PVM deklaracija FR0600

Z
zuikelis 616
2005-10-25 22:44 zuikelis 2011-09-11 03-53

asolo rašė: Pildau PVM deklaraciją ir visai pasimečiau. Ar turiu pildyti deklaracijos 29 langelį, jei mūsų įmonė teikia transporto paslaugas. Aš rodau pirkimą paslaugų iš lenkų 19 langelyje, pridedu 18 proc. PVM 22 lang.ir 30lang. O kaip su 29 langeliu. smile


19 ir 29 lengeliai tik prekėms deklaruoti.
A
asolo 1163
2005-10-26 08:52 asolo
Tai dabar visai mane sumaišėt. Zuikelis rašė kad 19 ir 29 lang. prekėms deklaruoti. Tai kaip iš tiesų su paslaugų deklaravimu. Tai sąlyginį pirkimą paslaugų rodyti 22 ir 30 lang.ar iš viso nereikia rodyti.Atsiliepkit ,būsiu dėkinga. smile
Kotryna Kotryna 2164
2005-10-26 09:03 Kotryna
Pasinagrinėk- 2004 m. kovo 1 d. Nr. VA-29 priede esančius pavyzdžius, gal atrasi atitinkantį ir tavo situaciją.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2293...ėtinės%20vertės%20mokesčio%20deklaracijos%20FR0600%20formos%20užpildymo%20pavyzdžiai
A
asolo 1163
2005-10-26 09:58 asolo
Kiek beskaityčiau tuos įstatymus, kaip teisingai pildyti deklaraciją 100 proc.
nesu užtykrinta.
Gal atsilieps kas dirba įmonėje, kurios veikla susijusi su transporto paslaugomis.
A
asolo 1163
2005-10-26 13:21 asolo
Išnagrinėjau VA-29 esančius priedus kaip nurodė Kotryna.Atrodo radau atsakymą, kad deklaracijoje turi paskaičiuoti 18 proc. paslaugų pirkimo PVM
ir rodyti 22, 26,30 langeliuose. O 19 ir 29 lang. rodyti tik kas susiję su prekėmis iš ES.
Atsakykit ar aš teisi. smile
L
Loreta13 30842
2005-10-26 16:13 Loreta13 2011-09-11 03-53

asolo rašė: Išnagrinėjau VA-29 esančius priedus kaip nurodė Kotryna.Atrodo radau atsakymą, kad deklaracijoje turi paskaičiuoti 18 proc. paslaugų pirkimo PVM
ir rodyti 22, 26,30 langeliuose. O 19 ir 29 lang. rodyti tik kas susiję su prekėmis iš ES.
Atsakykit ar aš teisi. smile

Ne tik šiuose langeliuose, bet tai kas rodoma 29 langelyje, yra ir 22 langelyje, drauge su visais kitais pirkimo PVM
Čia sąlyginis PVM, kur PVM mokėjimas perkeliamas Lietuvai
B
begemotas 486
2005-10-26 16:19 begemotas
Gal nevisai i tema.
Ar kas ka girdejo apie pazymas is LVMI uzsienio partneriams apie imones PVM moketojo statusa?
Ar buvo tokia tema tax'e gvildenama?
A
asolo 1163
2005-10-27 09:15 asolo
Radau VMI atsakymą dėl sąlyginio PVM apskaičiavimo ir deklaravimo. VMI
nurodo, kad apskaičiuojame 18 proc. pardavimo PVM nuo paslaugų vertės ir deklaruojame šią sumą 22, 26 laukeliuose bei 30 laukelyje ( 30 laukelis pildomas priklausomai nuo to, ar įmonė turi teisę atskaityti pirkimo PVM). Įsigytų paslaugų vertė PVM DEKLARACIJOJE nėra nurodoma. smile
A
Amrita 895
2005-10-27 11:46 Amrita
Iškilo toks klausimukas: jeigu as noriu patikslinti gautiną PVM pvz. 2003 01 mėn. kaip man tai parodyti apskaitoje? Praeituose metuose kaip ir nesinori ką nors taisyti smile Gal registruoti šių metų data, ir surašyti buhalterinę pažymą? Kaip jūs tokius koregavimus darote?
A
Amrita 895
2005-10-27 13:05 Amrita 2011-09-11 03-53

Amrita rašė: Iškilo toks klausimukas: jeigu as noriu patikslinti gautiną PVM pvz. 2003 01 mėn. kaip man tai parodyti apskaitoje? Praeituose metuose kaip ir nesinori ką nors taisyti smile Gal registruoti šių metų data, ir surašyti buhalterinę pažymą? Kaip jūs tokius koregavimus darote?

smile
V
VeryNew 248
2005-11-17 09:17 VeryNew
Laba diena, prašyčiau konsultacijos:
Spalio 28d. išrašėme PVM s.f., atidavėmė prekes į muitinę, bet spalio mėn. prekės nebuvo išsiūstos, o sekantį mėn. - lapkričio. Ir ant eksporto deklaracijos yra žymos, kad eksportuota lapkričio mėn. Gavosi toks prasikeitimas, PVM s.f. vieno mėnesio data, o prekių išsiuntimas (eksportas), kitą mėn. Į kurio mėn. PVM deklaraciją traukti eksportuotų prekių vertę - 10 ar 11?
Nesu užtikrintas, kur tai teko skaityti, kad pagal išrašymo datą, tai būtų į 10mėn. deklaarciją. Ar teisngai?
Ačiū už atsakymus, ir kritiką.
V
VeryNew 248
2005-11-17 11:19 VeryNew 2011-09-11 03-54
[quote:de13ed84c3]Laba diena, prašyčiau konsultacijos:
Spalio 28d. išrašėme PVM s.f., atidavėmė prekes į muitinę, bet spalio mėn. prekės nebuvo išsiūstos, o sekantį mėn. - lapkričio. Ir ant eksporto deklaracijos yra žymos, kad eksportuota lapkričio mėn. Gavosi toks prasikeitimas, PVM s.f. vieno mėnesio data, o prekių išsiuntimas (eksportas), kitą mėn. Į kurio mėn. PVM deklaraciją traukti eksportuotų prekių vertę - 10 ar 11?
Nesu užtikrintas, kur tai teko skaityti, kad pagal išrašymo datą, tai būtų į 10mėn. deklaarciją. Ar teisngai?
Ačiū už atsakymus, ir kritiką.
[/quote]

kolegos, ar negalit patarti? ačiū
L
Loreta13 30842
2005-11-17 16:56 Loreta13 2011-09-11 03-54

VeryNew rašė: Laba diena, prašyčiau konsultacijos:
Spalio 28d. išrašėme PVM s.f., atidavėmė prekes į muitinę, bet spalio mėn. prekės nebuvo išsiūstos, o sekantį mėn. - lapkričio. Ir ant eksporto deklaracijos yra žymos, kad eksportuota lapkričio mėn. Gavosi toks prasikeitimas, PVM s.f. vieno mėnesio data, o prekių išsiuntimas (eksportas), kitą mėn. Į kurio mėn. PVM deklaraciją traukti eksportuotų prekių vertę - 10 ar 11?
Nesu užtikrintas, kur tai teko skaityti, kad pagal išrašymo datą, tai būtų į 10mėn. deklaarciją. Ar teisngai?
Ačiū už atsakymus, ir kritiką.

Aš pildau 10 mėn. Nes ir pardavimai ir jo PVM (šiuo atveju "0") yra 10 mėn.
Dabar eksporto deklaracijose nebėra termino, kada prekė turi kirst Lietuvos sieną. Tai jei lauksiu kažkokio patvirtinimo..kur ir kada ji ten iš Lietuvėlės ...tik tą ir darysiu per dienų dienas... smile
tanitaa tanitaa 383
2005-11-20 19:45 tanitaa
Sveiki, pildau FR 0600 ir visiškai susipainiojau smile
Situacija tokia : turiu Lenkijos įm. PVM faktura su priskaičiuotu 22 procentu PVM, nors turėjo būti nulinis PVM. (Ir mes ir Lenkai PVM mokėtojai) . Bet yra kaip yra, čia jau nieko nepakeisi, turiu viską sutvarkyti, bet nežinau kaip ? Ieškojau informacijos, radau pvm taikymo schemos ir pvz. (vmi leidinukas).
Ar aš teisingai supratau, kad dabar mes turime priskaičiuoti pardavimo pvm, ir sumokėti į biudžetą?
Labai reikia Jūsų patarimų smile
K
Kozete 1059
2005-11-22 09:56 Kozete
Radau, kad už birželį blogai deklaruotas PVM.
Aš dabar ją patikslinsiu ir išsiųsiu. Kur man sekti tą patikslintą deklaraciją? Ar prie senos, ar pagal datas?
Ačiū
K
Kozete 1059
2005-11-22 10:07 Kozete
Ir dar klausimėlis, jei tada deklaravau spausdintą variantą ar dabar galiu nusiųsti per EDS?
Bingo Bingo 753
2005-11-22 10:22 Bingo
Taip, gali deklarauoti patikslintą per EDS. Nors būna kuriozų kai EDS sako pirminės deklaracijos nerandu. O sek ten kur tau patogiau. Logiška būtų segti prie pirminės, kadangi jos duomenys nebagalios, kai uždeklaruosi patikslintą.
K
Kozete 1059
2005-11-22 10:40 Kozete
Ačiū
A
asolo 1163
2005-11-22 14:52 asolo
Deklaracijoje sąlyginį-menamą PVM rodau 22, 26 ir 30 laukeliuose smile
O kaip buhalterijoje parodomas sąlyginis PVM smile
Ar kiekvienai PVM sąskaitai apskaičiuojamas ar už mėnesį smile
Kokia būtų sąskaitų kontiruotė smile
O gal tik deklaracijoje paskaičiuojame. Patarkit, kaip Jūs darot smile
L
Loreta13 30842
2005-11-22 17:02 Loreta13 2011-09-11 03-55

tanitaa rašė: Sveiki, pildau FR 0600 ir visiškai susipainiojau smile
Situacija tokia : turiu Lenkijos įm. PVM faktura su priskaičiuotu 22 procentu PVM, nors turėjo būti nulinis PVM. (Ir mes ir Lenkai PVM mokėtojai) . Bet yra kaip yra, čia jau nieko nepakeisi, turiu viską sutvarkyti, bet nežinau kaip ? Ieškojau informacijos, radau pvm taikymo schemos ir pvz. (vmi leidinukas).
Ar aš teisingai supratau, kad dabar mes turime priskaičiuoti pardavimo pvm, ir sumokėti į biudžetą?
Labai reikia Jūsų patarimų smile

Na žiūrint, už ką ten tas 22 %? Jei tai kuras, ar paslaugos, tai tiesiog trauki į sąnaudas, ar užsipajamuoji kurą su visu ten lenkišku PVM. Jei kada grąžins lenkai, mažinsi sąnaudas, grąžintomis sumomis.
Jei tai prekė, ir jūs pateikėte PVM pažymėjimą, o jie visvien išrašė su savo PVM, teks prisiskaičiuoti menamą PVM: D2431/K4484
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui