greetaa rašė: sveiki turiu problemele ilindau i praeitus metus pastebejau kad priskaityta to menesio suma ir GPM analogiskai buvo deklaruojamas neatimant ir nepridedant atleistuju atostoginiu ir t.t ka daryt
Pagal ką VMI mato kiek priskaičiuoti GPM delspinigių? anksčiau maniau, kad iš formos FR0572, kiek išmokų ir kiek sumokėta GPM, bet paskui pagalvojau, juk į tą laukelį sumuojasi ir neapmokestinamos sumos, tarkim jei tą mėnesį DU neišneša 320, arba net skiriasi visiems darbuotojams, tai pagal tai ir negali matyti kiek turi įmonė sumokėti GPM.
[quote=ginn_ta]Pagal ką VMI mato kiek priskaičiuoti GPM delspinigių? anksčiau maniau, kad iš formos FR0572, kiek išmokų ir kiek sumokėta GPM, bet paskui pagalvojau, juk į tą laukelį sumuojasi ir neapmokestinamos sumos, tarkim jei tą mėnesį DU neišneša 320, arba net skiriasi
Būtent pagal deklaraciją ir mato, kiek turėjote sumokėti GPM.
[quote=ginn_ta]Pagal ką VMI mato kiek priskaičiuoti GPM delspinigių? anksčiau maniau, kad iš formos FR0572, kiek išmokų ir kiek sumokėta GPM, bet paskui pagalvojau, juk į tą laukelį sumuojasi ir neapmokestinamos sumos, tarkim jei tą mėnesį DU neišneša 320, arba net skiriasi
Deklaruojam ne kiek sumokėjom GPM, o kiek išskaičiavom iš išmokėtų išmokų ir turėjom sumokėt. Kiek sumokėjom ir taip jie mato.
Bet tai kaip jie paskaičiuoja, tai galbūt jei DU neapmokęstinamas, nesiekia 320 tai ir nereikia traukti į tą deklaraciją? Nes iš kur jie mato kiek kam priskaičiuota
ginn_ta rašė: Bet tai kaip jie paskaičiuoja, tai galbūt jei DU neapmokęstinamas, nesiekia 320 tai ir nereikia traukti į tą deklaraciją? Nes iš kur jie mato kiek kam priskaičiuota
Deklaruojate priskaičiuotą DU ir iš jo išskaičiuotą GPM. Jei tą mėnesį išmokėjote tik pvz. 320 Lt (priskaičiuotas DU), tai 18 laukelyje deklaruosite 320 Lt, o 19,20 bus tušti.
Pas mus tokia situacija:kiekvieną mėn. paskaičiuoju DU ir šefas pirmiausia žiūri, kad sumokėti mokesčius. Mokesčius mokam "avansu".Yra darbuotojų kuriems DU neišmokėtas už birželio mėn. O GPM sumokėtas jau už rugpjūtį. Įdomu ar teisingai elgiamės?Deklaracijose parodau situacija kokia yra su išmokamu DU. Oi jau ir pati susinarpliosiu tuoj. Gal galit atsakyti, ar mes nepažeidžiam ko nors?Ačiū
Dolli rašė: Pas mus tokia situacija:kiekvieną mėn. paskaičiuoju DU ir šefas pirmiausia žiūri, kad sumokėti mokesčius. Mokesčius mokam "avansu".Yra darbuotojų kuriems DU neišmokėtas už birželio mėn. O GPM sumokėtas jau už rugpjūtį. Įdomu ar teisingai elgiamės?Deklaracijose parodau situacija kokia yra su išmokamu DU. Oi jau ir pati susinarpliosiu tuoj. Gal galit atsakyti, ar mes nepažeidžiam ko nors?Ačiū
VMI, aišku, tikrai nėra blogai ir joks įstatymas nedraudžia mokėti mokesčius į priekį Bet kam taip daryti, ypač jei yra sunkumai su apyvartinėm lėšom? Mano direktorius to niekada netoleruotų.
Deklaruojate, kaip supratau, teisingai, t.y. parodote, kiek faktiškai išmokėjote ir toms išmokoms tenkantį DU.
ginn_ta rašė: Bet tai kaip jie paskaičiuoja, tai galbūt jei DU neapmokęstinamas, nesiekia 320 tai ir nereikia traukti į tą deklaraciją? Nes iš kur jie mato kiek kam priskaičiuota
Sveiki, norėjau pasitikslinti dėl FR 0572 formos pildymo, ten 11 laukelį prašo <darbuotojų skaičiaus>, tai pvz, jei aš dabar pildysiu deklaracviją už 09 mėn, tai joje turėsiu rašyti kiek darbuotojų buvo 09 mėn ar 08 mėn (nes pajamos buvo priskaičiuotos 08 mėn)?
kristinaite6 rašė: Sveiki, norėjau pasitikslinti dėl FR 0572 formos pildymo, ten 11 laukelį prašo <darbuotjojų skaičiaus>, tai pvz, jei aš dabar pildysiu deklaracviją už 09 mėn, tai joje turėsiu rašyti kiek darbuotojų buvo 09 mėn ar 08 mėn (nes pajamos buvo priskaičiuotos 08 mėn)?
Rašomas darbuotojų sk. paskutinei mėnesio dienai, išskyrus esančius motinystės/tėvystės atostogose.