Sveiki, galbūt pasirodys kvailas klausimas, tačiau kaip su Skaita (ištikrųjų su Netskaita, bet manau bus labai panašu į Skaitą) nurašyti žaliavas ir užpajamuoti pagamintą produkciją (neturint gamybos modulio)?
Korespondenciją įsivaizduoju tokią:
D 2012 nebaigta gamyba
K 2011 žaliavos
D 2013 pagaminta produkcija
K 2012 nebaigta gamyba
Labas rytas visiems ir visoms,
iškilo klausimas kaip ilgalaikes skolas perkeliat į trumpalaikes. Kai įvedinėjau likučius įvedžiau dokumentą į 40.. sąskaitą. O dabar reikia likusią sumą perkelti į trumpalaikius likučius, t.y. 443.. sąskaitą. Ir nesugalvoju kaip tai atlikti, kad paskui ir dokumentą galėčiau dengti ir skolos gerai suvaikščiotų. Kaip jūs darote?
kreditine sąskaita gavome nuolaidą kurui. Gal galite padėti, kur turėčiau registruoti šią kreditinę sąskaitą ir kaip padaryti, kad kuro kaina būtų būtent ta, kuri yra lygi sąskaita minus kreditinė sąskaita
palmal rašė:
Labas rytas visiems ir visoms,
iškilo klausimas kaip ilgalaikes skolas perkeliat į trumpalaikes. Kai įvedinėjau likučius įvedžiau dokumentą į 40.. sąskaitą. O dabar reikia likusią sumą perkelti į trumpalaikius likučius, t.y. 443.. sąskaitą. Ir nesugalvoju kaip tai atlikti, kad paskui ir dokumentą galėčiau dengti ir skolos gerai suvaikščiotų. Kaip jūs darote?
Per užskaitas, jei reikia, kad partneris matytųsi. O jei partneris nedalyvauja , tada per operacijų žurnalą.
kreditine sąskaita gavome nuolaidą kurui. Gal galite padėti, kur turėčiau registruoti šią kreditinę sąskaitą ir kaip padaryti, kad kuro kaina būtų būtent ta, kuri yra lygi sąskaita minus kreditinė sąskaita
Įvedate dokumentą per užskaitą ir per įrankius-informacija-sąskaitos tarpinę sąskaitą (nzn kokia ten pas jus nurodyta) pakoreguojate į 6092. Ir perkeliate į BŽ.
palmal rašė:
Labas rytas visiems ir visoms,
iškilo klausimas kaip ilgalaikes skolas perkeliat į trumpalaikes. Kai įvedinėjau likučius įvedžiau dokumentą į 40.. sąskaitą. O dabar reikia likusią sumą perkelti į trumpalaikius likučius, t.y. 443.. sąskaitą. Ir nesugalvoju kaip tai atlikti, kad paskui ir dokumentą galėčiau dengti ir skolos gerai suvaikščiotų. Kaip jūs darote?
Per užskaitas, jei reikia, kad partneris matytųsi. O jei partneris nedalyvauja , tada per operacijų žurnalą.
Laba diena. Gavau sąskaita faktūra "atsakomybė avarijos atvėju", (draudiminis įvykis - 400Lt) iš įmonės pg. ilgalaikė automobilio nuoma. Per kur turečiau registruoti šį operaciją ?
Ačiu.
Laurina rašė:
Laba diena. Gavau sąskaita faktūra "atsakomybė avarijos atvėju", (draudiminis įvykis - 400Lt) iš įmonės pg. ilgalaikė automobilio nuoma. Per kur turečiau registruoti šį operaciją ?
Ačiu.
Orinnta rašė:
Sveiki, galbūt pasirodys kvailas klausimas, tačiau kaip su Skaita (ištikrųjų su Netskaita, bet manau bus labai panašu į Skaitą) nurašyti žaliavas ir užpajamuoti pagamintą produkciją (neturint gamybos modulio)?
Korespondenciją įsivaizduoju tokią:
D 2012 nebaigta gamyba
K 2011 žaliavos
D 2013 pagaminta produkcija
K 2012 nebaigta gamyba
Tik kaip ją perkelti į programą?
Sveiki,
per operacijos - prekių nurašymas. prekių nurašymas nurašot tarpinę sąskaitą.o ten pat yra operacijos tipas "pajamavimas", per jį iš tarpinės sąskaitos užsipajamuojat.
snege rašė:
Laba diena,
Dal kas žino, ar Euroskaita gali skaičiuoti delspinigius?
rekomenduotini delspinigiai yra matomi skolų ataskaitose. priskaitymui delspinigių reikalingas papildomas modulis. ten tada gali pasirinkti kokiu metodu skaičiuoti nuosekliu ar likutiniu.
Laurina rašė:
Laba diena. Gavau sąskaita faktūra "atsakomybė avarijos atvėju", (draudiminis įvykis - 400Lt) iš įmonės pg. ilgalaikė automobilio nuoma. Per kur turečiau registruoti šį operaciją ?
Ačiu.
Padeikite kas nors,kas dirba su Skaita.
o kokia turi būti korespondencija? jei tai jūsų sąnaudos, tai tiesiog per įmonės išlaidas, o jei keičiasi ilgalaikio turto vertė, tai teks dar atlikti ir IT vertės keitimą.
Sveiki,
gavom sąskaitą už paslaugas, kurią įvedu per įmonės išlaidos, bet atskaitingas asmuo apmokėjo dalį skolos. Kaip įvesti atskaitingo asmens apmokėtą sumą ir kaip sudengti tą apmokėjimą?
rašė: Sveiki,
gavom sąskaitą už paslaugas, kurią įvedu per įmonės išlaidos, bet atskaitingas asmuo apmokėjo dalį skolos. Kaip įvesti atskaitingo asmens apmokėtą sumą ir kaip sudengti tą apmokėjimą?
rašė: Sveiki,
gavom sąskaitą už paslaugas, kurią įvedu per įmonės išlaidos, bet atskaitingas asmuo apmokėjo dalį skolos. Kaip įvesti atskaitingo asmens apmokėtą sumą ir kaip sudengti tą apmokėjimą?
Gal kas apšviestų apie Personalo Skaitos apskaitą??? Kaip bendraujate su aptarnaujančiu personalu? Dabar, kad susitvarkyti su NPD pasikeitimais ir su SODROS tuo 1 proc, mums priskaičiuoja virš 1000 Lt ir nelabai aišku už ką (su RIVILE dirbant niekas už tokius pokyčius neėmė pinigų).