Kokios turi būti sąskaitų korespondencijos?

Aradija Aradija 10364
2013-01-31 15:45 Aradija
Names tokiu dalyku reikėtu klausinėti programos temoje smile
Dianele23 Dianele23 883
2013-01-31 15:45 Dianele23

names rašė:
Jei atliekam paslaugą tai išrašom SF ir korespondencijos bus D 2411 K 5005, o programoje prašo sąnaudų ir pajamų klasės.Tai gal 6001 imti?

Parduodamai prekei sąnaudų sąsk. įvedinėti Cente nereikia, sąnaudų sąskaita įvedinėjama į pajamuojamas prekes...nebent tą pačią prekę ir perkat ir parduodat, nors aš veduosi atskiras, net jei uo pačiu pavadinimu, man taip patogiau...
Z
zodiakas 2831
2013-02-13 13:53 zodiakas
Kaip reikėjo tiksliai padaryti apskaitoje jei priskaičiuotas žiniaraštyje GPM 650,76 o deklaruota 559,00, nes tam darbuotojui iki šiol neišmokėtas DU.O per banką sumokėjom GPM 650,76.Kaip tą skirtumą koreguoti ir kaip?
amadina22 amadina22 19757
2013-02-13 13:55 amadina22

zodiakas rašė:
Kaip reikėjo tiksliai padaryti apskaitoje jei priskaičiuotas žiniaraštyje GPM 650,76 o deklaruota 559,00, nes tam darbuotojui iki šiol neišmokėtas DU.O per banką sumokėjom GPM 650,76.Kaip tą skirtumą koreguoti ir kaip?

Pataisyti deklaraciją taip, kad būtų deklaruota tiek, kiek išmokėta darbuotojui ir koks GPM išskaičiuotas iš to darbuotojo.
Z
zodiakas 2831
2013-02-13 14:04 zodiakas
Tai deklaracija gerai, tik per daug pravedžiau.(pravedžiau sumą su to darbuotojo GPM).Tik DK parodžiau visą sumą GPM ir pravedžiau visą sumą GPM.Kažkaip išminusuoti ar ką čia reiktų daryt.
amadina22 amadina22 19757
2013-02-13 14:08 amadina22

zodiakas rašė:
Tai deklaracija gerai, tik per daug pravedžiau.(pravedžiau sumą su to darbuotojo GPM).Tik DK parodžiau visą sumą GPM ir pravedžiau visą sumą GPM.Kažkaip išminusuoti ar ką čia reiktų daryt.

Ai, ne taipo buvau supratusi.

Tai bus GPM permoka, kitą mėnesį sumokėsit mažiau ir viskas. Svarbu kad nėra nepriemokos
Z
zodiakas 2831
2013-02-13 14:54 zodiakas
Aišku.dėkoju.
jediara jediara 569
2013-02-14 10:14 jediara
Atleiskite, kad jau kelintoje temoje su tuo pačiu klausimu, bet man labai reikia pagalbos smile
1.Mūsų įmonė A suteikė paskolą kitai įmonei B laikotarpiui iki 1 metų - kokia būtų korespondencija?
2.Mūsų įmonė A apmokėjo įmonės B skolas C įmonėms, tai bus taip pat, kaip ir suteikta paskola įm. B - ar korespondencija tokia pat, kaip ir 1 atveju?
3.Mokant įmonės B skolas, susidarė nemaža suma banko patarnavimų - ar tai būtų sąnaudos(leidžiami atskaitymai)?
Mokėjimai atliekami jau trys mėn., kaip apskaičiuoti palūkanas, nuo kiekvieną kartą apmokėtos sumos? Nežinau, kaip teisingai viską "sudėlioti" :(
Iš anksto dėkoju.
M
Mertishe 59
2013-03-07 15:38 Mertishe
PVM eksportas . Situacija - Pardavėm prekę baltarusijos piliečiui su PVM, užpildė "tax refund", pervažiavo per sieną kitą mėn, įmonė "Global blue" jam grąžino PVM, mums išrašė sąskaitą.
Kaip man "išnaikinti" tą pardavimo PVM iš 4484, kokia turi būti korespondencija. smile
M
Mertishe 59
2013-03-07 15:39 Mertishe
D4484, o ką kredituot ?
Aradija Aradija 10364
2013-03-07 15:47 Aradija
D4484 K4431 - Globalui pinigus turėsit mokėti
M
Mertishe 59
2013-03-07 16:08 Mertishe
Tai Globalui K4431 yra -jie juk sąskaitą išrašė.
Tiesiog 4484 kredite lieka ta PVM suma, kurią mes sumokam Globalui, o jie pirkėjui.
Kad to nebūtų D4484, o ką kredituot - ar tai sąnaudos, ar kas?
Aradija Aradija 10364
2013-03-07 16:14 Aradija
o tai kaip tu suvedi saskaita globalo? as suprantu taip D4484 D2431 K4431 smile
M
Mertishe 59
1 2013-03-07 16:18 Mertishe
Tai vat, kad buvau blogai suvedus smile , pasirašiau ant lapo ir supratau, kur klaida, o tu ir spėjai man patvirtint. Dėkinga be galo smile
ritukse ritukse 1399
1 2013-03-25 15:19 ritukse
Sveiki gal galite pažiūrėti ar gerai situacija tokia , mes 2012 m pardavėme prekę gyventojui , bet ji sugedo iš gavome nurodymą atiduoti pinigus už prekę , o paskui tą prekę atiduoti jos gamintojui :
tai pirmiausia darau grąžinu pinigus
D 500- pardavimai
K4484 Pardavimo PVM
K272 kasa
surašau aktą , pažymą ir užpajamuoju prekę
D204-prekės
K600- savikaina
Atiduodu gamintojui surašau Debitinę sąskaita
D443 -skolos tiekėjas
K204 -prekės pardavimui
K2434- pirkimo PVM ar bus gerai dėl PVM

Jolke Jolke 1309
2013-04-24 11:43 Jolke
Sveiki gal kas pagelbės.
Situacija tokia: kažkada įmonė PVM mokėtoja iš ES pirko prekes. Pasinaudojo PVM atskaita. Dabar ta įmonė išsiregistravo iš PVM mokėtojų, liko neparduotų prekių likutis. VMI pakomentavo, kad likučiui reikia atsatyti PVM. Apskaičiuoju PVM nuo 7000lt yra 1470lt. Minusuoju šią sumą PVM deklaracijoj. O kaip sutvarkyt PVM atsatymą buhalteriškai? Didinu mokėtiną PVM reiškia kredituoju 4484 1470lt o kas debete???
Jolke Jolke 1309
2013-04-24 12:07 Jolke
Atrodo pasikalbėsiu su savim, kogero didėja prakių nuo kurių atstatinėjamas PVM savikaina... smile
Rolf Rolf 17196
2013-04-24 12:16 Rolf
Debete bus sąnaudos
Jolke Jolke 1309
2013-04-24 12:20 Jolke
O kodėl sąnaudos? Aš išmasčiau, kad preikių savikaina remiantis tuom, kad ne PVM mokėtojai pirkimo PVM įkalkuliuoja į savaikainą. Nors.... gal ir tiesa, čia kaip ir atsatymas, o ne pirkimo PVM...
Rolf Rolf 17196
2013-04-24 12:25 Rolf
Ne visada ne PVM mokėtojai pirkimo PVM prideda prie prekių savikainos, gan dažnai yra PVM dedamas į neatskaitomo PVM sąnaudas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui