aciu, bet niekaip nesuprantu kaip istaisyti tokia situacija...
Gruodzio menesi buvo israsyta saskaita ir nepadeklaruota I SAM sistemoje ir tas PVM liko nesumoketas. Ka tokiu atveju reikia taisyti?
PVM norima islyginti su uz vasario menesio deklaracija.
Ar galima toks variantas kad uz gruodzio klaida taisyti vasario menesio deklaracija.
Gal supratote ka norejau pasakyti