PVM deklaracija FR0600

V
vitkis 499
2008-05-27 12:54 vitkis
Pas mus ir taip buvo grąžintinas PVM.
22-6683
26-999
30 - kaip čia įrašyt (PVM debetiniam dok. 110)

Ačiū .
Rolf Rolf 17196
2008-05-27 13:02 Rolf 2011-09-11 05-51

vitkis rašė: Pas mus ir taip buvo grąžintinas PVM.
22-6683
26-999
30 - kaip čia įrašyt (PVM debetiniam dok. 110)



30 eilutėje 6573
S
salyy 49
2008-05-29 09:51 salyy
Paskaičiau PVM deklaracijos pildymo taisykles ir vistik nesupratau, į kurią eil. deklaracijoje dėti mūsų išrašytos DEBETINĖS sąskaitos apmokestinamąją vertę ir PVM?
Čia mes grąžinom pirktą prekę.
Cha-cha Cha-cha 5529
2008-05-29 10:20 Cha-cha 2011-09-11 05-51

salyy rašė: Paskaičiau PVM deklaracijos pildymo taisykles ir vistik nesupratau, į kurią eil. deklaracijoje dėti mūsų išrašytos DEBETINĖS sąskaitos apmokestinamąją vertę ir PVM?
Čia mes grąžinom pirktą prekę.


30 eil. mažinat atskaitomą PVM
S
salyy 49
2008-05-29 10:30 salyy
o 22 nereikia?
Cha-cha Cha-cha 5529
2008-05-29 10:42 Cha-cha
22 nereikia
S
salyy 49
2008-05-29 14:58 salyy
Ačiukas
S
salyy 49
2008-05-29 15:48 salyy
Turim sąskaita už telefonus. Už viršlimitinius pokalbius išskaityta iš darbuotojų darbo užm.
Ar PVM deklaracijos 22 eil.reikia rodyti visos sąskaitos pirkimo PVM ar tik įmonės išlaidų. Na į 30 eil tai suprantu kad tik įmonės.
Rainis Rainis 15057
2008-05-29 16:12 Rainis
22 eilutėje visą sumą.
B
Balandis 2
2008-05-29 16:18 Balandis 2011-09-11 05-51

salyy rašė: Turim sąskaita už telefonus. Už viršlimitinius pokalbius išskaityta iš darbuotojų darbo užm.
Ar PVM deklaracijos 22 eil.reikia rodyti visos sąskaitos pirkimo PVM ar tik įmonės išlaidų. Na į 30 eil tai suprantu kad tik įmonės.


Tik įmonės išlaidų.
Loreta Loreta 28574
2008-05-29 16:20 Loreta 2011-09-11 05-51

Balandis rašė: Tik įmonės išlaidų.

Netiesa. Rainis teisingai parašė.
S
salyy 49
2008-05-29 16:46 salyy
Tai dabar dar programoj nesigauna PVM deklaracijos suformuot :(
Pajamuoju Omnitel sąskaitą
D Įmonės išlaidos 100Lt
D 2431 PVM 18 lt
D darbuotojo skola 10 lt +1,80 PVM
K Skola tiekėjui

Tai programa itraukia tik D2431 į 22 eil ir gaunąmų sąsk faktūrų registrą suformuoja su per maža PVM suma :(

Kaip darot?
Rolf Rolf 17196
2008-05-29 19:53 Rolf 2011-09-11 05-51

salyy rašė:
Tai programa itraukia tik D2431 į 22 eil ir gaunąmų sąsk faktūrų registrą suformuoja su per maža PVM suma :(

Kaip darot?


Užpajamuojat visą sąskaitą pilnai:
D 611x
D 2431
K 4431

Toliau sąskaitų korespondencija priklauso nuo to, ar viršlimitiniai pokalbiai bus laikomi gautu atlygiu už suteiktą paslaugą arba patirtų išlaidų kompensacija.
S
salyy 49
2008-05-30 08:34 salyy
Tai aš ir svarsatu dabar kaip geriau daryti, ar rašyti PVM sąskaitą faktūrą ar tiersiog iškaityti iš darbo užmokesčio.

Jei višlimitiniai pokalbiai laikomi atlygiu už suteiktą paslaugą
D darbuotojo skola
K 611
K4484 Pardavimo PVM
Ar taip?

O jei Patirtų išlaidų kompensacija, sąskaitos rašyti nereikia kaip suprantu, o kokia sąskaitų korespondencija?
Rolf Rolf 17196
2008-05-30 09:10 Rolf 2011-09-11 05-51

salyy rašė: Tai aš ir svarsatu dabar kaip geriau daryti, ar rašyti PVM sąskaitą faktūrą ar tiersiog iškaityti iš darbo užmokesčio.



Jei bus atlygis už suteiktą paslaugą, tai bus pajamos kredite, o ne sąnaudos.
Jei patirtų išlaidų kompensacija:
D darbuotojo skola
K 611x
K 2431
S
salyy 49
2008-05-30 11:31 salyy
Aišku, ačiū.
Tuomet tikriausiai geriau laikyti kompensacija.
K
Kalijola 508
2008-06-04 10:11 Kalijola 2011-09-11 05-51

egluteeeeee rašė:

salyy rašė: Sveiki,
atnešė atsakingas darbuotojas sąskaitas dabar už kovo ir vasario mėn., ką daryt ar traukti į balandžio mėn., pagal gavimo datą, ir deklaruotiu atskaitomą PVM balandžio mėn. dekl, ar taisyti anuos mėn. Taip pat turim teikti mokesčiams gaunamų PVM sąsk.fakt registrą , tai ir čia nežinau į kurį mėn dėti?

Aš gautas sąskaitas į apskaitą traukiu jų gavimo metu,taigi jei gavau balandį, trauksiu į PVM deklaraciją už 04 mėn.,taip pat ir į gaunamų sąskaitų registrą.


Pasiskaičiau atsakymą ir nelabai supratau.
Tai jei gauta PVM s/f už kovo mėnesį, tai nebūtina tikslinti PVM deklaracijos, o galima traukti į einamojo mėnesio deklaraciją? Bet turbūt reikėtų susirašyti buhalterinę pažymą?
Rolf Rolf 17196
2008-06-04 10:27 Rolf 2011-09-11 05-51

Kalijola rašė:
Pasiskaičiau atsakymą ir nelabai supratau.
Tai jei gauta PVM s/f už kovo mėnesį, tai nebūtina tikslinti PVM deklaracijos, o galima traukti į einamojo mėnesio deklaraciją? Bet turbūt reikėtų susirašyti buhalterinę pažymą?


Buhalterinė pažyma tikrai nebūtina.
Jei gauta kreditinė sąskaita, kurioje sumos su minuso ženklu, tada reikėtų įtraukti pagal sąskaitos išrašymo datą ir tektų tikslinti deklaraciją.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
K
Kalijola 508
2008-06-04 10:34 Kalijola
Ačiū už nuorodą, dabar ir akys prašviesėjo. smile
Kadangi PVM s/f ne kereditinė, trauksiu į deklaraciją už 05 mėnesį.
V
Virguteke 106
2008-06-05 11:03 Virguteke
reikia taisyti 2003 12 men PVM deklaracija. ar ant naujos formos tai reikia daryti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui