Dėl nulinio PVM

monde09 monde09 445
2010-09-15 13:44 monde09 2011-09-11 06-56

Akmena rašė:

monde09 rašė: sveiki,
Lietuvos įmonė PVM mokėtoja užsakė parvežti krovinį iš Norvegijos (ne ES) į Lietuvą. Koks pvm turėtų būti?


nulis
pagal PVMĮ 45 str.

Ačiū
agiedre agiedre 3007
2010-10-04 15:40 agiedre
Sveiki,
atlikom paslaugą klientui - paruоšėm dokumentus (eksporto deklaracijos) ir pan. -
kaip supratau, sąskaitą išrašom su 0 % PVM, o kurį straipsnį nurodom? 45 str. 2d. ar 52 str.1 dalį?
ir kokių dokumentų nuliniam PVM pagrįsti reik?
Rainis Rainis 15057
2010-10-04 15:54 Rainis 2011-09-11 06-58

agiedre rašė: Sveiki,
atlikom paslaugą klientui - paruоšėm dokumentus (eksporto deklaracijos) ir pan. -
kaip supratau, sąskaitą išrašom su 0 % PVM, o kurį straipsnį nurodom? 45 str. 2d. ar 52 str.1 dalį?
ir kokių dokumentų nuliniam PVM pagrįsti reik?

Sakyčiau, kad muitinės dokumentų ruošimas yra normalios, PVM apmokestinamos paslaugos.
Nematau pagrindo taikyti PVM% 45 straipsnio nuostatas - ten kalbama apie papildomas vežimo paslaugas, o ne apie muitinės tarpininkus.
Asara Asara 931
2010-10-06 14:46 Asara
suteikiama pervežimo paslauga, susijusi su eksportuojamomis prekėmis (PVM 45 str.). Pervežama iš Klaipėdos į Rygą. Užsakovas Lietuvos PVM įmonė.Koks reikalingas dokumentas, kad galima taikyti 0 PVM? Kažkokį atšviestą dokumentą (vadinas eksporto lydimasis dokumentas)gavau, bet aš iš jo nieko nesuprantu.
Loreta Loreta 28574
2010-10-06 15:58 Loreta
Tiesiog susisiekit su ta įmone, kuriai teikiat paslaugą, ji tikrai turi išvežimo faktą patvirtinančius dokumentus, kuriuos galėtų jums atšviesti. Tai jų pareiga pateikti jums visa tai, nes jei nepateikia, jūs neprivalot taikyti 45 str. 1-3d.
Asara Asara 931
2010-10-06 16:15 Asara
Jie man ir davė kažkokį atšviestą dokumentą. Kas turi matytis tame dokumente ?Kas liečia mus- aš matau tik mūsų automobilio Nr.
Aš nematau jokių parašų, antspaudų jame. Pirmą kartą gaunu muitinės deklaraciją.
L
liuxyte 1817
2010-10-06 16:18 liuxyte 2011-09-11 06-58

Asara rašė: Jie man ir davė kažkokį atšviestą dokumentą. Kas turi matytis tame dokumente ?Kas liečia mus- aš matau tik mūsų automobilio Nr.
Aš nematau jokių parašų, antspaudų jame. Pirmą kartą gaunu muitinės deklaraciją.


Mes gauname CMR ir užsakymą, kuriame nurodytas maršrutas , CMR pridedu prie kelionės lapo, o užsakymą prie sąskaitos
2010-11-11 13:47 3dimensijos
Žmonės SOS - gelbėkit. Klientas spaudžia rašyti sąskaitą su 0% PVM, o buhalterė "dėl šventos ramybės" liepia pridėti 21% PVM. Situacija tokia: Mūsų įmonė gavo užsakymą iš kitos LT įmonės pervežti krovinį iš Vilniaus į Hamburgą. Vilniuje Lietuvos deklarantas Italų įmonės prašymu suformino EX1. Tenai nurodyta, kad šalis siuntėja - Italija, šalis gavėja - Mergelių Salos (VG). Mes išrašome sąskaitą tik už maršrutą Vilnius-Hamburg. Kaip yra su PVM? Kokį PVM straipsnį čia taikyti?
Loreta Loreta 28574
2010-11-11 14:18 Loreta 2011-09-11 07-01

3dimensijos rašė: Kaip yra su PVM? Kokį PVM straipsnį čia taikyti?

Jeigu turit esporto deklaracijos kopiją (ją užsakovas jums turi pateikti) - taikot 0%. Tai yra tranzitas per Lietuvą (IT - VG). Jei tik turit visus tuos pateisinamus popieriukus.
Loreta Loreta 28574
2010-11-11 14:28 Loreta 2011-09-11 07-01

Luka_Paciolis rašė: Suteikimo vieta– šalies teritorija, nes paslaugos pirkėjas (užsakovas) Lietuvos apmokestinamasis asmuo. Turi būti išrašoma PVM s.f. su standartiniu PVM tarifu.

Tikrai ne. Tai tranzitas. 0% tarifas pagal PVMĮ 45 str. 1-3d.
Loreta Loreta 28574
2010-11-11 14:39 Loreta
Turim tokias situacijas kiekvieną mėnesį. Tikrai nulinis tarfas, aiškinausi su VMI. Bėda tik ta, kad užsakovas (LT įmonė) labai nenoriai pateikia eksporto deklaracijų kopijas. Jie ginčijasi, kad užtenka ES deklaracijoje nurodyti galutinį gavėją. Gi tas galutinis - tik rusiška pavardė (pas mus eksportas į Rusiją per Latviją), kuri visiškai nieko nesako apie išgabenimą iš ES.
2010-11-11 15:08 3dimensijos 2011-09-11 07-01

Loreta rašė: Turim tokias situacijas kiekvieną mėnesį. Tikrai nulinis tarfas, aiškinausi su VMI. Bėda tik ta, kad užsakovas (LT įmonė) labai nenoriai pateikia eksporto deklaracijų kopijas. Jie ginčijasi, kad užtenka ES deklaracijoje nurodyti galutinį gavėją. Gi tas galutinis - tik rusiška pavardė (pas mus eksportas į Rusiją per Latviją), kuri visiškai nieko nesako apie išgabenimą iš ES.

Deklaraciojos kopiją turiu. Ten dar idomiau:
Šalis siuntėja: Italija (IT)
Šalis gavėja: Mergelių salos (VG)
Išvežimo įstaiga: LV000722 Terechovo / Latvija
Žodžiu, vėliau krovinys pateks į Rusiją. Visa bėda, kad mes vežam tik Vilnius-Hamburg. Tai kaip gi su tuo PVM šituo atveju? Ir jei vis tik PVM 0%, tai kokį straipsnį taikyti, ir kokią EEB direktyvą?
Loreta Loreta 28574
2010-11-11 15:15 Loreta
Jau minėjau - taikomas PVMĮ 45 str. 1-3 d. arba Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (e) straipsnis (nežinau, ar nepasikeitė).
Nesvarbu, kad jūsų maršrutas toks, krovinys juk vežamas TRANZITU. Tokiu atveju visam maršrutui taikomas nulinis tarifas. Jūs vežate tik gabaliuką to maršruto.
Pasiskambinkit 1882, gal ten jums aiškiau papasakos.
2010-11-11 15:29 3dimensijos 2011-09-11 07-01

Loreta rašė: Jau minėjau - taikomas PVMĮ 45 str. 1-3 d. arba Direktyvos 2006/112/EB 146 (1) (e) straipsnis (nežinau, ar nepasikeitė).
Nesvarbu, kad jūsų maršrutas toks, krovinys juk vežamas TRANZITU. Tokiu atveju visam maršrutui taikomas nulinis tarifas. Jūs vežate tik gabaliuką to maršruto.
Pasiskambinkit 1882, gal ten jums aiškiau papasakos.

Ačiū, atrodo pagaliau supratau smile Ir jei teisnigai supratau, tai 0% PVM, per daug nesigilinant, galima taikyti visada, kai krovinys eina su muitne, t.y., su EX1 arba T1. Ar taip?
Loreta Loreta 28574
2010-11-11 15:38 Loreta 2011-09-11 07-01

3dimensijos rašė: jei teisnigai supratau, tai 0% PVM, per daug nesigilinant, galima taikyti visada, kai krovinys eina su muitne, t.y., su EX1 arba T1. Ar taip?

Ne visai taip. Yra įvairios situacijos. Maršrutas gali būti skaidomas į atkarpas su nuliniu PVM ir į ne PVM objektą. Prikabinu jums vieną išaiškinimą, kurį mūsų forume kažkas buvo įdėjęs. Ten yra pavyzdukas - pasiskaitykite. Vežimas LT-ES-trečioji šalis.doc
Tess Tess 20234
2010-11-24 14:40 Tess
Kokį str. reikėtu įrašyti PVM SF?
PVM mokėtojas nuomuoja ne PVM mokėtojui patalpas, PVM SF išrašomos taikant 0 tarifą. smile
D
daisy1 878
2010-11-24 14:41 daisy1
PVM įst 31 str
L
laura9 10597
2010-11-24 14:43 laura9 2011-09-11 07-02

Tess rašė: Kokį str. reikėtu įrašyti PVM SF?
PVM mokėtojas nuomuoja ne PVM mokėtojui patalpas, PVM SF išrašomos taikant 0 tarifą. smile

Tai nėra 0 PVM tarifas. Tai yra neapmokestinami pardavimai. Nurodote PVM įst.31 str.
Tess Tess 20234
2010-11-24 14:44 Tess
Ačiū. :))
N
Nuirkas 143
2010-11-24 17:35 Nuirkas 2011-09-11 07-02
gauta saskaita is Lenkijos uz advokato suteiktas paslaugas. Suma saskaitoje irasyta eurais ir nera jokio PVM nurodyta. saskaitos gale dar toks sakinukas prirasytas VAT od tej transakcji rozlicza nabywca. Service is taxable in Lietuva.

Ar sia suma traukti i apskaita be PVM? ir kurioje eiluteje turetu buti nurodyta PVM deklaracijoje sita suma? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui