03 31 užsidarė mano įmonės finansiniai metai. Metų gale aš sukaupiau tam tikrą sumą įdarbinimo paslaugų, sukaupta suma aišku yra be PVM. Šią savaitę aš pagaliau gavau sąskaitą ir pasimečiau ką daryti su PVM? Sąnaudos žinoma leidžiami, nes tą sumą sukaupiau, o PVM atskaita negalima?
Issprogtake rašė:
03 31 užsidarė mano įmonės finansiniai metai. Metų gale aš sukaupiau tam tikrą sumą įdarbinimo paslaugų, sukaupta suma aišku yra be PVM. Šią savaitę aš pagaliau gavau sąskaitą ir pasimečiau ką daryti su PVM? Sąnaudos žinoma leidžiami, nes tą sumą sukaupiau, o PVM atskaita negalima?
Galite tikslinti vasario mėn. PVM deklaraciją.
O kodėl jūsų finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais?
Tai vadinasi galiu normaliai atskaityti PVM, nesvarbu, kad PVM bus ne tų metų? O kiti metai, nes tokia įmonės grupės (ne tik Lietuvos) politika, viskas šioje vietoje tvarkinga :)
Laba diena,
Norėjau pasiteirauti, ar gerai suprantu ?
Įmonė PVM mokėtoja, bet paskutiniu metu vykdome vien PVM neapmokestinamus sandorius, turim išsivedę procenta, bet kaip išsiaiškinau VMI jeigu matau, kad PVM apmokestinamų sandoriu nenusimato, aš pridavinėju PVM deklaraciją tik parodydama PVM neapmokęstinamus sandorius bei pirkimo PVM bet atskaitomą PVM darau 0.00 , o programoje aš galiu iš 2431 visą PVM kelti tiesiog į netskaitomo PVM saskaitą(6klasė) ????
Būsiu labai dėkinga, jei kas padės :)
Ačiū
Tiekėjas mums išrašė sąskaitą už autobokštelio nuomą ir atskira eilute dar už vinjetes ir PVM nuo jų priskaičiavo, ar neturėjo į nuomos savikainą įtraukti?
Prasau pagalbos....
Nusipirkome irangos uz 8000lt is Belgijos imones, PVM moketojos. Belgai israse saskaita ir iranga pristate mums i LT. Kadangi uz sia iranga nori apmoketi musu akcininke, esanti Olandijoje, as turiu israsyti jiems saskaita faktura.Kokiu PVMĮ straispniu turiu vadovautis israsydama saskaita? Kadangi iranga liko LT, saskaita turiu israsyti su 21proc PVM?
Ir jei įranga liks LT , vadinasi, rašote su lietuvišku PVM. Nors labai įdomiai čia pas jus. Kiek suprantu, akcininkai mokės ne Belgijos įmonei, o jums, tai gal kažkaip kitaip galima sutvarkyti, be pardavimo?
Žinoma, kad faktiškai jokio pardavimo nėra - įranga lieka Lietuvoje. Tuomet jokios sąskaitos akcininkei iš Olandijos nereikia, parašykite sutartį su jais dėl apmokėjimo ir aptarkite, ar tai paskola, ar dovana jūsų įmonei. O gal olandai ir belgai turi kokių tarpusavio skolų, todėl nori apmokėti - tuomet trišalę sutartį rašykite.
Jei visdėlto olandai iš jūsų reikalauja sąskaitos - tada jie perka tą įrangą. Pardavimas aišku su lietuvišku PVM, nes įranga neišvežama. Ir toliau reikalinga įrengimų nuomos sutartis, nes lietuviška įmonė naudojasi ne savo įrengimais - vėl visokių kabliukų atsiranda.
Trumpai tariant, padaryta kvailai, buvo galima susitvarkyti visai kitaip ir išvengti to PVM, bent jau lietuviško.
Sakykit, UAB pirko naudotas automobilio padangas iš Lietuvos IĮ , jos išrašytos be PVM, ar reikia su tuo PVM ką nors daryti, pvz. priskaičiuoti ar pan.?
Reduxa rašė:
Sakykit, UAB pirko naudotas automobilio padangas iš Lietuvos IĮ , jos išrašytos be PVM, ar reikia su tuo PVM ką nors daryti, pvz. priskaičiuoti ar pan.?
Tai gal ne iš PVM mokėtojos pirko?
Bet kokiu atveju nieko priskaičiuoti nereikia, užmaukit a/m ir važinėkit į sveikatą.
Reduxa rašė:
Sakykit, UAB pirko naudotas automobilio padangas iš Lietuvos IĮ , jos išrašytos be PVM, ar reikia su tuo PVM ką nors daryti, pvz. priskaičiuoti ar pan.?
Tai gal ne iš PVM mokėtojos pirko?
Bet kokiu atveju nieko priskaičiuoti nereikia, užmaukit a/m ir važinėkit į sveikatą.
Raini, pamiršau parašyti, kad nurodyta, jog "taikoma speciali naudotų prekių apmokestinimo schema".
Reduxa rašė:
Sakykit, UAB pirko naudotas automobilio padangas iš Lietuvos IĮ , jos išrašytos be PVM, ar reikia su tuo PVM ką nors daryti, pvz. priskaičiuoti ar pan.?
Tai gal ne iš PVM mokėtojos pirko?
Bet kokiu atveju nieko priskaičiuoti nereikia, užmaukit a/m ir važinėkit į sveikatą.
Raini, pamiršau parašyti, kad nurodyta, jog "taikoma speciali naudotų prekių apmokestinimo schema", pirkta iš PVM mokėtojo.
Reduxa rašė:
Raini, pamiršau parašyti, kad nurodyta, jog "taikoma speciali naudotų prekių apmokestinimo schema".
Vadinasi, pardavė pagal maržos schemą (kas labai keistai atrodo - padangos pagal maržą ). Na, bet visko šiam pasaulyje būna...
Vistiek nieko priskaičiuoti nereikia.
O jei parduosite tas padangas, tai teks parduoti su PVM.
Reduxa rašė:
Raini, pamiršau parašyti, kad nurodyta, jog "taikoma speciali naudotų prekių apmokestinimo schema".
Vadinasi, pardavė pagal maržos schemą (kas labai keistai atrodo - padangos pagal maržą ). Na, bet visko šiam pasaulyje būna...
Vistiek nieko priskaičiuoti nereikia.
O jei parduosite tas padangas, tai teks parduoti su PVM.
Labai ačiū Raini pardavimas manau negresia na, bet visko šiam pasaulyje būna
gal kas atsakys į mano klausimą: įmonė A pasirašė su kita įmone B laidavimo sutartį dėl banko paskolos. Ar gali įmonė A išrašyti PVM s/f už laidavimo paslaugas su nuliniu PVM?