PVM įstatymas 2004.05.01 - kas naujo

Loreta Loreta 28574
2004-05-04 23:00 Loreta
Vis tik likčiau prie savo nuomonės.
VMI tinklapyje eik į Integracija į ES. Susirask PVM apmokestinimo schemas. Ten 23 puslapyje rašoma apie trišalę prekybą. Tiek, kad pavyzdžiuose nėra schemos Lietuva - Lietuva - ES. Yra ES - Lietuva - ES. Tačiau argi tai keičia esmę? Galutinis pirkėjas - ES.
Nagi, gal rytoj atsiras daugiau gudručių - padiskutuosim.
B
brukne 9
2004-05-04 23:05 brukne
Labai ačiu Loreta ir Dalia29, labos nakties...
wolf wolf 11158
2004-05-05 08:05 wolf 2011-09-11 03-24
Drįstu paprieštarauti Loretai ir paplaikyti tuo kas teigė kad tai nėra trikampė prekyba.

Apibrėžimas iš VMI įsakymo:
"Trikampė prekyba – tai tokie prekių tiekimo sandoriai, kai juose dalyvauja trijų ES valstybių narių PVM mokėtojai, o vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigyjamos prekės iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo iš karto nugabenamos į trečiąją ES valstybę narę, kurioje parduodamos tos ES valstybės narės PVM mokėtojui."

LT-LT-ES nedalyvauja 3 ES valstybių vienetai. Tai manau turi ėsmini skirtumą nuo schemos ES - LT - ES.
T
teri 164
2004-05-05 08:27 teri
Jei ne pelno siekiančios organizacijos gauna Iš ES lėšas(pagal techninės pagalbos sutartis,tarptautines sutartis įvairioms programoms vykdyti)kokią direktyvą reikia nurodyti, taikant "0"tarifą LR finansų ministro įsakymas pasirašytas 2002m.06.21 Nr.186
A
Alisa 1191
2004-05-05 10:23 Alisa
Kaip tokia scema:

Mes perkam prekes iš ES, toliau sukomplektuojam technologinę įrangą ČIA Lietuvoje, įranga išvažiuoja į RU, bet moka mums ES (SĄSKAITĄ IŠSTATOM).
Kas priskaičiuoja PVM? smile
Loreta Loreta 28574
2004-05-05 11:44 Loreta 2011-09-11 03-24

wolf rašė:

LT-LT-ES nedalyvauja 3 ES valstybių vienetai. Tai manau turi ėsmini skirtumą nuo schemos ES - LT - ES.

Šiandien jau ir man taip atrodo. Tačiau vis tik šiuo atveju - ar galimas 0 tarifas? Net ir nesant trišaliam modeliui, prekės tiekiamos į ES PVM mokėtojui, ir jei tai įrodoma - pirkėjo PVM kodas - kaip tada? Mano galva - rezultatas tas pats, ar klystu?
wolf wolf 11158
2004-05-05 12:01 wolf 2011-09-11 03-24

Loreta rašė:

wolf rašė:

LT-LT-ES nedalyvauja 3 ES valstybių vienetai. Tai manau turi ėsmini skirtumą nuo schemos ES - LT - ES.

Šiandien jau ir man taip atrodo. Tačiau vis tik šiuo atveju - ar galimas 0 tarifas? Net ir nesant trišaliam modeliui, prekės tiekiamos į ES PVM mokėtojui, ir jei tai įrodoma - pirkėjo PVM kodas - kaip tada? Mano galva - rezultatas tas pats, ar klystu?


Lygtai turėtų būti taip

LT (PVM mokėtoj.) -> 18% -> LT (PVM) mokėt) -> 0% -> ES (PVM mokėt.)
Dalia29 Dalia29 12616
2004-05-05 12:07 Dalia29 2011-09-11 03-24

Loreta rašė: Šiandien jau ir man taip atrodo. Tačiau vis tik šiuo atveju - ar galimas 0 tarifas? Net ir nesant trišaliam modeliui, prekės tiekiamos į ES PVM mokėtojui, ir jei tai įrodoma - pirkėjo PVM kodas - kaip tada? Mano galva - rezultatas tas pats, ar klystu?

Nu va "utro večera ..." . Esmė tame, kad čia modelis LT-LT-ES. Aš įsivaizduoju Lt-LT-18 procentų; Lt-ES-0 procentų
V
vejune 403
2004-05-05 15:07 vejune
Kaip teisingai pasielgti: Paslauga atlikta ES iki 04/05/01 ,o sąskaitą dar ruošiamės išrašyti tik šiandiena.Užsakovas LT.Ar rašyti su PVM,ar dar galima rašyti kaip seniau- eksportas 0 PVM?
T
TYTE 1629
2004-05-05 15:20 TYTE 2011-09-11 03-24

vejune rašė: Kaip teisingai pasielgti: Paslauga atlikta ES iki 04/05/01 ,o sąskaitą dar ruošiamės išrašyti tik šiandiena.Užsakovas LT.Ar rašyti su PVM,ar dar galima rašyti kaip seniau- eksportas 0 PVM?

Tai galit išrašyti sąskaitą 04 30 ir tikrai su 0 PVM tarifu.
V
vejune 403
2004-05-05 15:25 vejune
Taip ir žadu padaryti,TYTE smile
X
Xsi 347
2004-05-05 15:45 Xsi
o jei neiseina rasyti 04.30?
ir is viso jei sanderis sudarytas iki ES tai dabar fakturoj rasyti vistiek PVM?
V
vejune 403
2004-05-05 16:04 vejune
Tada Xsi Tau nepavydžiu smile Tiksliai nežinau,bet greičiausia PVM bus.Bet dar siūlau į VMI konsultaciją kreiptis...
Ulita Ulita 1818
2004-05-05 16:10 Ulita 2011-09-11 03-24

Xsi rašė: o jei neiseina rasyti 04.30?
ir is viso jei sanderis sudarytas iki ES tai dabar fakturoj rasyti vistiek PVM?


Šiaip tai reikia ne sandėrio datos žiūrėti, bet sienų kirtimo datos žiūrėti. Ar automobilis kirto sieną iki gegužės 1 ir turi atsidaręs TIR ir eksporto deklaracijas. Ar įvažiavo po gegužės 1 . Nuo to priklauso su kokiu PVM rašysite sąskaitas.
S
Saulele 813
2004-05-05 16:20 Saulele
sveiki,
o kaip dabar pildyt seną PVM deklaraciją (FR0335) už 04 mėn. su kokiu PVM kodu? be "LT" ar su?
Ulita Ulita 1818
2004-05-05 16:22 Ulita 2011-09-11 03-24

Saulele rašė: sveiki,
o kaip dabar pildyt seną PVM deklaraciją (FR0335) už 04 mėn. su kokiu PVM kodu? be "LT" ar su?


PVM deklaracijose nesirašys "LT".
S
Saulele 813
2004-05-05 16:25 Saulele 2011-09-11 03-24

Ulita rašė:

Saulele rašė: sveiki,
o kaip dabar pildyt seną PVM deklaraciją (FR0335) už 04 mėn. su kokiu PVM kodu? be "LT" ar su?


PVM deklaracijose nesirašys "LT".

ok,
kaip matau, FR0600 yra įrašyta, mažiau darbo smile
ačiū
R
Riencia 487
2004-05-05 17:05 Riencia
Siandien gavome krovini is ES su "pereinamojo laikotarpio muitines deklaracija"(taip ja pavadino muitines tarpininkas), t.y. ji tokia kaip seniau, tik nenurodytas siuntejas, pristatymo sal.ir pan., bet yra apskaiciuotas PVM. Man tarpininkas paaiskino kad taip yra todel. kad krovinys paimtas 04men, o gavome 05 men. tai tokiu atveju dabar daromos tokios dekl. Man iskilo klausimas, o kaip man daryti? Nurodyta PVM traukti kaip seniau i moketina importo PVM ir sumoketi muitines departamentui, ar pagal nauja tvarka apsiskaiciuoti ir 05men.PVMdeklaracijoje ji parodyti(invoisas su PVM kodais).? Prekiu gavimas 05men. o invoisas 04men., kiek teko skaityti pagal nauja tvarka PVM traukiamas i to men. dekl., kurio israsytas invoisas.
As jau visai susimaisiau kaip daryti. Gal pas ka nors toks pats variantas, ka patartumete?
A
Alisa 1191
2004-05-05 17:25 Alisa
Jeigu išrašaus sąskaitą už atliktus darbus ES (PROGRAMAVIMO DARBAI IR TT IR TP, VISKAS ISSIUNCIAMA PER INTERNETĄ) , tai galiu 0 taikyti, ar jau 18 % priskaiciuoju? Kazkaip neatrandu jokio komentaro smile
Ulita Ulita 1818
2004-05-05 17:35 Ulita 2011-09-11 03-24

Riencia rašė: Siandien gavome krovini is ES su "pereinamojo laikotarpio muitines deklaracija"(taip ja pavadino muitines tarpininkas), t.y. ji tokia kaip seniau, tik nenurodytas siuntejas, pristatymo sal.ir pan., bet yra apskaiciuotas PVM. Man tarpininkas paaiskino kad taip yra todel. kad krovinys paimtas 04men, o gavome 05 men. tai tokiu atveju dabar daromos tokios dekl. Man iskilo klausimas, o kaip man daryti? Nurodyta PVM traukti kaip seniau i moketina importo PVM ir sumoketi muitines departamentui, ar pagal nauja tvarka apsiskaiciuoti ir 05men.PVMdeklaracijoje ji parodyti(invoisas su PVM kodais).? Prekiu gavimas 05men. o invoisas 04men., kiek teko skaityti pagal nauja tvarka PVM traukiamas i to men. dekl., kurio israsytas invoisas.
As jau visai susimaisiau kaip daryti. Gal pas ka nors toks pats variantas, ka patartumete?


Galvoju, jei tas krovinys atvažiavo užsieny apsiforminęs dokumentus kaip importas, tai turėtum susimokėti mokėtiną importo PVM ( kaip seniau), nes bus importas dar, o ne prekyba tarp ES šalių.
Mes sau prekių nesivežam, mes užsiimam pervežimais. Mūsų automobilis krovėsi FR balandžio 27 d, ten atsidarėm TIR, eksporto deklaracijas, tai nežiūrint, kad tik dabar muitinamės, aš sąskaitas rašysiu pagal seną tvarką. Galvoju, kad man eksportas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui