Sąnaudos

D
doviile 744
2011-09-06 15:52 doviile
ačiū labai už atsakymus ir nuorodą smile
dianaaa dianaaa 1637
2011-09-13 11:39 dianaaa
Kokiom sąnaudom galėčiau priskirti(išsipirkom anksčiau laiko automobilį iš lizingo bendrovės)kompensacija už išankstinį turto išsipirkimą.Ačiū
dianaaa dianaaa 1637
2011-09-13 12:29 dianaaa
Taip Luka
M
Monicute 211
2011-10-04 10:25 Monicute
Prie kokių sąnaudų dėtumėte įmonių finansinės būklės tikrinimą creditinfo? Prie pardavimų ar bendrųjų ir administracinių?
Rolf Rolf 17196
2011-10-04 13:15 Rolf
Prie bendrųjų ir admin.
I
imma 59
2011-11-03 09:04 imma
Sveiki,

Noreciau paklausti kaip teisingiau pasielgti, imone sumokejo rugsejo men uz leidima vezti krovinius 5 metams, suma:750 lt. Ar ta mokesti reikia perkelti i busimuju laikotarpiu sanaudas ir nurasineti kiekviena men 5 metus, ar galima is kart nurasyt tais paciais metais???? smile
Rainis Rainis 15057
2011-11-03 09:38 Rainis
Suma nėra didelė, ir reikšmingai finansinių rodiklių neiškraipys, galima ir nurašyti iš karto.
Bet pagal turinį teisingiau būtų registruoti kaip nematerialųjį turtą sąskaitoje 1130 ir amortizuoti per penkerius metus.
I
imma 59
2011-11-03 09:56 imma
aciu uz atsakyma
A
anai 647
2011-11-03 12:30 anai

imma rašė:
Sveiki,

Noreciau paklausti kaip teisingiau pasielgti, imone sumokejo rugsejo men uz leidima vezti krovinius 5 metams, suma:750 lt. Ar ta mokesti reikia perkelti i busimuju laikotarpiu sanaudas ir nurasineti kiekviena men 5 metus, ar galima is kart nurasyt tais paciais metais???? smile

šiaip ,už lizenzijas, mokesčių administratoriaus nuomonė yra, kad reikia nurašinėti 5 metus kiekvieną mėnesiuką smile
E
evelyte 154
2012-01-09 09:53 evelyte
kokiom sanaudoms reiktu priskirti perkamas tarkim irankiu dezes, kurio dedamos i sunkvezimius? i netiesiogines gamybos islaidas ar prie veiklos sanaudu?
amadina22 amadina22 19757
2012-01-09 11:01 amadina22
Aš dedu prie savikainos. Prie veiklos sanaudų dedu kas susiiję su administracijos išlaidomis.
lijanna lijanna 124
2012-01-10 11:31 lijanna
Laba diena, ar nenusikalstu, jei delspinigius už laiku nesumokėtą PVM dedu į 635? Ir dar, kokiu dokumentu apskaitoje pateisinate delspinigių nuskaičiavimą?
wirgina wirgina 5887
2012-01-10 11:32 wirgina

lijanna rašė:
Laba diena, ar nenusikalstu, jei delspinigius už laiku nesumokėtą PVM dedu į 635? Ir dar, kokiu dokumentu apskaitoje pateisinate delspinigių nuskaičiavimą?


Keista.... aš irgi ten dedu... o koks čia nusikaltimas? Balansą darau pati, o ne iš programos traukiu ...
lijanna lijanna 124
2012-01-10 13:11 lijanna
Ir dar, kokiu dokumentu apskaitoje pateisinate delspinigių nuskaičiavimą?

smile
wirgina wirgina 5887
2012-01-10 13:15 wirgina

lijanna rašė:
Ir dar, kokiu dokumentu apskaitoje pateisinate delspinigių nuskaičiavimą?

smile


Tiekėjai išskiria sąskaitose, institucijos ( VMI, Sodra) pagal suderinimą pasirašau buhalterinę pažymą.
lijanna lijanna 124
2012-01-10 13:39 lijanna
Ačiū už pagalbą.
lijanna lijanna 124
2012-01-12 14:14 lijanna
Patarkite. Įmonė išsinuomojo įrangą paslaugoms teikti. Įrangą panaudojome ir grąžinome, gavome SF. Mes patys SF už savo suteiktas paslaugas (su ta įranga) kitiems rašysime gerokai vėliau, nes darbai dar nebaigti. Į kokias sąnaudas dėti įrangos nuomą įvedant gautą SF? Ačiū.
amadina22 amadina22 19757
2012-01-12 14:29 amadina22
Aš dedu į paslaugų savikainą.
Rainis Rainis 15057
2012-01-12 14:31 Rainis

lijanna rašė:
Patarkite. Įmonė išsinuomojo įrangą paslaugoms teikti. Įrangą panaudojome ir grąžinome, gavome SF. Mes patys SF už savo suteiktas paslaugas (su ta įranga) kitiems rašysime gerokai vėliau, nes darbai dar nebaigti. Į kokias sąnaudas dėti įrangos nuomą įvedant gautą SF? Ačiū.

Jei atliekate darbus pagal kokią nors sutartį ar projektą, kaupkite tokias sąnaudas atskirose sąskaitose. Tam tinka sąskaitos iš grupės 203 Nebaigtos vykdyti sutartys.
lijanna lijanna 124
2012-01-12 16:23 lijanna
Ne, tai vienkartinis darbas, atliekame, išrašome sąskaitą, atsiskaito ir viskas. Tiesiog tam darbui atlikti reikėjo įrangos, kurios mes neturime, todėl ir išsinuomojome, pasinaudojome ir grąžinome. Man norėtųsi gautą SF už nuomą įsivesti: D6001,2431 K443, tik glumina tai, kad mes dar pilnai savo paslaugų nesuteikėm ir savo sąskaitą klientui pateiksim už kokių dviejų savaičių. O jeigu panaudoti 203 sąskaitą,tai, kaip tada būtų? Gavom mes SF už įrangos nuomą, rašau D203,2431 K443; išrašom mes SF atlikę darbus, rašau D2411 K5005,4484 ir D6001 K203. Ar teisingai taip būtų?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui