Būna taip ir pas mus.
Tiesiog užskaitau sąskaitos apmokėjimą pagal numerį.
Nes mokėjimo nurodyme prašau įrašyt sąsk nr.
Dar niekas netikrino, tai nežinau ar taip gerai
darbuotojas išėjo atostogų nepasiršęs atostogų prašymo. Kaip fiksuojat tabelyje?
P.S. Mano žiniomis, jis vyksta į užsienį, todėl bijau,kad neturėsiu jokio pagrindo apsiginti jeigu jam ten kas nors nutiks.
Kaip jūs elgiatės tokiais atvejais?
Sveiki,
Dokumentaliai prekės parduodamos iš DE įmonės (PVM mokėtojos) LT1 įmonei (PVM mokėtojai), o ši jas parduoda kitai LT2 įmonei (PVM mokėtojai). Fiziškai prekės tiesiai pervežamos iš DE įmonės į LT2 įmonę. Transportą organizuoja LT1 įmonė. LT įmonė gauną sąskaitą iš DE įmonės su 0% PVM, LT1 įmonė išrašo sąskaita LT2 įmonei su 21% PVM. Ar teisingai teisingai taikomos PVM nustatos?
Ačiū už nuomones.
Pirmą kartą susiduriu.
Gavau PVM SF. Pardavėjas "vardas pavardė" ir yra pvm kodas bei adresas.
Ar turėčiau suprasti, kad čia individualią veiklą vykdantis asmuo ir man jį reikia deklaruoti gpm312?
Gita1 rašė:
Pirmą kartą susiduriu.
Gavau PVM SF. Pardavėjas "vardas pavardė" ir yra pvm kodas bei adresas.
Ar turėčiau suprasti, kad čia individualią veiklą vykdantis asmuo ir man jį reikia deklaruoti gpm312?
Sveiki,
įmonės veikla yra elektros darbų paslaugos. Ar gali įmonė išrašyti sąskaitą už kliento konsultavimą? Montavimo paslaugos nebuvo atliktos, tačiau klientas konsultavosi kaip geriau padaryti, kaip paruošti projektą. Įmonės veiklų sąraše nėra konsultacijų.
Ačiū
petunija rašė:
Sveiki,
įmonės veikla yra elektros darbų paslaugos. Ar gali įmonė išrašyti sąskaitą už kliento konsultavimą? Montavimo paslaugos nebuvo atliktos, tačiau klientas konsultavosi kaip geriau padaryti, kaip paruošti projektą. Įmonės veiklų sąraše nėra konsultacijų.
Ačiū
Sveiki,
Gal kas minutę turit. Buvo žala turtui(gaisras), sugadintas turtas, jį nurašiau į neleidžiamus. Dar gavau sąskaitą to turto utilizavimui, apmokėjau. Kur patartumėt kontuoti utilizavimą, ar dėti kaip gautiną sumą? Ar į sąnaudas ir paskui jas mažinti?
Dabar gavom kompesaciją iš draudimo kompanijos visai sumai (ir turtui ir utilizvimo paslaugai).
jorja rašė:
Sveiki,
Gal kas minutę turit. Buvo žala turtui(gaisras), sugadintas turtas, jį nurašiau į neleidžiamus. Dar gavau sąskaitą to turto utilizavimui, apmokėjau. Kur patartumėt kontuoti utilizavimą, ar dėti kaip gautiną sumą? Ar į sąnaudas ir paskui jas mažinti?
Dabar gavom kompesaciją iš draudimo kompanijos visai sumai (ir turtui ir utilizvimo paslaugai).
Ačiū, Irminaa, o kitą gautą dalį dedu į pajamas neapmokestinamas, teisingai?
O jei dar gauta už trumpalaikį turtą (vaistinele, klaviatura, rašymo priemones) kuris nurašytas seniausiai, tai šitą dalį dėti prie apmokestinamųjų pajamų?
Snaiga rašė:
Laba diena,
susipainiojau įstatymuose. Gal kas dirbate daželiuose ir galite pasakyti, nuo šių metų sausio 1 d koks yra logopedo darbo krūvis?
Ačiū.
1 etatas = 22 val. kontakto, ir 14 val. nekontakto