KONTO programa

vovere vovere 25997
2008-10-28 20:29 vovere
perkelkite į kurią nors 4 klasę kitos mokėtinos sumos
2008-10-28 20:36 sanpaulija 2011-09-11 06-00

vovere rašė: perkelkite į kurią nors 4 klasę kitos mokėtinos sumos

perduotus likučius geriau būtų suvesti į atitinkamas sąsk. Be to perkėlus į 4 kl. jau nepateks į avansinę. Negi nėra kitos išeities, gal galima sąsk. plane kažką pakoreguoti ties tomis sąsk smile
vovere vovere 25997
2008-10-28 20:42 vovere
tai paskui padarysite sudengimą su 2435 sąskaita ir atsiras avansinėj.

gal kontistas atsilieps
2008-10-28 20:54 sanpaulija 2011-09-11 06-00

vovere rašė: tai paskui padarysite sudengimą su 2435 sąskaita ir atsiras avansinėj.

gal kontistas atsilieps


AČIŪ
K
Kontistas 313
2008-10-28 21:21 Kontistas 2011-09-11 06-00

sanpaulija rašė: suvedinėju prad. likučius į programą. S-je 2435 kreditinis likutis. Kaip jį įvesti? Aš vedu su minuso ženklu, tačiau neleidžia išsaugoti. Manau ta pati problema bus su kitomis atsiskaitymų sąsk, kuriose yra permoka. Padėkite smile

Jeigu saskaitų plane aktyvi sąskaita, tai likutis vedamas Debete su minuso ženklu. Kreditinės (pasyvios) jeigu yra permoka kredite su minuso ženklu. Atsiskaitymo detalizacijoje jeigu aktyvi sąskaita ir yra permoka tai ji rodoma ne skolos langelyje, o apmoka langelyje ir atitinkamai pasirenkama raidė P ar R jų reikšmės matomos. Jeigu blogai išskirstote tai saugant parodys neatitikimą, tada pakeitus raidę bus gerai.
Tik detalizuojant skolas reikia rodyti jų atsiradimo datą arba blogiausiu atveju paskutinę metų dieną (2007.12.31), bet jokiu būdu ne metų pradžios pirmai dienai (2008.01.01). Čia parašiau, kaip pavyzdį.
Ir suvedus balansą reikia būtinai paspausti procesą , kaip parašys ,kad likučiai perrašyti tada tik galite uždaryti tą langą. Jeigu nebus paspaustas procesas tai uždarius langą kryžiuku, tai informacija nebus susaugota.
2008-10-28 21:42 sanpaulija 2011-09-11 06-00

Kontistas rašė:

sanpaulija rašė: suvedinėju prad. likučius į programą. S-je 2435 kreditinis likutis. Kaip jį įvesti? Aš vedu su minuso ženklu, tačiau neleidžia išsaugoti. Manau ta pati problema bus su kitomis atsiskaitymų sąsk, kuriose yra permoka. Padėkite smile

Jeigu saskaitų plane aktyvi sąskaita, tai likutis vedamas Debete su minuso ženklu. Kreditinės (pasyvios) jeigu yra permoka kredite su minuso ženklu. Atsiskaitymo detalizacijoje jeigu aktyvi sąskaita ir yra permoka tai ji rodoma ne skolos langelyje, o apmoka langelyje ir atitinkamai pasirenkama raidė P ar R jų reikšmės matomos. Jeigu blogai išskirstote tai saugant parodys neatitikimą, tada pakeitus raidę bus gerai.
Tik detalizuojant skolas reikia rodyti jų atsiradimo datą arba blogiausiu atveju paskutinę metų dieną (2007.12.31), bet jokiu būdu ne metų pradžios pirmai dienai (2008.01.01). Čia parašiau, kaip pavyzdį.
Ir suvedus balansą reikia būtinai paspausti procesą , kaip parašys ,kad likučiai perrašyti tada tik galite uždaryti tą langą. Jeigu nebus paspaustas procesas tai uždarius langą kryžiuku, tai informacija nebus susaugota.


Neišsivaizduoju ką be jūsų darytume. Ačiū smile
2008-10-29 15:35 sanpaulija
o vedant likučius ar galima pradžioje suvesti sintetines (atsiskaitymų) sąskaitas, o analitiką vėliau,t.y. ar leis vėliau redaguoti prad. likučius.
K
Kontistas 313
2008-10-29 19:04 Kontistas 2011-09-11 06-00

sanpaulija rašė: o vedant likučius ar galima pradžioje suvesti sintetines (atsiskaitymų) sąskaitas, o analitiką vėliau,t.y. ar leis vėliau redaguoti prad. likučius.

Reikia analitiką suvesti bent viena eilute visai sumai (kad ir savo įmonei), kitaip gražiuoju neišleis iš likučių suvedimo lango. Nepaspaudus proceso, balanso kortelėje. Galima bus redaguoti vėliau, bet negalima daryti skolų ir apmokėjimo padengimų (vedant eilines operacijas), kol neišdėliosite visų skolų, atsikaitymų detalizacijos lange.
2008-10-30 09:04 sanpaulija 2011-09-11 06-00

Kontistas rašė:

sanpaulija rašė: o vedant likučius ar galima pradžioje suvesti sintetines (atsiskaitymų) sąskaitas, o analitiką vėliau,t.y. ar leis vėliau redaguoti prad. likučius.

Reikia analitiką suvesti bent viena eilute visai sumai (kad ir savo įmonei), kitaip gražiuoju neišleis iš likučių suvedimo lango. Nepaspaudus proceso, balanso kortelėje. Galima bus redaguoti vėliau, bet negalima daryti skolų ir apmokėjimo padengimų (vedant eilines operacijas), kol neišdėliosite visų skolų, atsikaitymų detalizacijos lange.

Nesulaukusi atsakymo, tokį sprendimo būdą išmasčiau pati smile ,o jūs patvirtinot. Puiku smile
V
Virgiuks 288
2008-10-30 15:29 Virgiuks
Laba diena, Konto programa vedama tik prekių sandėlio apskaita. Rugsėjo mėn. užpajamavus prekes,per klaidą jos buvo suvestos be PVM(dėl to gavosi dididesnė savikaina). Spalio mėn apžiūrėjus klaidą, norim sąskaitą pataisyti, kad sumažėtų savikaina ir sutaptų su apskaita. Jau atlikom tokius veiksmus:
1. Suradom prekes kurios jau buvo parduotos ir nuėmėm "varnukes" nuo sandelio, atsiskatymų
Bet pirkimo vistiek neleidžia koreguoti, meta lentelę, kurioje parašyta kad trūksta sandėlyje prekių (nors sutikrinom likučius tai tikrai rodo tiek kiek pajamuota rugsėjo mėn.)
Gal dar kokios "varnukės' nenuėmėm? Patarkit ką daryt...
Dėkui už atsakymus.
vovere vovere 25997
2008-10-30 15:49 vovere
tai būtent iš to pirkimo kažką nurašėt todėl ir neleidžia. nurašymus turėsit anuliuot, aišku jei nedaug.
gal ir koks nors kitas būdas yra smile
V
Virgiuks 288
2008-10-30 16:06 Virgiuks
Tai tas ir yra, kad visus pardavimus jau panaikinom, bet koreguoti pirkimo vistiek neleidžia. Todėl ir sakau gal dar ką nepadarėm?
wirgina wirgina 5887
2008-10-30 16:16 wirgina 2011-09-11 06-00

Virgiuks rašė: Tai tas ir yra, kad visus pardavimus jau panaikinom, bet koreguoti pirkimo vistiek neleidžia. Todėl ir sakau gal dar ką nepadarėm?


Aš sunkiai įkertu, kur tas varneles reikia nuimti. Paprasčiausiai iš pardavimų išmetu taisytinai sąskaitai priklausančia prekę. Pirkėjo atsiskaitymo padengimą anuliuoju.
Tiesa, vidinis judėjimas irgi turi įtakos.
V
Virgiuks 288
2008-10-30 16:31 Virgiuks 2011-09-11 06-00

wirgina rašė:

Virgiuks rašė: Tai tas ir yra, kad visus pardavimus jau panaikinom, bet koreguoti pirkimo vistiek neleidžia. Todėl ir sakau gal dar ką nepadarėm?


Aš sunkiai įkertu, kur tas varneles reikia nuimti. Paprasčiausiai iš pardavimų išmetu taisytinai sąskaitai priklausančia prekę. Pirkėjo atsiskaitymo padengimą anuliuoju.
Tiesa, vidinis judėjimas irgi turi įtakos.

Gerai, tai kaip anuliuojate prekę ir pirkėjo atsiskaitymo padengimą? Tiesiog pažymite anuliuoti ir viskas? o tai kaip paskui atstatyti pardavimą?
2008-11-04 08:33 sanpaulija
nerandu kur įrašyti pagrindinių priemonių inventorinį Nr. smile
K
Kontistas 313
2008-11-04 08:53 Kontistas 2011-09-11 06-01

sanpaulija rašė: nerandu kur įrašyti pagrindinių priemonių inventorinį Nr. smile

Koduoti reikia INV001 ar panašiai, jeigu reikia inventorinio Nr. Kitur tokio nepriskirsite. Nebent pavadinime (skliausteliuose)
2008-11-04 10:11 sanpaulija
Nu jooo smile , bet gi pagrindinėms priemonėms būtina sąlyga suteikti inventorinį nr. Aš maniau, kad aš neįžiūriu kur tas kodas pasislėpęs. Ačiū už patarimą kaip išsisukt šioje situacijoje.
wirgina wirgina 5887
2008-11-04 11:45 wirgina 2011-09-11 06-01

Virgiuks rašė:

wirgina rašė:

Virgiuks rašė: Tai tas ir yra, kad visus pardavimus jau panaikinom, bet koreguoti pirkimo vistiek neleidžia. Todėl ir sakau gal dar ką nepadarėm?


Aš sunkiai įkertu, kur tas varneles reikia nuimti. Paprasčiausiai iš pardavimų išmetu taisytinai sąskaitai priklausančia prekę. Pirkėjo atsiskaitymo padengimą anuliuoju.
Tiesa, vidinis judėjimas irgi turi įtakos.

Gerai, tai kaip anuliuojate prekę ir pirkėjo atsiskaitymo padengimą? Tiesiog pažymite anuliuoti ir viskas? o tai kaip paskui atstatyti pardavimą?


Padenimas anuliuojamas : finansai > atsiskaitymas su debitoriais(arba kreditoriais) > kontrahentas > padengimo anuliavimas > pasirenkame kokio dokumento padengimą norime anuliuoti
O va su prekės anuliavimu aš vargstu, nes anuliuoju visą pardavimo ar nurašymo dokumentą ir padariusi pataisymą vėl iš naujo darau operaciją. Gerai, kad retai tereikia smile
wirgina wirgina 5887
2008-11-04 11:47 wirgina 2011-09-11 06-01

sanpaulija rašė: Nu jooo smile , bet gi pagrindinėms priemonėms būtina sąlyga suteikti inventorinį nr. Aš maniau, kad aš neįžiūriu kur tas kodas pasislėpęs. Ačiū už patarimą kaip išsisukt šioje situacijoje.


Ir kas jau nutiks, jei nebus to inventorinio Nr. smile smile
Arba kas atsitiks, jei inventorinis bus tapatus IMT kodui pagal KONTO smile smile
D
digna 189
2008-11-04 12:59 digna
Sveiki,
o buvo taip:
užpajamavom nupirktas prekes, pridėjom transporto išlaidas, o kai persakičiavo savikainą, rodo tik 2 skaičius po kablelio. Ir atsirado savikainos skaičiavimo paklaida virš 100 Lt. Gal kas buvot susidūręs su tokia problema?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui