BiteMaja rašė: Buvo ir man toks atvejis, kad VMI mūsų firmą išregistravo iš PVM mokėtojų ir nusiuntė raštą kažkokiu (visai ne firmos adresu). Dar du mėnesius išrašinėjom PVM sąskaitas ir teikėm PVM deklaracijas-vėliau, kai pagaliau išaiškėjo, kad mes ne PVM mokėtojai teko patikslinti deklaracijas ir susimokėti pardavimo PVM. Kadangi mes patys, ir ne dėl mūsų kaltės išrašėm PVM sąskaitas, tai įmonei (pirkėjai), kurią kaip tyčia tikrino VMI nubaudė 2000 Lt, Taip kad kol nevėlu susitvarkykit...
Sprantu del PVM deklaracijos tikslinimo bet kaip su PVM apskaitoje? Ar kazkas pan turetu buti:
K4430 (skola tiekejui) suma be PVM+PVM
D6003 (sanados ) - na tarkim ten paslaugos
D6.. neatskaitomas PVM - cia ar taip?
D4430 skoma tiekejui - PVM suma
K448.. moketinas PVM - PVM suma