Kokios turi būti sąskaitų korespondencijos?

I
IceIce 38
2004-03-04 11:32 IceIce
Taigi kažkur "nudėjau" savo universitetinius apskaitos užrašus, o pamenu, ten viskas taip gerai buvo surašyta, ir dabar nežinau, kaip ten turi viskas atrodyti. smile Man reikia Jūsų pagalbos, pridedu failiuką, kur viską surašiau, kaip mokėjau. Gal galėtumėte jį peržiurėti ir ištaisyti. Kalbu apie sąskaitų korespondencijas uždarant pajamų ir sąn.sąskaitas, fiksuojant atask.metų pelną ir t.t. Veiksmas vyksta ind.įmonėje. Book1.xls
I
IceIce 38
2004-03-04 11:32 IceIce
atsiprašau, kad ne i ta tema idejau smile
R
Rimute 199
2004-03-04 11:46 Rimute
Pasiskaityk forume sąskitų korespondencija,ten labai aiškiai paaiškinta
I
IceIce 38
2004-03-04 12:29 IceIce 2011-09-11 03-21

Rimute rašė: Pasiskaityk forume sąskitų korespondencija,ten labai aiškiai paaiškinta

Rimute, kur tas "ten"? paieška duoda oi kiek daug
beje, matau, kad failas siustas 24 kartus, gal kas nors is 24 parsisiuntusiu gali padeti ?
A
Anastasija 1381
2004-03-04 12:31 Anastasija 2011-09-11 03-21

IceIce rašė:

Rimute rašė: Pasiskaityk forume sąskitų korespondencija,ten labai aiškiai paaiškinta

Rimute, kur tas "ten"? paieška duoda oi kiek daug
beje, matau, kad failas siustas 24 kartus, gal kas nors is 24 parsisiuntusiu gali padeti ?


Tema "sąskaitų korespondencija", juk tau aiškiai nurodė smile
P
pupa 971
2004-03-04 12:38 pupa
tax.lt/posts2025-240.html&postdays=0&...
pasiskaityk čia apie korespondencijas
nieko_sau nieko_sau 3857
2004-03-04 12:49 nieko_sau
Įdedu iš Pupos nurodytos temos kito lapo mano paaiškinimą:

Pagal visą buhalterinės apskaitos teoriją, visos 5 ir 6 klasės sąskaitos turi būti uždaromos per 39 sąskaitą tik po pelno(nuostolio) paskirstymo per 59-69 sąskaitas. Visi paprastumo dėlei trumpina-pirma uždaro 5 ir 6 klases per 39, o po to iš jos paskirsto gautą rezultatą į 34 ir kitas sąskaitas.

Pavyzdys pagal teoriją: ataskaitinio laikotario:
5 klasėje viso-100000
6 klasėje viso: 60000
Toliau nieko neuždarome, ataskaitinio laikotarpio pelnas(nuostolis) pasiskaičiuojamas darbinėje atskaitomybės lentelėje. Gaunam ataskaitinio laikotarpio rezultatą-pelną 40000. Pasiskaičiuojame pelno mokestį: 6000 lt.
Atliekame įrašą:
D65/K 47-6000
Iškeliame praeitų laikotarpių pelną skirstymui(pvz buvo pelnas 2002 m.-5000):
D 342/K590-5000.
Akcininkai skirsto bendrą pelną(34000+5000):
D691/K330-2000-į privalomą rezervą
D694/4801-20000-dividendai
D693/K340-17000-paliktas nepaskirstytas pelnas

Gavome tokias sumas 5 ir 6 klasėje:

5-visos pajamos-100000
590-5000-praeitų laikotarpių pelnas
_________________________________--
Viso 5 klasė: 105000

6-60000-visos ataskaitinio laikotarpio sąnaudos
65-6000-pelno mokestis
691-2000-privalomas rezervas
694-20000-dividendai
693-17000-nepaskirstytas ataskaitinių metų pelnas
___________________________________
Viso 6 klasė: 105000
Štai tada jos ir uždaromos per 39 sąskaitą. ten lieka 0 ir viskas yra paskirstyta.
I
IceIce 38
2004-03-04 13:25 IceIce
Jau buvau susiradusi, bandysiu daryti, ar galeciau Taves paprasyti asmenines pagalbos, jei nesisektu?
I
IceIce 38
2004-03-04 13:55 IceIce
Nieko_sau, jei ideciau failiuka, patikrintum?
"52 parsisiuntimai" - kam Jums, jei atsakymu nerasot? turbut juokiates is mano nevykusio triūso, a? smile
nieko_sau nieko_sau 3857
2004-03-04 14:09 nieko_sau 2011-09-11 03-21

IceIce rašė: Nieko_sau, jei ideciau failiuka, patikrintum?
"52 parsisiuntimai" - kam Jums, jei atsakymu nerasot? turbut juokiates is mano nevykusio triūso, a? smile

Vaje, kokia nekantri smile Dirbam, dirbam gi. Pažiūrėsiu namie, po darbo, ir atsiųsiu atsakymą.OK?
I
IceIce 38
2004-03-04 14:27 IceIce 2011-09-11 03-21
Savaime suprantama - kai turesi laisvo laiko smile
Ir dar klausimelis : už ind.įmonės savininką iš įmonės lėšų yra sumokamos jo gyvybės draudimo įmokos, kokia turi būti sąsk.koresp. ?
ir dar kvailiau - gal tai kartais įmonei leidžiami atskaitymai?[/b] Book1.xls
holdingas holdingas 7000
2009-01-29 09:52 holdingas
Sveiki. Labai prašau pagalbos išrulinti sekančias sąskaitų korespondencijas:
Esame apdraudę automobilį, įvyko draudiminis įvykis ir viskas būtų lyg ir nieko, jeigu gautume babkes ir draudimo kompanijos.
Bet yra tarpininkas (draudimo kompanijos, ne servisas). Jis pataisė mašiną, išrašė mums PVM S-F, pvz. 119 lt, 100 lt - aš traukiu prie sąnaudų - 61 kl., 19 lt - 2431.
Kartu gavau ir suderinimo aktą, kad mes turime jiems sumokėti franšizę ir PVM - pvz. 30 lt ir 19 lt., ką ir padarėm.
Klausimas: ar sumai 30 ir 19 - 49 lt tiesiog D 4 Tiekėjai K 61 Sąnaudas, ar D Tiekėjai K 5221 Draudimo įvykio pajamos?
Thanks
artas71 artas71 12027
2009-01-29 10:36 artas71 2011-09-11 06-08

holdingas rašė: 1. Jis pataisė mašiną, išrašė mums PVM S-F,
2. jiems sumokėti franšizę ir PVM - pvz. 30 lt ir 19 lt., ką ir padarėm.
Klausimas: ar sumai 30 ir 19 - 49 lt tiesiog D 4 Tiekėjai K 61 Sąnaudas, ar D Tiekėjai K 5221 Draudimo įvykio pajamos?Thanks


1.D616 neleidžiami - 70
D611 leidž remonto - 30
D2431 -19
K 4431 119
2. Mokėjimas
D 4431 - 49
K27 - 49
3.Buh pažyma pranešimo apie ž-alos atlyginimą/užskaitymą pagrindu
D 4431 - 70
K 5221 - 70
holdingas holdingas 7000
2009-01-29 10:49 holdingas
Labai ačiū.
holdingas holdingas 7000
2009-01-29 11:23 holdingas
Ir dar... O PVM sumą 19 lt - visą traukiam į atskaitą? smile , ar būtų dalis neatskaitomo PVM?
Thanks
Petronele Petronele 18330
2009-01-29 11:28 Petronele 2011-09-11 06-08

holdingas rašė: Ir dar... O PVM sumą 19 lt - visą traukiam į atskaitą? smile , ar būtų dalis neatskaitomo PVM?
Thanks

Kiek tu gali bliaut, būk vyras.
Visas PVM į atskaitą.
holdingas holdingas 7000
2009-01-29 11:30 holdingas
smile Pagaliau, Petrončik... Tai kur buvai iki šiol?
Petronele Petronele 18330
2009-01-29 11:32 Petronele
smile
R
reniuke 256
2009-08-10 10:14 reniuke
Prasau pagalbos. Turiu tokią situaciją: įmonės direktorius akcininkas negrąžina jam pervesto 100000 Lt avanso atsiskaitymui su tiekėjais. Tokiu atveju įforminu kaip direktoriaus pajamas iš įmonės ir apmokestinu 20% GPM. Kokios turi būti korespondencijos?
Aš manau, kad taip:
696 D 100000
2435 K 100000

611x D 20000
4462 K 20000
Rainis Rainis 15057
2009-08-10 10:20 Rainis 2011-09-11 06-22

reniuke rašė: Prasau pagalbos. Turiu tokią situaciją: įmonės direktorius akcininkas negrąžina jam pervesto 100000 Lt avanso atsiskaitymui su tiekėjais. Tokiu atveju įforminu kaip direktoriaus pajamas iš įmonės ir apmokestinu 20% GPM. Kokios turi būti korespondencijos?
Aš manau, kad taip:
696 D 100000
2435 K 100000

611x D 20000
4462 K 20000

Taip paprastai kaip pajamas apiforminti nepavyks. Turite išsiaiškinti situaciją su akcininkais. Jei jis pats akcininkas (vienintelis), tai su juo.
Šiaip pajamų nei iš šio, nei iš to UAB'e gauti negalima. Tai gali būti arba dividendai, bet jie turi būti paskirti, skirstant pelną, o juk MFA jau patvirtinta ir pateikta kam reikia.
Arba su darbo santykiais susijusios pajamos, kokios premijos ar dar kas. Bet tada apmokestinimas visai kitas, ne 20 procentų.
Kol kas geriausiai forminti kaip paskolą ir tada jau spręsti su įmonės savininkais, ką daryti.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui