PVM deklaracija FR0600

V
verde 1007
2005-12-28 14:00 verde
turbut teks i vmi skambint
N
naujokyte 877
2005-12-28 14:00 naujokyte 2011-09-11 03-57

nerijus rašė:


1. nezinau
2. kada tarpininkai israse jums saskaita
V
verde 1007
2005-12-28 14:11 verde
pasiskambinau i vmi, viska as gerai darau, taikau 0 proc. ir 18 laukeli irasau suma
Loreta Loreta 28574
2005-12-28 14:15 Loreta 2011-09-11 03-57

verde rašė: pasiskambinau i vmi, viska as gerai darau, taikau 0 proc. ir 18 laukeli irasau suma

Tad būk tokia maloni, ir gerbdama tax narių laiką ur geranoriškumą, formuluok klausimus normaliai su visais galais, o ne kad reikėtų traukti už liežuvio, lyg tai būtų įdomu mums, o ne tau, verde. Man ir dabar neaišku, kas ten pas tave per procedūra, ir tas VMI atsakymas mums nieko nepasako, labai gaila...
V
verde 1007
2005-12-28 14:18 verde
atsiprasau Loreta, bet lyg ir gerai suformulavau klausima smile matai, kai paciai aisku ko noriu paklaust, tai atrodo, kad ir kiti is puses zodzio mane suprast turi. smile

aciu tau uz pagalba
Loreta Loreta 28574
2005-12-28 14:29 Loreta
Tai vis tik papasakok, kas nurodyta eksporto deklaracijoje - kas kaip vežėjas ir koks maršrutas? Įdomu gi
nieko_sau nieko_sau 3857
2005-12-28 14:29 nieko_sau
Man dabar jau aiškus Verdes atvejis (nes pradėjau vesti apskaitą transporto įmonėje smile ). Nesvarbu, kad vežėjas vežė tik dalį krovinio maršruto, svarbu, kad krovinio maršrutas yra iš ES į 3 šalį, tada tai laikoma eksportu iš ES ir taikomas 0 PVM tarifas pagal 45 PVMĮ str., nepriklausomai nuo to, kad paslaugos pirkėjas yra Lietuvos įmonė. O eksporto deklaracija yra dokumentas, pagrindžantis 0 tarifą, t.y. pagrindžiantis pačio krovinio maršrutą. Visada prašau kopijų ir aš, nes mūsų įmonės CMR tėra tik tas vidinio pervežimo maršrutas.
Loreta Loreta 28574
2005-12-28 14:33 Loreta
Nieko_sau, aš suprantu, kad krovinys eksportuojamas. Suprantu, kad 0 tarifą taikome net ir esant užsakovui Lietuvos PVM mokėtojui. Nesuprantu vieno - jeigu vežėjai du, užsakovas gauna 2 sąskaitas nuo skirtingų vežėjų, kurių maršrutai nesutampa?
Loreta Loreta 28574
2005-12-28 14:35 Loreta
OIr dar - eksporto deklaracija: kas joje nurodoma? abu vežėjai? Ar yra dvi skirtingos eksporto deklaracijos - po keikvieną abiems vežėjams?
V
verde 1007
2005-12-28 14:40 verde
mano atveju, uzsakovas Lietuvos PVM moketojas. marsrutas:Anglija-Lietuva-Rusija. Mes atlikom tik dalini pervezima Anglija-Lietuva. O eksporto deklaracijoj vezejai nenurodomi tik kad krovinys is GB i RU
nerijus nerijus 2474
2005-12-28 14:50 nerijus 2011-09-11 03-57

naujokyte rašė:

1. nezinau
2. kada tarpininkai israse jums saskaita


Importo deklaracija 11.15
Tarpininkų sąskaita 12.23
Mokėjimas bus po naujų...
A
allina 1196
2005-12-29 07:34 allina 2011-09-11 03-57

nerijus rašė: Turiu tokias situacijas:
1. Padarytas importas iš trečiosios šalies. Pristatymo sąlygos DDP. Muitą ir importo PVM sumokėjo tarpininkai, ir pateikė muitinei raštą dėl užskaitymo mūsų įmonei. Pagal DDP sąlygas mokesčius turėtų sumokėti trečioji šalis. Realiai mąstant sumokėto importo PVM traukti į atskaitą (nors muitinėje jis užskaitytas mums) negaliu, nes neleidžia "incoterms" sąlygos.
Ar aš teisus?

2. Padarytas importas iš trečiosios šalies. Pristatymo sąlygos DDU. Muitą ir importo PVM sumokėjo tarpininkai, ir pateikė muitinei raštą dėl užskaitymo mūsų įmonei. Muitas ir importo PVM priklauso mums.
Klausimas: kada galiu traukti sumokėtą importo PVM į atskaitą? Kada tarpininkai sumokėjo, kada tarpininkai mums išstatė sąskaitą, ar kada mes sumokėjiome muitinės tarpininkams?



1,-
2,Į atskaita PVM traukiamas tada,kada israsoma saskaita t.y tarpininku saskaita
A
airin 777
2006-01-23 08:23 airin
Pastebėjau, kad į PVM deklracija neįtraukta liepos mėn. sąskaita iš ES. t.y nepriskaičiuotas ne pirkimo nei pardavimo PVM.
Mežinau, kaip pasielgti, ar traukti tą sąskaitą į gruodžio mėn. PVM deklraciją, ar tikslinti liepos mėn. deklraciją. Skambinausi į VMI 2 kartus ir gavau skirtingus atsakymus, vieną kartą, kad laisvai galiu įtraukti į gruodžio mėn. deklaraciją, antrą kartą- kad gal geriau tikslinti liepos mėn.
iš vienos pusės, mokėtinas PVM nesikeis, biudžeto nenuskriaudžiu , bet iš kitos pusės kai yra pardavimo PVM reikia tikslinti tą mėnesį, kai turėjo būti priskaičiuotas(nors tai pačiai sumai yra ir pirkimo).
Aišku, būtų paprasčiau traukti į gruodžio mėn, bet ar tikrai galima...
Cha-cha Cha-cha 5529
2006-01-23 12:21 Cha-cha
Tikrai negalima traukti į gruodžio mėn. Turite tikslinti liepos mėn deklaraciją.
Loreta Loreta 28574
2006-01-23 12:31 Loreta 2011-09-11 03-58

airin rašė: Pastebėjau, kad į PVM deklracija neįtraukta liepos mėn. sąskaita iš ES. t.y nepriskaičiuotas ne pirkimo nei pardavimo PVM.
Mežinau, kaip pasielgti, ar traukti tą sąskaitą į gruodžio mėn. PVM deklraciją, ar tikslinti liepos mėn. deklraciją. Skambinausi į VMI 2 kartus ir gavau skirtingus atsakymus, vieną kartą, kad laisvai galiu įtraukti į gruodžio mėn. deklaraciją, antrą kartą- kad gal geriau tikslinti liepos mėn.
iš vienos pusės, mokėtinas PVM nesikeis, biudžeto nenuskriaudžiu , bet iš kitos pusės kai yra pardavimo PVM reikia tikslinti tą mėnesį, kai turėjo būti priskaičiuotas(nors tai pačiai sumai yra ir pirkimo).
Aišku, būtų paprasčiau traukti į gruodžio mėn, bet ar tikrai galima...

Kalba eina apie 19 laukelį. Dėl VMI patylėsiu.
Visa, kas liečia sandorius su ES - tikslinama tą laikotarpį, kada tam atsiranda prievolė. Taigi - reikia tikslinti liepos mėn.
Skaitome FR0600 pildymo tvarką:

"Atkreipiame dėmesį į tai, kad šių prekių apmokestinamoji vertė PVM deklaracijoje turi būti įrašyta tą mokestinį laikotarpį, kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM. Prievolė apskaičiuoti iš kitos ES valstybės narės įsigytų prekių pardavimo PVM atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip 15 dieną kito mėnesio, einančio po to, kurį prekės buvo išgabentos. "

comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256...
F
Fince 33
2006-01-23 12:46 Fince
Klausimas del 600 deklaracijos pildymo.

2005 01 grazintinas PVM -300 (31 langelis)
2005.02 reikia sumoketi 120 liko grazintino -180
2005.03 graintinas dar -150 liko grazintino -330
2005.04 reikia sumoketi 350 sumoku 20

Kuriuose langeliuose ir kaip tai atrodo. Jei galima parasykite i kuri langeli ka rasyti nuo antro menesio
A
airin 777
2006-01-23 13:11 airin
Ačiū Loreta ir Cha-cha- įtikinot, kad tik į liepos mėn deklarciją. smile
o VMI ir šiandien pasakė, kad galima ir į gruodžio mėn.

Vis dėlto, TAX labiau galima pasitikėti negu VMI smile
Loreta Loreta 28574
2006-01-23 13:19 Loreta 2011-09-11 03-58

Fince rašė: Klausimas del 600 deklaracijos pildymo.

2005 01 grazintinas PVM -300 (31 langelis)
2005.02 reikia sumoketi 120 liko grazintino -180
2005.03 graintinas dar -150 liko grazintino -330
2005.04 reikia sumoketi 350 sumoku 20

Kuriuose langeliuose ir kaip tai atrodo. Jei galima parasykite i kuri langeli ka rasyti nuo antro menesio

Vaje vaje, fince - ar pirmą kartą pildote?
Nieko niekur nereikia įrašinėti - skirtumai susidengia vidinėje apskaitoje. Sausio mėn. gavosi grąžintinas, vasario - mokėtinas, toliau vėl grąžintinas, paskui vėl mokėtinas.....Tai, kas gaunasi kiekvieną mėnesį, taip ir lieka deklaracijoje - sumokėtas PVM (grąžintino ir mokėtino skirtumas) niekur FR0600 nesifiksuoja, jis paprasčiausiai susidengia niekur nieko neįrašinėjant.
F
Fince 33
2006-01-23 13:37 Fince
Aciu
As taip ir dariau tik sendien kazkodel suabejojau ar teisingai.
O siaip tai as tikrai naujokas
Dar karta aciu
Virgasius Virgasius 2442
2006-01-23 14:30 Virgasius
Kaip zinoti, ar reikia prisiskaiciuoti PVm prekems, gautoms is Latvijos ir Lenkijos? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui