamas skolų likutis.Jūsų atveju -2017 12 31
F
Fan 253
1 2018-03-13 08:55 Fan
Sveiki,

ilgalaikio turto inventorizaciją, kokiu raštu/forma pateikti rezultatus? Ir kaip ją atlikti, kai įmonė tik nesenai įsikurusi, ir ilgalaikio šiai dienai turi tik 7 vnt

ačiū
klem klem 3973
2018-03-13 10:11 klem

Fan rašė:
Sveiki,

ilgalaikio turto inventorizaciją, kokiu raštu/forma pateikti rezultatus? Ir kaip ją atlikti, kai įmonė tik nesenai įsikurusi, ir ilgalaikio šiai dienai turi tik 7 vnt

ačiū
Aktą surašyti smile

M
monyq 4
1 2018-04-10 22:58 monyq
Sveiki, rašau baigiamąjį darbą, pasiūlymus. Gal kas galite apšviesti mane, ankščiau inventorizacijos metu rastas prekių trūkumas buvo registruojamas netekimų sąskaitose (pagal seną sąskaitų planą), tačiau atsiradus naujam PVZ sąskaitų planui, prekių trūkumo, netekimų sąskaitose registruoti nebegalima? Jis registruojamas kitos veiklos sąnaudose - kitos sąnaudos, ar teisingai? Pagal kokį įstatymą nebegalima registruoti? Jeigu nenusišnekėjau :) ačiū :)
I
IrenaU 218
2018-04-16 17:02 IrenaU
Sveiki,
už 2017m reikia daryti atsargų, skolų, ilgalaikio turto ir pinigų inventorizacija? Nieks nepasikeitė?
Viena buhalterė sakė, kad jeigu yra skolų suderinimo aktai, tai nereikia daryt skolų inventorizacijos .
1 2018-04-17 14:50 Kristiana__
O tai kaip Jūs įsivaizduojat kitaip skolų inventorizaciją? smile


IrenaU rašė:
Sveiki,
už 2017m reikia daryti atsargų, skolų, ilgalaikio turto ir pinigų inventorizacija? Nieks nepasikeitė?
Viena buhalterė sakė, kad jeigu yra skolų suderinimo aktai, tai nereikia daryt skolų inventorizacijos .

Serebro Serebro 2697
1 2018-04-23 15:44 Serebro
Ar inventorizuojant kreditorines skolas reikia į aprašą įtraukti tik tiekėjams skolas, iš pirkėjų gautus avansus? Ar ir mokesčių įsipareigojimus? Kaip darote?
Serebro Serebro 2697
2018-04-23 15:59 Serebro 2018-04-23 16-08
Ir ar atostogų kaupimą prie inventorizuojamų įsiskolinimų darbuotojams reikia įtraukti?

Ir tarkim apskaitoje turiu mokėtiną pvm 100 eur, bet sumokėti ir deklaruoti terminas tai iki 25 dienos. Tai mokėtiną pvm laikyti skola ir traukti į aprašą? Arba gpm: irgi apskaitoje matau gpm gi mėnesiu į priekį nei vmi, ar rodyti tokį mokėtiną gpm? Nes bet kokiu atveju su vmi suderinimo aktu nesutaps

Paskolas taip pat į kreditorinius traukti? Galbūt būtina inventorizuoti tik pirkėjams ir tiekėjams esamas skolas?
I
IrenaU 218
2018-04-27 16:05 IrenaU

urtele rašė:

Denise rašė:
Skolų inventorizacija atliekama 2017.12.31 dienos duomenimis. Tarpusavio suderinimo aktai siųsti sausio 30 d., atgal gauti įvariomis datomis.
Norėčiau sužinoti, kokią datą rašome apraše skiltyje "Tarpusavio suderinimo data":
1. 2017.12.31 ar
2. 2017.01.30 ar
3. Atsiųsto atgal diena.

Juk svarbu, ne siuntimo, gavimo data, o kuriai datai yra derinamas skolų likutis.Jūsų atveju -2017 12 31


2017 12 31 yra sekmadienis. Nedarbo diena, o inventorizacija atliekama. Ar čia nieko tokio?

S
SandraPum 5
2018-06-18 20:23 SandraPum
Sveiki,
turiu klausimą. Studijuoju finansų apskaitą ir šiuo metu rašau praktikos darbą. Mano apskaitos dalis yra skolų derinimas su skolininkais. Aš esu išsiuntus visiem suderinimo aktus 2017.12.31 dienai, iš kaikurių įmonių gavau atgal pasirašytus, o kas toliau? Įmonės buhalterė nelabai padeda šiuo klausimu, o praktiką priduoti man reikia. Gal galite parašyti papunkčiui nuo ko viskas prasideda, ko reikia ir ką privalu atlikti ir kaip viskas suvedama? Būčiau be galo dėkinga. smile smile
Sita Sita 372
2019-06-13 13:30 Sita
Darant IMT ir INT inventorizaciją, pildau pačiolio šablonus.
Vertė pagal pirminius dokumentus - 21789,60 Eur
Vertė pagal buhalterijos duomenis - 19973,88 Eur (nes skaičiuojamas nusidėvėjimas).

Teisingai? smile
Gita1 Gita1 8371
2019-06-13 15:54 Gita1
Inventorizuojant nežiūrimas nusidėvėjimas.. Nežinau kodėl tokie laukeliai ten pas juos.. pas mane būna pagal buhalterijos duomenis ir pagal faktą (kas rasta).. ir turi sutapti..
Serebro Serebro 2697
2019-07-04 18:45 Serebro
Atliekant metinę inventorizaciją ir inventorizuojant skola (kreditorines) ar reikia įtraukti į aprašą tokias buhalterines (nes pagal įstatymus ar sutartis tų skolų sumokėjimas nepradelstas) skola kaip darbo užmokestis už gruodį (sumokėti reikia iki sausio 10 d.), mokesčius (sodros, vmi, nors sumokėjimo terminai nepraėję)?
Po šiai dienai į aprašą traukdavau tik tiekėjus, pirkėjų gautus avansus, atskaitingiems skolas ir akcininkų paskolas. Dabar galvoju, gal negerai dariau smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui