Sveiki. Aš taip pat vedu tokius pat žurnalus. Bet atsirado toks klausimas. Kažką aš ne taip darau. Savininkas gavo pinigus pagal PPK. Buvo išankstinis apm.už paslaugas.Pridavė av.apysk. D 2435 K 4442. Sekantį mėn. jis grąžino į kasą ir išrašiau . Pagal av.apysk. bus D 2721 K 2435. Avansines apysk.registruoju BŽ, pinigų gavimus PGŽ. Pildant DK, išnešiojant operacijas po sąskaitas, man susidvigubina (BŽ D 2721 K 2435 ir registruojant PGŽ tas pats). Toks tikriausiai kvailas klausimas, kad nežinau kaip ir paklausti. Atsiprašau. Gal kas nors supras.
Seniai vedžiau - dabar mūsų veikla pasikeitė - Neturiu laiko ieškot - einu kotletų kept - o po to krepšinis Jei operatyviai svarbu, kada koks pirkėjas atsiskaitė, tai būtina vesti tokį žiniaraštį
vvirginija1 rašė: O kur jūs matote likučius kiekvieno pirkėjo, tiekėjo laikotarpio pabaigai?
Rankiniu būdu vedant nesimato, man tuos žurnalus programa atspausdina. Reikėtų atskitai vesti įmonėms apyvartos žiniasrščius, kuriuose parašoma kada išrašyta-gauta sąskaita ir apmokėjimas. Darbo daugiau, bet kito būdo nežinau vedant rankiniu būdu. Aš kažkada vedžiau, tik toms įmonėms, su kuriomis iš karto neatsiskaitoma(jei jų nėra tiek daug).Kiekvienai įmonei atskiras žiniaraštis.
Patarkit kaip jūs darytumėt. Visas gaunamas sąskaitas, tame tarpe ir sąskaitas už elektros sunaudojimą, kurią gaunam iš patalpų nuomotojo segu į vieną papkę. Tačiau tiekėjų sąskaitas dedu į 443 s-tą, o nuomos į 4431. Pirkimo skolon žurnale tas sąskaitų išskyrimas pasimato. Bet gal geriau būtų tas saskaitas už nuomą segti visai į atskirą segtuvą, ir daryti atskirą pirkimo skolon žurnalą. Į mėnesį būna tik po vieną saskaitą. Kaip čia protingiau padarius?
virgiuke rašė: Patarkit kaip jūs darytumėt. Visas gaunamas sąskaitas, tame tarpe ir sąskaitas už elektros sunaudojimą, kurią gaunam iš patalpų nuomotojo segu į vieną papkę. Tačiau tiekėjų sąskaitas dedu į 443 s-tą, o nuomos į 4431. Pirkimo skolon žurnale tas sąskaitų išskyrimas pasimato. Bet gal geriau būtų tas saskaitas už nuomą segti visai į atskirą segtuvą, ir daryti atskirą pirkimo skolon žurnalą. Į mėnesį būna tik po vieną saskaitą. Kaip čia protingiau padarius?
kokia turi būti žurnalų numeraciją? Pvz, PMŽ turim 2 - su ES ir LT teikėjais atskirai. Tai tie žurnalai visą laiką turi būti, tarkim, PMŽ ES su numeriu 1, o LT - su numeriu 2? Ar galima 1,2,3,4,5....
Filippova rašė: kokia turi būti žurnalų numeraciją? Pvz, PMŽ turim 2 - su ES ir LT teikėjais atskirai. Tai tie žurnalai visą laiką turi būti, tarkim, PMŽ ES su numeriu 1, o LT - su numeriu 2? Ar galima 1,2,3,4,5....
kaip Jūs numeruojate? Prašau pasidalinti patirtimi
Ar būtina pildyti įvairius pardavimo, pirkimo ir t.t. žurnalus, jei yra pildomas ŪOPŽ, kuriame surašomos visos operacijos su priskaitymais ir pan. ir iš jo exel pagalba (sufiltruojami pagal sąskaitas) apyvartos perkeliamos į didžiają knygą?
tax08 rašė: Ar būtina pildyti įvairius pardavimo, pirkimo ir t.t. žurnalus, jei yra pildomas ŪOPŽ, kuriame surašomos visos operacijos su priskaitymais ir pan. ir iš jo exel pagalba (sufiltruojami pagal sąskaitas) apyvartos perkeliamos į didžiają knygą?
Apskaitos registrų skaičių nusistato pati įmonė - kokių jai reikia. Buhalterinės apskaitos įstatymas to nereglamentuoja.
laba diena,
ar galima ne PVM mokėtojui gautą pirkimo 03 mėn.PVM s-f užregistruoti balandžio mėn.?, pirkta grynais -atskaitingas asmuo. Apskaita vedama kol kas rankiniu budu.
ačiu
Berzal rašė: laba diena,
ar galima ne PVM mokėtojui gautą pirkimo 03 mėn.PVM s-f užregistruoti balandžio mėn.?, pirkta grynais -atskaitingas asmuo. Apskaita vedama kol kas rankiniu budu.
ačiu
Atneša man ir po dviejų mėn. liepiu parašyti direktoriui ant sąskaitos pristatymo datą , pareigas, vardą , pavardę, parašą ir traukiu į eilinį mėnesį , sumos nebūna reikšmingos