airin rašė: Pastebėjau, kad į PVM deklracija neįtraukta liepos mėn. sąskaita iš ES. t.y nepriskaičiuotas ne pirkimo nei pardavimo PVM.
Mežinau, kaip pasielgti, ar traukti tą sąskaitą į gruodžio mėn. PVM deklraciją, ar tikslinti liepos mėn. deklraciją. Skambinausi į VMI 2 kartus ir gavau skirtingus atsakymus, vieną kartą, kad laisvai galiu įtraukti į gruodžio mėn. deklaraciją, antrą kartą- kad gal geriau tikslinti liepos mėn.
iš vienos pusės, mokėtinas PVM nesikeis, biudžeto nenuskriaudžiu , bet iš kitos pusės kai yra pardavimo PVM reikia tikslinti tą mėnesį, kai turėjo būti priskaičiuotas(nors tai pačiai sumai yra ir pirkimo).
Aišku, būtų paprasčiau traukti į gruodžio mėn, bet ar tikrai galima...
Kalba eina apie 19 laukelį. Dėl VMI patylėsiu.
Visa, kas liečia sandorius su ES - tikslinama tą laikotarpį, kada tam atsiranda prievolė. Taigi - reikia tikslinti liepos mėn.
Skaitome FR0600 pildymo tvarką:
"Atkreipiame dėmesį į tai, kad šių prekių apmokestinamoji vertė PVM deklaracijoje turi būti įrašyta tą mokestinį laikotarpį, kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM. Prievolė apskaičiuoti iš kitos ES valstybės narės įsigytų prekių pardavimo PVM atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip 15 dieną kito mėnesio, einančio po to, kurį prekės buvo išgabentos. "
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/7f17e09ec9cbde14c2256...