medeine rašė:
Tarkim įmonė nuo kovo 1 d. tampa PVM mokėtoja, nors jau vasario mėn viršijo 100 000 Lt.
Taigi iki kovo 25 d. teikiam deklaraciją FR0600 už vasario mėn. ir deklaruojam tik pardavimo PVM nuo sumos sumos viršijančios 100 000 Lt? Ar teikiam deklaraciją FR0608? Nes dar vasarį nebuvom PVM mokėtojais.. :
Už vasario mėn. teikiate FR0608.
Už kovo mėn. FR0600
Išrašyta PVM sąskaita faktūra už paslaugas į ES rugpjūčio mėnesį,bet tai PVM s-f išrašyta kreditinė PVM s-f lapkričio mėnesį.Lapkričio mėnesį daugiau PVM s-f į ES nebuvo.Kaip reikėtų atvaizduoti tą kreditinę PVM s-f patikslintos FR0600 dekaracijos 20 langelyje?Ar galima rašyti pvz. -5000 lt.? ir FR0564 patikslinant galima rašyti su minusu sumą?
coliuke_ rašė: Išrašyta PVM sąskaita faktūra už paslaugas į ES rugpjūčio mėnesį,bet tai PVM s-f išrašyta kreditinė PVM s-f lapkričio mėnesį.Lapkričio mėnesį daugiau PVM s-f į ES nebuvo.Kaip reikėtų atvaizduoti tą kreditinę PVM s-f patikslintos FR0600 dekaracijos 20 langelyje?Ar galima rašyti pvz. -5000 lt.? ir FR0564 patikslinant galima rašyti su minusu sumą?
Sandra_v rašė: radau tiekėju kreditinę iš 2010-07mėn ar galiu traukt ją šia data, ar būtina jaukt pernykščius metus?
Jei ji nedidina mokėtino PVM, galite traukti į šiuos metus.
Tačiau tikriausiai ji daro įtaką kitoms sąskaitoms? Jei MFAR dar nepateiktas RC, gal geriau reikia traukti į 2010?
Sandra_v rašė: radau tiekėju kreditinę iš 2010-07mėn ar galiu traukt ją šia data, ar būtina jaukt pernykščius metus?
Jei ji nedidina mokėtino PVM, galite traukti į šiuos metus.
Tačiau tikriausiai ji daro įtaką kitoms sąskaitoms? Jei MFAR dar nepateiktas RC, gal geriau reikia traukti į 2010?
esmė tame kad čia užsienio kreditinė sąskaita su menamu PVM.
Sandra_v rašė: radau tiekėju kreditinę iš 2010-07mėn ar galiu traukt ją šia data, ar būtina jaukt pernykščius metus?
Jei ji nedidina mokėtino PVM, galite traukti į šiuos metus.
Tačiau tikriausiai ji daro įtaką kitoms sąskaitoms? Jei MFAR dar nepateiktas RC, gal geriau reikia traukti į 2010?
esmė tame kad čia užsienio kreditinė sąskaita su menamu PVM.
Lina24 rašė: Laba diena,
Pardaveme Navigacija ES narei 0 tarifu, kaip teisingai uzdeklaruoti PVM deklaracijoje ir FR0564 V03?
Gal gali man kas padeti?
Ar jūsų PVM deklaracijose nėra eilučių pavadinimų?
Ar neturite atsisiuntusi pildymo instrukcijų?
Tiesiog įvertinkite situaciją - pardavėte ES narei, kitaip sakant, tiekiate prekę į ES, vykdote prekių tiekimą į ES. Yra tokia eilutė FR0600? Į ją ir rašykite.
Tas pats FR0564.
Lina24 rašė: Laba diena,
Pardaveme Navigacija ES narei 0 tarifu, kaip teisingai uzdeklaruoti PVM deklaracijoje ir FR0564 V03?
Gal gali man kas padeti?
Ar jūsų PVM deklaracijose nėra eilučių pavadinimų?
Ar neturite atsisiuntusi pildymo instrukcijų?
Tiesiog įvertinkite situaciją - pardavėte ES narei, kitaip sakant, tiekiate prekę į ES, vykdote prekių tiekimą į ES. Yra tokia eilutė FR0600? Į ją ir rašykite.
Tas pats FR0546.
Tai nėra nei piktumas, nei jūsų barimas.
Aš tiesiog paaiškinu, patariu, kaip susidoroti su kokia nors problema.
Juk turbūt daug maloniau pačiam kažką nuveikti?
Tai nėra nei piktumas, nei jūsų barimas.
Aš tiesiog paaiškinu, patariu, kaip susidoroti su kokia nors problema.
Juk turbūt daug maloniau pačiam kažką nuveikti?
Tas tai taip, bet labai jau bijau suklysti Cia ir visa beda Dar karta aciu