Kokios turi būti sąskaitų korespondencijos?

Linuske Linuske 1794
2009-08-10 10:23 Linuske
Pratesėm interneto paslaugų sutartį, pagal kurią 3 mėn. internetu naudosimės nemokamai. Kaip registruoti apskaitoje? Ar registruoti tą sumą sąnaudose ir kitose netipinėse pajamose, ar neregistruoti visai? smile
R
reniuke 255
2009-08-10 10:30 reniuke
Taip įmonė UAB-as. Akcininkas vienintelis. Paskola netinka, nes bus arba bankroto byla arba restrukturizacijos byla. Premijai ar DU per didelė suma. Ką dar būtų galima sugalvot?
I
IlonaD 6943
2009-08-10 10:33 IlonaD 2011-09-11 06-22

Linuske rašė: Pratesėm interneto paslaugų sutartį, pagal kurią 3 mėn. internetu naudosimės nemokamai. Kaip registruoti apskaitoje? Ar registruoti tą sumą sąnaudose ir kitose netipinėse pajamose, ar neregistruoti visai? smile


Kokią sumą jus ruošiatės apskaityti, jei sąskaitose tų sumų nebus? Neregistruočiau visai nieko.
Rainis Rainis 15057
2009-08-10 11:17 Rainis 2011-09-11 06-22

reniuke rašė: Taip įmonė UAB-as. Akcininkas vienintelis. Paskola netinka, nes bus arba bankroto byla arba restrukturizacijos byla. Premijai ar DU per didelė suma. Ką dar būtų galima sugalvot?

Jei įmonė krypsta į bankrotą, dividendai taip pat netiks. Vienintelė išeitis tokiu atveju - ilgalaikė paskola, apiforminkite atgaline data. Kitaip galima byla dėl lėšų iššvaistymo.
R
reniuke 255
2009-08-10 11:33 reniuke
paskola pasikabins kaip kreditorinis įsipareigojimas. Administratorius pradės reikalauti, kad grąžintų tą paskolą
L
Loreta13 30842
2009-08-10 19:50 Loreta13 2011-09-11 06-22

Linuske rašė: pagal kurią 3 mėn. internetu naudosimės nemokamai. Kaip registruoti apskaitoje? Ar registruoti tą sumą sąnaudose ir kitose netipinėse pajamose, ar neregistruoti visai? smile
Ar jums kažką reikėjo už tai mokėti smile
Net jei ir reikėjo, tai būtų sąnaudos.
Basa Basa 200
2009-11-23 15:46 Basa 2011-09-11 06-30
Esame pasirašę sutartį su tarpininkais dėl PVM grąžinimo užsieniečiams. Užsieniečiai nusiperka prekių, išvažiuodami muitinėje deklaruoja ir susigrąžina PVM.
PVM deklracijoje susidėliojau, viskas gražu ir aišku, pardavimai be PVM ir tiek žinių,
o vat buhalterinėje programoje nesugalvoju smile
Gavome iš tarpininkų sąskaitą, kurioje parašyta taip 800 Lt eksporto PVM
ir 21 Lt PVM nuo administravimo mokesčio (100Lt), abi sumas t.y 800+21 =821 perveskite mums.

kaip tas 800 Lt eksporto PVM?
D6? K4
kazkoks keistas man įrašas, pardavimo PVM dėti į sąnaudas smile
artas71 artas71 12027
2009-11-23 15:53 artas71 2011-09-11 06-30

Basa rašė: kaip tas 800 Lt eksporto PVM?
D6? K4
kazkoks keistas man įrašas, pardavimo PVM dėti į sąnaudas smile


Labai keistas. Žiūrim ką turim
1.pardavėt užsieniečiui.
D 27
K 5001 pardavimai Lietuvoje
K 443 pardavimo PVM

2.tarpininkas jam grąžino pinigus už pardavimo PVM, kurį jis iš tikrųjų paims iš Jūsų.
Todėl Jums reikia tikslinti pardavimus ir koreguoti pardavimo PVM (mažinti).

D 5001 - pardavimai Lietuvoje
K 5009 - eksportas

D 443 pardavimo PVM
K 431 skola tarpininkui.
Basa Basa 200
2009-11-23 16:09 Basa 2011-09-11 06-30

artas71 rašė:
D 443 pardavimo PVM
K 431 skola tarpininkui.

Taip išeitų, kad sąnaudų iš šios operacijos mums nebus? Tik sumažinam pardavimo PVM?Ir padidinam skolą tikėjams?
A
anetaG1 57
2010-04-21 15:34 anetaG1
laba. gal galėtumete padėti. smile jei valstybe skolinga PVM 03 men 5000Lt, o 04 men išejo mokėtinas pvm 1500Lt darant užskaitą pvm kokią bus sąsk.korespondencija?

lik 03 mėn K251 - 5000
04 mėn D4701-1500

užskaita: D ????
K 4701 1500 ????

likutis 04 mėn K 251 - 3500 smile
mariska mariska 8625
2010-04-21 15:53 mariska 2011-09-11 06-45

anetaG1 rašė: laba. gal galėtumete padėti. smile jei valstybe skolinga PVM 03 men 5000Lt, o 04 men išejo mokėtinas pvm 1500Lt darant užskaitą pvm kokią bus sąsk.korespondencija?

lik 03 mėn K251 - 5000
04 mėn D4701-1500

užskaita: D ????
K 4701 1500 ????

likutis 04 mėn K 251 - 3500 smile


Jei teisingai supratau tai 03 mėn likutis PVM
gautinas 5000
mokėtinas 0

o 4 mėn likutis
gautinas 5000
mokėtinas 1500

tai PVM koregavimas tada
Debetas mokėtinas PVM 1500
Kreditas gautinas PVM 1500

Likutis
gautinas 3500
mokėtinas 0
A
anetaG1 57
2010-04-21 16:40 anetaG1
o tai tada aš turiu padaryt \fr0781 forma 04 men 1500lt iš pvm užskaitom pvm??
A
alpen 49
2010-04-21 16:44 alpen 2011-09-11 06-45

anetaG1 rašė: o tai tada aš turiu padaryt \fr0781 forma 04 men 1500lt iš pvm užskaitom pvm??

Nereikia jokiu formu siunciant eiline deklaracija FR0600 kaip ir kiekviena menesi ir savaime uzsiskaito. Nebent jus noretumet kita mokesti uzskaityti tuomet taip.
D
Dange66 173
2010-10-15 14:08 Dange66
Laba diena ,gal kas galėtumėte padeti išsiaiškinti . Kai mums grąžina dėl broko prekę ir mes išmokam pinigus tai būtų korespondencija D-4484,D-509ir K-272, O į atsargų kortelę ar reikia įrašyti gražinimą (t.y. sunaudota) (nuolat apsaitomos atsargos) ? o kaip čia bus su parduotų prekių savikainos žurnalu,nes mes buvom užfiksavę pardavimą?
ir 2) kai mes gražinam broką (nuolat apskaitoma) buvom pirkę skolon D-4431,K-2014,K 2431 ir vėl ar reikia rašyti į atsargų kortele sunaudota ?
AČIŪ
L
Loreta13 30842
2010-10-15 17:17 Loreta13 2011-09-11 06-59

Dange66 rašė: Kai mums grąžina dėl broko prekę ir mes išmokam pinigus tai būtų korespondencija D-4484,D-509ir K-272, O į atsargų kortelę ar reikia įrašyti gražinimą (t.y. sunaudota) (nuolat apsaitomos atsargos) ? o kaip čia bus su parduotų prekių savikainos žurnalu,nes mes buvom užfiksavę pardavimą?
Atsargų kortelėje pas jus vėl atsiranda prekės. (Gauta)
Analogiškai pirkimui.
Tik paprastai įmonės brokuotoms prekėms užveda kitą kortelę.
Bet galima ir toje pačioje.
Na o parduotų prekių savikainos žurnale savikaina turi mažėt.
Kaip jūs ją ten parodysite - su minusu, ar apskliaustą - jūsų valia.
www.paciolis.lt/templates/files/tiny_mce/.svn/...
Korespondencija:
D prekės skirtos perparduoti
K parduotų prekių savikaina

Dange66 rašė: 2) kai mes gražinam broką (nuolat apskaitoma) buvom pirkę skolon D-4431,K-2014,K 2431 ir vėl ar reikia rašyti į atsargų kortele sunaudota ?
Rašoma, nes juk prekės nebeturite.
D
Dange66 173
2010-10-16 11:23 Dange66
Ačiū labai Loreta13 Jums už atsakymus
D
Dange66 173
2010-10-16 11:30 Dange66
Sveiki,norėčiau paklausti kokia koresondencija reikėtų rašyti kai UAB-ei už kvalifikacijos kėlimo kursus pervedam iš banko D- ?,K- 271 pavyzdžiui 6oo Lt. Ar priklauso kas nors nuo sumos dar ?
Ačiū
L
Loreta13 30842
2010-10-16 11:37 Loreta13 2011-09-11 06-59

Dange66 rašė: kokia koresondencija reikėtų rašyti kai UAB-ei už kvalifikacijos kėlimo kursus pervedam iš banko D- ?,K- 271 pavyzdžiui 6oo Lt. Ar priklauso kas nors nuo sumos dar ?
O jūs studentė smile
Tuomet geriau klausinėkite temoje:
tax.lt/posts9547-380.html
Ten skirta studentams.
Ir kvailiausius klausimus galima uždavinėt.
Nes, jei buhalterė nežino apie sąskaitas "611XX", kažkaip sudėtinga atsakinėt :))
Sumos už kvalifikacijos kėlimą neturi jokios reikšmės.
Reikšmę turi tik tai, KOKIĄ kvalifikaciją tobuliname.
Netiktų mezgimo kursai medienos perdirbimu užsiimančioje įmonėje.:))
D
Dange66 173
2010-10-16 18:16 Dange66
ačiū ,taip studentė, bet taip kartais isiveliam kad ir dėstyoja sako ir ten galima ir ten tai tiesiog norisi ir konsultacijos.Tai ir uzduotis(tiesiog kvaila) kad neparasyta i kokia kvalifikacija.Dar kartą ačiū Loreta .
jotvingis jotvingis 1124
2010-12-07 07:00 jotvingis
Sveiki, turiu tokį klausimą. IĮ persiregistravo į UAB. Įstatinis kapitalas suformuotas iš IĮ turėtų piniginių lėšų banke. Kaip šiuo atveju turi atrodyti sąskaitų korespondencija, t.y., D ir K
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui