Lietuvos įmonė suteikė vežimo paslaugą Lietuvos fiziniam asmeniui (maršrutas - Vokietija-Lietuva). PVM nėra pagal 13str. 7 d. O paslaugų sumą PVM deklaracijoje rašyti į 13 eilutę ar į 20 ?
Rodos tik tavo patvirtinimo ir tereikėjo. Iškart atsirado...
Bet jokio skirtumo tarp jų nematau. Tiktai ekonominės veiklos kodas kažko tai "raudonuoja"...
Gal galite pasakyti kaip pildoma nuline pvm deklaracija kai nera ivykdyti jokie sandoriai. Tiesiog kurie laukai zymimi? (nuliu visur turbut deliot nereikia?) Dekui is anksto uz pagalba.
rakoliss rašė:
Gal galite pasakyti kaip pildoma nuline pvm deklaracija kai nera ivykdyti jokie sandoriai. Tiesiog kurie laukai zymimi? (nuliu visur turbut deliot nereikia?) Dekui is anksto uz pagalba.
Užpildote visus reikalingus laukus iki 10 langelio.
Nuo 11 nieko pildyti nereikia, nulių nerašote.
1. Įmonė pirko Lenkijoje prekes (restorano įrangą bei baldus). Juos nuomos Lietuvoje. Bendra suma 5141 Eur.
Tai pildoma tuomet taip:
21 eil. 5141
25 eil. 1080
34 eil. 1080
35 eil. 1080.
2. Įmonė pirko įranga iš fizinio asmens PVM mokėtojo. Į sąskaitą įtrauktas PVM 23 proc. (796,67 Zl, PVM 183.23 Zl).
Lietuvos PVM mokėtojas remontavo automobilį Latvijoje, jam išrašė faktūrą su latvišku PVM , deklaruoti reikia 23 ir 24 laukelyje vertę be PVM ir 25, 32, 35 priskaičiuotą menamą PVM. Ar teisingai? Ar gerai išrašė latviai faktūrą, ar neturėjo būti be PVM?
linlek rašė:
Lietuvos PVM mokėtojas remontavo automobilį Latvijoje, jam išrašė faktūrą su latvišku PVM , deklaruoti reikia 23 ir 24 laukelyje vertę be PVM ir 25, 32, 35 priskaičiuotą menamą PVM. Ar teisingai? Ar gerai išrašė latviai faktūrą, ar neturėjo būti be PVM?
Labas vakaras, gavome PVM sąskaitą faktūrą iš Lenkijos (pirktas kuras) PVM mokestis išskirtas . Noriu paklausti, ar reikia deklaruoti tokią sąskaitą FR0600. Ir kaip deklaruojate apskaitoje ar su PVM ar be. Ačiū
Labas vakaras,
Reikia pagalbos dėl PVM deklaracijos pildymo.
Susidūrėm su tokiu atveju pirmą kartą.
Suteikėme paslaugą Lietuvoje,Lietuvos piliečiui,kuris,kaip supratome, veiklą įregistravęs Lenkijoje.Sąskaitą išrašėme su lenkiškais rekvizitais ir su 0% PVM.
Kurioje deklaracijos eilutėje reikia rodyti šią sumą?
Iš anksto dėkoju už pagalbą.