FR0572

Petronele Petronele 18330
2008-06-14 10:28 Petronele
O kam nuo avanso GPM skaičiuot? Mes neskaičiuojam ir pabandysiu iš atminties įvardint kodėl: jei atlyginimų paskutinė dalis išmokama per sekančio mėn. 10 d.d., GPM nuo avansų skaičiuoti nereikia.
Rolf Rolf 17196
2008-06-14 14:44 Rolf 2011-09-11 05-52

Petronele rašė: jei atlyginimų paskutinė dalis išmokama per sekančio mėn. 10 d.d., GPM nuo avansų skaičiuoti nereikia.


Visiškai teisingai smile
BiteMaja BiteMaja 1039
2008-06-16 00:35 BiteMaja
Dabar jau galutinai pasimečiau-tai ar nuo DU išmokėto avanso reikia GPM deklaracijoje rodyti ar ne? Alga 3500 lt, avansas 1200, DU mokamas iki kito mėn. vidurio...Pasakykit kaip iš tikro, nes pirmadienį ryte reikia deklaraciją priduoti
Rainis Rainis 15057
2008-06-16 08:13 Rainis 2011-09-11 05-52

BiteMaja rašė: Dabar jau galutinai pasimečiau-tai ar nuo DU išmokėto avanso reikia GPM deklaracijoje rodyti ar ne? Alga 3500 lt, avansas 1200, DU mokamas iki kito mėn. vidurio...Pasakykit kaip iš tikro, nes pirmadienį ryte reikia deklaraciją priduoti

Aš iš avansų visada išskaičiuoju pajamų mokestį ir rodau deklaracijoje. Jei Jūs GPM neišskaičiavote, o tiesiog išmokėjote 1200 Lt, tai ir nerodykite, bet sakyčiau, kad išskaičiuoti reikėjo.
N
natur 523
2008-06-16 09:29 natur 2011-09-11 05-52

Petronele rašė:

natur rašė: čia išmoketas 1 menesio t.y. 2008 kovo atlyginimas dalimis

AČIŪ AČIŪ AČIŪ sutikčiau išbučiuočiau

Taip ir paskaičiavau. Bučiuot gal nereikia smile Geriau išduok paslaptį - kodėl tik vienas atlyginimas ir kada mokėsit tam žmogui už 04, 05 mėn, jei tik biržely 03 mėn baigėt išmokėt. Ar čia koks uždavinys?


Tai realybė tai tikrovė...
Su kitais darbuotoju atlyginimais viska ok mokam viena karta per men. ir stengiames neužlaikyti, o direktorius stengiasi tik save nuskriausti kai pinigu truksta. o kada už kitus men mokesiu nežinau...
Rolf Rolf 17196
2008-06-16 11:57 Rolf 2011-09-11 05-52

Rainis rašė: Aš iš avansų visada išskaičiuoju pajamų mokestį ir rodau deklaracijoje. Jei Jūs GPM neišskaičiavote, o tiesiog išmokėjote 1200 Lt, tai ir nerodykite, bet sakyčiau, kad išskaičiuoti reikėjo.


GPMĮ 23str.
3. Jeigu mokestinio laikotarpio atitinkamo mėnesio apskaičiuotos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos išmokamos dalimis (mokamas avansas) ir paskutinė dalis išmokėta per 10 darbo dienų (imtinai) tam mėnesiui pasibaigus (išskyrus atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesio išmokas), tokiu atveju pajamų mokestis apskaičiuojamas nuo bendros išmokos sumos.
4. Jeigu su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį mokamos dalimis (mokamas avansas) ir paskutinė išmokos dalis išmokėta po 10 darbo dienų mėnesiui pasibaigus (išskyrus atitinkamo mokestinio laikotarpio gruodžio mėnesio išmokas), tai pajamų mokestis, turi būti apskaičiuotas nuo per tą mėnesį, kurį išmokėtos išmokos, išmokėtų dalių sumos.
mamabamba mamabamba 293
2008-06-20 21:45 mamabamba
Birželio mėnesį pildžiau FR0572. 18 lauk. įrašiau balandžio mėn. DU sumą. Balandžio mėn. atlyginimas buvo išmokėtas gegužės 30 d. Ar galite pasakyti, ar 10 lauk. (kur mėnuo) reikia rašyti balandžio (04) ar gegužės (05) mėn. skaičių? Ta prasme 10 laukelyje rašomas tas mėnuo, už kurį buvo priskaičiuotas atlyginimas (04 mėn.) ar tas mėnuo, kurį jis buvo išmokėtas (05 mėn.)?
Rolf Rolf 17196
2008-06-20 21:49 Rolf 2011-09-11 05-52

mamabamba rašė: Ta prasme 10 laukelyje rašomas tas mėnuo, už kurį buvo priskaičiuotas atlyginimas (04 mėn.) ar tas mėnuo, kurį jis buvo išmokėtas (05 mėn.)?


Deklaracijos 9 ir 10 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi mokestiniai metai ir mėnuo, kurio Deklaracija teikiama.
L
Loreta13 30842
2008-06-20 21:51 Loreta13 2011-09-11 05-52

mamabamba rašė: ar tas mėnuo, kurį jis buvo išmokėtas (05 mėn.)?
Prievolė sumokėti GPM atsiranda tada, kai išmokamas atlyginimas.
Reiškia jūs deklaruojate per gegužę išmokėto atlyginimo GPM. T. y. 5 mėn.
mamabamba mamabamba 293
2008-06-20 22:01 mamabamba
Tai vadinasi teisingai galvoju: Balandžio mėnesio atlyginimas buvo išmokėtas gegužės mėnesį. 18 lauk. rašoma balandžio mėnesio DU suma ir 10 lauk. - gegužės mėnuo (kada DU išmokėtas). Esmė tame, kad prieš mane dirbusi buhalterė darė taip: pvz.: kovo mėn. atlyginimas buvo išmokėtas balandžio mėnesį, bet ji 10 lauk. parodė kovo mėnesį, ne balandį. Kadangi, ji mano esanti protingesnė už mane vien dėl to, kad truputį didesnę darbo patirtį turi (kelių mėnesių...), tai bijai pati suklysti ir tuo labiau jai prieštarauti, kai nesu 100 proc. įsitikinusi. Tai man dar teks ne tik PVM deklaracijas tikslinti, bet ir FR0572??? Skambinaus mokesčiams, tai priėmė mano deklaraciją ir prašė patikslinti ansktesnias nors ir buvo priimtos. Paguoskit mane. smile
L
Loreta13 30842
2008-06-20 22:06 Loreta13 2011-09-11 05-52
mamabamba Nieko sudėtingo pakeisti mėnesio Nr.
Žinoma, įdomu, kiek laiko tai tęsiasi:))
Na, bet būna ir baisesnių dalykų.
mamabamba mamabamba 293
2008-06-20 22:17 mamabamba
Esmė tame, kad ji save laiko protingesne smile . Teisingai, buhalterės darbą dirbu tik keli mėnesiai, bet kasdien vis kažką pasiskaitau, vis skambinuos į mokesčius, pažįstamoms buhalterėms, rašinėju jums taxe. Klausinėju daug ir galbūt kai kam atrodys "kvailų" klausimų. Bet gyvenimas parodo, kad ne tokia jau aš ir "žalia" ir atrandu jos pačios padarytas klaidas. Pikčiausia, kad aš turiu jai įrodinėti, kad šį kartą aš teisi ir užpildžiau deklaraciją gerai.
L
Loreta13 30842
2008-06-20 22:19 Loreta13 2011-09-11 05-52

mamabamba rašė: vis skambinuos į mokesčius
Vieną kart prisiskambinsite.
Ateis ir vietoje pakonsultuos:))
volgadon volgadon 4395
2008-06-21 00:33 volgadon
Paskutinis atsakymas man patiko labiausiai.
Elvusia Elvusia 19998
2008-06-21 08:14 Elvusia 2011-09-11 05-52

prosas rašė: ...

Smagu matyt :)
G
ginn_ta 1571
2008-06-21 17:40 ginn_ta
Pildant FR0572 dekl. kokį reikia rašyti registracijos nr., jei as pildau tarkim už kovą, o už balandį ir gegužį jau buvo pateikta?Tiesiog už kovą praleista.
O gal ta numeracija nereikalinga?
Rolf Rolf 17196
2008-06-21 18:32 Rolf
Deklaracijos laukelyje „Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas Deklaracijos registracijos numeris pagal mokestį išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.
G
ginn_ta 1571
2008-06-21 19:20 ginn_ta
bet ką daryti jei tarkim yra praleista už viena mėnesį,kokį tada numerį rašyti?
Girele Girele 9675
2008-06-21 19:30 Girele 2011-09-11 05-52

ginn_ta rašė: bet ką daryti jei tarkim yra praleista už viena mėnesį,kokį tada numerį rašyti?

Rašykite sekantį iš eilės einantį laisvą.
BiteMaja BiteMaja 1039
2008-06-22 00:18 BiteMaja
Man tik įdomu pasidarė-o kaip jūs įrašote Nr. teikdami deklaracijas elektroniniu būdu...Atsispausdinus, tai kaip ir aišku, kad įrašome rankele... Įdomu kaip ten VMI pasižymi
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui