KPO

D
daaivva 13
2004-04-09 14:07 daaivva 2011-09-11 03-23
Gal kas gali padėti smile
Įmonė individuali ir kovo mėn. (aš dėl numeracijos), tai aš paėmiau ir parašiau buhalterinę pažymą, kad mes per klaidą nepridėjome 400Lt. sumos, todėl šia suma yra didinamos vasario mėn. kasos pajamos.
Tik aš nežinau ar gerai padariau, ar būtinai tą sumą reikėjo užpajamuoti smile smile smile
D
DaivaP 5457
2004-04-09 14:23 DaivaP 2011-09-11 03-23
Jau buvo šis klausimas. Sakiau savo nuomonę, kad neteisinga kelioms parduotuvėms rašyti vieną . Negi yra kitokių nuomonių?
D
daaivva 13
2004-04-09 14:26 daaivva
o kodėl negalima, juk įmonė tai viena
D
daaivva 13
2004-04-09 14:34 daaivva
Prašau parašykit dar kas nors savo nuomonę, nes labai reikia sutvarkyti šį reikalą smile smile smile
Loreta Loreta 28574
2004-04-09 14:35 Loreta 2011-09-11 03-23
Daivva, specialiai tau permečiau tavo klausimą iš privato į tax - kodėl vėl atidarinėji tą patį klausimą??? Štai tau vakarykštis mano atsakymas

tax.lt/modules.php?name=Forums&file=v...

Vieną bendrą ir skirtingi materialiai atsakingi asmenys. Jie rašo atskirus pinigų paėmimo kvitus.
Tačiau galimas variantas rašyti ne vieną , bet atskirus kiekvienai parduotuvei - bet tik tuo atveju, jei pinigus inkasuoja pats savininkas.
D
daaivva 13
2004-04-09 17:24 daaivva 2011-09-11 03-23
Aš vėl apie tą patį smile smile smile
Bet man šis klausimas neduoda ramybės. Kodėl negalima rašyti vieną , jeigu pinigus inkasuoja pats savinikas ir visa apskaita pas mus vedama kaip vienos įmonės smile
Loreta Loreta 28574
2004-04-09 17:35 Loreta 2011-09-11 03-23
Pasakysiu, kodėl.
Turite kelias parduotuve, taip? Kiekvienoje parduotuvėje vedama prekinė-piniginė apyskaita, taip? Pajamų dalyje registruojate pajamų sąskaitas.
O ką registruojate išlaidų dalyje??? Registruojate pardavimus - tiek pagal išrašytas sąskaitas (jeigu tokių turite), tiek pagal inkasuoti, kadangi apyskaita parduotuvei statoma viena bendra. Bet atskirose parduotuvėse yra atskiri materialiai atsakingi asmenys, atskiros prekinės - piniginės apyskaitos, ir apyvartia turi būti išrašomi atskiri dokumentai, kuriais pagrindžiama tos parduotuvės apyvarta, vedami atskiri prekių likučiai.
Apskaita įmonės bendra - tai savaime suprantama, bet bendra tik kasa, o ne atskirų parduotuvių prekių apskaita. Jeigu vedate tik vieną apyskaitą visoms parduotuvėms - darote didelę klaidą.
Gita1 Gita1 8357
2004-04-20 12:00 Gita1 2011-09-11 03-23
Norėčiau paklausti kai įsigyjat ar juos iškart nurašot ar laikot atsargų sąskaitoj ir nurašinėt pvz kas mėnesį?
D
DaivaP 5457
2004-04-20 13:52 DaivaP 2011-09-11 03-23
[quote=Gita1]Norėčiau paklausti kai įsigyjat
Kas mėn. nurašau tiek, kiek sunaudota (ar sugadinta)
A
astulka 994
2004-04-20 15:50 astulka 2011-09-11 03-23
[quote=DaivaP]

Gita1 rašė: Norėčiau paklausti kai įsigyjat
Kas mėn. nurašau tiek, kiek sunaudota (ar sugadinta)



as nurasau gale metu pagal faktini likuti po inventorizacijos.
S
Satlas 1294
2004-04-20 16:06 Satlas 2011-09-11 03-23
[quote=daaivva]Gal kas gali padėti smile
Įmonė individuali ir kovo mėn. (aš dėl numeracijos), tai aš paėmiau ir parašiau buhalterinę pažymą, kad mes per klaidą nepridėjome 400Lt. sumos, todėl šia suma yra didinamos vasario mėn. kasos pajamos.
Tik aš nežinau ar gerai padariau, ar būtinai tą sumą reikėjo užpajamuoti

1. Kiek man zinoma niekas neipareigoja naudoti pg. numerius. Yra tik tylus revizoriu nusistatymas kad kontroles tikslais taip turetu buti daroma. Vis tik siulau kol kas taip daryti. Bet bedos atveju... (as ne visada laikiausi tos taisykles)
2. Jei dar nepasibaigusi ta iš tos partijos blanku bloko nugarines puses paskutini blanka. Tipo kasininkas ar buhalteris (tas kas surase kpo, turetu buti buhas) per ziopluma ne is tos blanku bloko puses atplese viena kpo ir supilde, pastebejote tik veliau. Oi.
3. Kitas dalykas ka galite padaryti tai inesti pinigus i kasa dabar. O tuos kelis simtus kuriu neinesete registruoti kaip darbuotojo skola, paskirkite tos parduotuves darbuotoja atskaitingu asmeniu ir pakabinkite ant jo tas babkes iki siol.
Nezinau kokia pas Jus sistema, bet pas mane vadybininkai surinkineja pinigus iš debitoriu ir inesineja i kasa dienos gale (2000.02.17 Nut 179 10p) Ijunkit durniuka ir kazka panasaus primeskit. Ka galima padaryti darbuotojui, kuris dali tu pinigu pamirso inesti ar pasisavino. Inese kai galejo. Tegu pasiraso paaiskinima- aplaidumas ir pan. Nu ka jam padarysi, blogas jis, bet siaip kaip darbuotojas jis nepakeiciamas. smile Nezinau kaip viskas ten pas Jus vyksta tai nezinau del sito punkto ar Jus ji galite prisitaikyti. Nezinau ar nepazeidziate Jusu veikla reglamentuojanciu TA.
3. Kas del vieno kelioms parduotuvems tai jei norite nors ir tukstanciui pardavyklu viena pildykite (kol kas !) bet tokiu atveju turekite gera programa ir organizuokite apskaita kuri kauptu kiekvieno prekybos tasko operacijas ar ant spargalkiu kaupkite duomenis...
Manau.
R
Renatele 815
2004-04-20 16:43 Renatele 2011-09-11 03-23

Satlas rašė: Nezinau kokia pas Jus sistema, bet pas mane vadybininkai surinkineja pinigus iš debitoriu ir inesineja i kasa dienos gale (2000.02.17 Nut 179 10p) Ijunkit durniuka ir kazka panasaus primeskit. Ka galima padaryti darbuotojui, kuris dali tu pinigu pamirso inesti ar pasisavino. Inese kai galejo. Tegu pasiraso paaiskinima- aplaidumas ir pan. Nu ka jam padarysi, blogas jis, bet siaip kaip darbuotojas jis nepakeiciamas. smile Nezinau kaip viskas ten pas Jus vyksta tai nezinau del sito punkto ar Jus ji galite prisitaikyti. Nezinau ar nepazeidziate Jusu veikla reglamentuojanciu TA.


kazhkurioj temoj rashe, kad SODRA tokius pinigelius neineshtus darbuotojo uzhskaito kaip jam ishmoketa DU. Todel gal geriau to nepraktikuoti. Tas variantas su paimtu ish kito galo-tai liuks...
S
Satlas 1294
2004-04-20 17:01 Satlas 2011-09-11 03-23
Renatelei:
Daaivva'os atveju nezinau ar tiktu, bet mano atveju sodra tikrino, pastebejo, klause ir nieko. Juk imone isduoda PPK kruva darbuotojui. Sis priiminedamas pinigus israso kvita ir viena jo egz parveza ir su pinigais priduoda pildytojui. O imone tai juk nezino kiek jis siandien paeme is klientu. Jei jis to PPK ir tu pinigu nepridave.
Panaudotu PPK inventorizacija ir jos aktas (kuriame nurodama anksciau isduotu PPK panaudojimas) turi buti padaromi tik pries isduodant darbuotojui naujus PPK. Isa 340. 2002.10.30
Tarkim po poros men pasibaigus jo PPK isduodam naujus PPK ir matom kad pas darbuotoja dar vienas kvitas, kuris musu duomenimis napanaudotas. Mes ji uz karsenes davai kvita duodi. Tas atnesa kvita ir pinigus. Paraso pasiaiskinima kad pvz: pamete pinigus ir bijojosi duoti kvito kol is algos nesutaupe tiek pinigu. Taigi mes jam pg. DK papeikima ir paimam ta kvita su pinigais ir israsom .
Nezinau koki TA (iki siol galiojusi) darboviete pazeide. Tai darbuotojas brudas, bet savo tiesiogini darba, kuriam jis priimta jis ismano ir mes jo neatsisakysime. Darbuotojui dirbanciam "kelyje" besitrankanciam po visokius lietuvos uzkampius ko tik nenutinka.
Siaip tai labai idomu, nieko negirdejau kad tai galetu buti laikoma kaip alga. Juk pagaliau grazina tuos pinigus darbovietei. Tai galetu buti laikoma paskola, bet atsizvelgiant i pasiaiskinima ir i paprastai menkas tokiu klaidu sumas, sunku patiketi kad kas prisikabintu. Gal galetum duoti nuoroda i koki straipsniuka spaudoje ar inete kur rase kad kabinejasi. Zinok nieko negirdejau. O pas mane tokiu atveju buvo pora. Sumos nesieke ir simto Lt bet visgi...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui