Tai per atsargu operacijas darai 2 įrašus:
-1 su savikaina (nors pagal FIFO metode iki perkelimo savikainos ir taip nematysit.), kitas įrašas
+1 kur savikaina 0
IT-> IT operacijos (pirkimas) - Koregavimas - "Spaudinti" - pagal suveistą sąrašą kiekvienam kodui bus įv. eksp. aktas - aišku prieš spaudinant reikiai pasirinkti forma
wolf rašė:
Tai per atsargu operacijas darai 2 įrašus:
-1 su savikaina (nors pagal FIFO metode iki perkelimo savikainos ir taip nematysit.), kitas įrašas
+1 kur savikaina 0
Tess rašė:
Susitvarkiau.
Niekad nevedžiau per korteles valiutų kursų.
O kokiais atvejais jos pildomos?
Vedami visada be to per Web importa gali būti lengvai importuojami kad ir kiekviena diena.
Tikrai būtina suvesti/importuoti - transakcijos apmokėjimo momentui ir patartina menesio pabaigai perkainavimo tikslams.
Išmokos arba įplaukos
pasirenki sąskaitą (kazkokią tarpinę sudengimams, aš pvz. susikūręs 278, kiti naudoja D)
dok nr. data užsipildai , tipą "sudengimas", kad žinotum kas do operacija.
Informacijoj pasirenki klientą eini į dokumentus ir juos apmoki viena su + kitą su - ženklu.
bendra dokumento suma 0. Kažkuriam dokumentui lieka likutis. Ir perkeli.
PVZ. ______________ skola _______ mokėta
IŠankstinis mokėjimas -1000 _______ -800
Sąskaita ____________ 800 _______ 800