Sveiki,
Ką daryti su sąskaitą iš ES, kuri išrašyta praėjusio mėn. data, tačiau įregistruota jau šio mėn. data. Taigi, klausimas, ar galima traukti į šio mėn. intrastato ataskaitą, į šio mėn. PVM deklaraciją ir į PVM pardavimo registravimo žurnalą. Ar griežtai reikia traukti į to ataskaitinio laikotarpio ataskaitas, kuomet sąskaita išrašyta? Nes iki šiol taip ir dariau, tačiau retai, bet kartais taip nutinka, kad žmogus, nesusijęs su apskaita, įveda sąskaitą ta data, kada veda.

Ir blogiausiai, kad kito mėn. data.

Anksčiau ištaisydavau ir įvesdavau naujai teisinga data, tačiau dabar beveik visos prekės parduotos, tai reiktų trinti pardavimus ir vėl iš naujo viską pervesti.

Tai neužimtų daug darbo, tačiau iš principo noriu sužinoti, ar būtų neteisinga, jei traukčiau šią sąskaitą į šio mėn. ataskaitas?