Rivilė

L
Lari 1106
2016-04-21 13:55 Lari

Aukse01 rašė:
dėl iš ES sąjungos šalių priskaičiuoto PVM

KD-8417.pdf
A
Aukse01 106
2016-04-21 15:28 Aukse01
aciu jums labai
A
Aukse01 106
2016-04-21 15:31 Aukse01
aciu jums labai, bet kazkodel neleidzia atidaryti failo :(
L
Lari 1106
2016-04-21 15:35 Lari

Registracijos numeris KD-8417 Data 2016-04-07
Seminaro „ PVM prievolės įsigijus prekių iš ES ir prekių tiekimo į ES apmokestinimas PVM." dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu get.adobe.com/reader/

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...
smalsuole smalsuole 2861
2016-04-22 09:15 smalsuole
Sveiki, ar pasitaikė kam nors atvejų, kai BB nesutampa PNA 50 ir 61 sąskaitos? smile
rrrasa rrrasa 829
2016-04-22 10:02 rrrasa

smalsuole rašė:
Sveiki, ar pasitaikė kam nors atvejų, kai BB nesutampa PNA 50 ir 61 sąskaitos? smile

Ar tikrinate BB 5 kl. Pajamos = su PNA 5 Pajamos (taip pat ir 6 kl.)
Gali skirtis dėl ilgalaikio turto pardavimo.
Į PNA patenka tik rezultatas, o BB matosi visa gauta suma.
smalsuole smalsuole 2861
2016-04-22 10:19 smalsuole

rrrasa rašė:

smalsuole rašė:
Sveiki, ar pasitaikė kam nors atvejų, kai BB nesutampa PNA 50 ir 61 sąskaitos? smile

Ar tikrinate BB 5 kl. Pajamos = su PNA 5 Pajamos (taip pat ir 6 kl.)
Gali skirtis dėl ilgalaikio turto pardavimo.
Į PNA patenka tik rezultatas, o BB matosi visa gauta suma.

Tikrinu BB 50 sąsk. pardavimo pajamos su PNA pardavimo pajamos (pastabos nr. 50), taip pat su 6 kl... IT pardavimo nebuvo. smile
rrrasa rrrasa 829
2016-04-22 10:37 rrrasa
Tikrinkite kiekvieną balanso sąskaita, kokie skirtumai, visos sąskaitos negali netikti.
Gal ką tikslinote ar papildomus įrašus darėte per DK.
PNA turėtų būti teisinga.
smalsuole smalsuole 2861
2016-04-22 10:42 smalsuole 2016-04-22 10-44

rrrasa rašė:
Tikrinkite kiekvieną balanso sąskaita, kokie skirtumai, visos sąskaitos negali netikti.
Gal ką tikslinote ar papildomus įrašus darėte per DK.
PNA turėtų būti teisinga.

Neatitinka tik dvi sąskaitos - Pardavimo pajamos ir veiklos sąnaudos, o viskas kita atitinka. Nebuvo tikslinimų po metų uždarymo. Ne vieną įmonę turiu, tai beveik pas visas skirtumai smile
PNA kaip tik pardavimo pajamos ir veiklos sąnaudos mažesnės, nei BB smile
Įtariu, kad dėl grąžinimų kažkas...
rrrasa rrrasa 829
1 2016-04-22 11:37 rrrasa 2016-04-28 12-56
Viskas gerai yra, ir netiks tie skaičiai, pirmais metais, kai pradėjau dirbti su Rivile, labai tikrinau skaičiau, norėjau, kad būtų taip kaip Excelyje. Jeigu pasidarėte visų sąskaitų inventorizaciją ir visi likučiai tinka, tada viskas yra gerai.
Pagrindas pelnui paskaičiuoti yra PNA.
Dar yra tokios ataskaitos:
Atsargų likučiai datai sutikrinimui su DK pagal sąskaitą
Sudedu visų atsargų atskaitų likučius, dažniausiai sutampa, bet visaip yra buvę.
Klientų būklė suminė sutikrinimui su DK pagal sąskaitą
Pagal jas tikrinu likučius, jei netinka, ieškau klaidų.
K
kate666 411
2016-04-24 14:13 kate666
Sveiki, pagelbėkit!!!!
Kaip Rivilėje darote su PVM apskaičiavimu? Ar uždarinėjate kas mėnesį? Ar tik atsivertę ataskaitas nusirašote gautiną (pirkimo) PVM, pardavimo PVM ir pildote deklaracijas? Ar darote kokius tai įrašus programoje?
K
kate666 411
2016-04-24 14:30 kate666
Ir kaip daromas metų uždarymas??? Dar neuždariau 2015 metų. Ką turėčiau padaryti prieš uždarant? Ir kaip tas procesas vyksta Rivilėje? Pirmi metai dirbu, nesu to dariusi...prašau pagalbos.
Paula Paula 1037
2016-04-24 16:46 Paula
DK žurnalo operacijos. Įrankių juostoje susirandi "Metų užbaigimas", spaudi.
Laikotarpis xx-xx ir pasirenki iš sąskaitų plano sąskaitą. smile




kate666 rašė:
Ir kaip daromas metų uždarymas??? Dar neuždariau 2015 metų. Ką turėčiau padaryti prieš uždarant? Ir kaip tas procesas vyksta Rivilėje? Pirmi metai dirbu, nesu to dariusi...prašau pagalbos.

K
kate666 411
2016-04-24 17:59 kate666

Paula rašė:
DK žurnalo operacijos. Įrankių juostoje susirandi "Metų užbaigimas", spaudi.
Laikotarpis xx-xx ir pasirenki iš sąskaitų plano sąskaitą. smile




kate666 rašė:
Ir kaip daromas metų uždarymas??? Dar neuždariau 2015 metų. Ką turėčiau padaryti prieš uždarant? Ir kaip tas procesas vyksta Rivilėje? Pirmi metai dirbu, nesu to dariusi...prašau pagalbos.

O kaip su PVM prieš uždarant? juk reikia jį uždaryti, sudengti gautiną? Ar jūs tai kiekvieną mėnesį darote?

aiwita aiwita 6134
3 2016-04-25 07:57 aiwita
Aš PVM kas mėnesį uždarau pildydama deklaraciją. Tuo pačiu susitikrinu.
K
kate666 411
2016-04-25 09:16 kate666

aiwita rašė:
Aš PVM kas mėnesį uždarau pildydama deklaraciją. Tuo pačiu susitikrinu.

aiwita, noriu pasitikslinti, kaip tai darote? Aš darydavau taip: pasižiūriu 2431 sąskaitą, tada tą pirkimų PVM įkeliu per DK-BŽ 4484 D, 2431 K. Tada atsiverčiu 4484 ir pasižiūriu koks mokėtinas, tokį deklaruoju ir sumoku. Ar tai vadinasi PVM uždarymu? Ar kažkaip kitaip tai daroma?
aiwita aiwita 6134
2 2016-04-25 09:54 aiwita
DK esu susikūrusi atskirą žurnalą PVM. Kad ne vienoje krūvoje viskas būtų.
Aš turiu atskirai susikūrusi sąskaitą Mokėtinas į biudžetą PVM. Tarkim 44841.
D 4484
K 44841
D 44841
K 2431
Ir kiek susidaro 44841, tiek ir deklaracijoje turėtų būti. O 4484 ir 2431 mėnesio pabaigai išsinulina
K
kate666 411
2016-04-25 11:30 kate666
Noriu atsispausdinti ataskaitą DK-balansas-balansas mokestinis sąskaitų planas. Bet neduoda, rašo, kad sąskatoje 1212 nenurodyta mokestinė sąskaita.
Ko nepadariusi esu? Ką reikia daryti? Pas mane 1212 (ruošiami naudoti statiniai) įkelta į DK-BŽ likučiai suma 60000 D-1212, K-D. Suma dar auga po biški ir pastatas dar neperkeltas į IT.
K
kate666 411
2016-04-25 11:31 kate666

aiwita rašė:
DK esu susikūrusi atskirą žurnalą PVM. Kad ne vienoje krūvoje viskas būtų.
Aš turiu atskirai susikūrusi sąskaitą Mokėtinas į biudžetą PVM. Tarkim 44841.
D 4484
K 44841
D 44841
K 2431
Ir kiek susidaro 44841, tiek ir deklaracijoje turėtų būti. O 4484 ir 2431 mėnesio pabaigai išsinulina

dėkoju smile
aiwita aiwita 6134
2016-04-25 11:38 aiwita

kate666 rašė:
Noriu atsispausdinti ataskaitą DK-balansas-balansas mokestinis sąskaitų planas. Bet neduoda, rašo, kad sąskatoje 1212 nenurodyta mokestinė sąskaita.
Ko nepadariusi esu? Ką reikia daryti? Pas mane 1212 (ruošiami naudoti statiniai) įkelta į DK-BŽ likučiai suma 60000 D-1212, K-D. Suma dar auga po biški ir pastatas dar neperkeltas į IT.

Sąskaitų plane pažiūrėkit 1212 sąskaitą. Panašu, kad ten tiesiog neįvesta mokestinė sąskaita
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui