bumbuh rašė: Kontistas rašė: Lada, asmeniškai tau prisegu instrukciją apie D ir K raidžių panaudojima Konto programoje. Tikiuosi daugiau klausimų nekils.
O kaip daryti suvedant avansinius mokėjimus. Mėginau mūsų avansinį mokėjimą kreditoriams suvesti su K, tai kreditorių atąskaitoje rodo su "-", o pirkėjų avansinis mokėjimas mums, suvedus su D - debitorių atąskaitoje rodo su "_". Ar taip ir turi būti, ar sukeisti raides suvedant
Rodo su minuso ženklu, tai reiškia kad pirkėjas mums yra permokėjęs. Tas pats su tiekėju. K4430 -? mes permokėję jiems tokią tai pinigų sumą. Šiaip čia viskas gerai.
Galima daryti ir taip avansinius mokėjimus rodyti :
Tiekėjams D220 K27 kaip debitoriams, o pajamuojant naudoti šabloną po apmokėjimo ir varnelė ant grąžinimas. Tada tas dokumentas paklius kaip tiekėjo apmokėjimas prekėmis už avansu gautą sumą.
Gavus apmokėjimą iš pirkėjo D 27 K46 kaip kreditoriui. O pardavimo šablone naudoti pardavimas po apmokėjimo ir uždėti varnelę ar grąžinimas. Toks dokumentas paklius į kreditorių šaką.
O jūs darykite, kaip jums patinka.