Buhalterinė programa "Centas"

austa austa 4318
2006-11-23 11:03 austa 2011-09-11 05-11

Lakis rašė: pabandikete su DI pasikonsultuoti.ju nuomone tokia is kompensacijos negalima


Bandau skambinti, bet nesėkmingai. gal kas dar turite kokių konsultacijų Nr.
Skambinu www.vdi.lt nurodytais kosultaciniai numeriais
J
Jarmals 113
2006-11-23 13:25 Jarmals
Noriu paklausti, jei teisingai suformuluosiu klausimą. Banko sąskaitoje verkiant reikėjo pinigų, tuo tikslu juos įnešė fizinis asmuo, o po to mes juos grąžinome iš tos pačios banko sąskaitos. Aš tai apskaičiau, kaip atsiskaitė pirkėjas, o kaip grąžinti, kad DK ir pagal kontragentus būtų viskas atsiskaityta smile
A
Andron 3088
2006-11-23 13:39 Andron 2011-09-11 05-11

Jarmals rašė: Noriu paklausti, jei teisingai suformuluosiu klausimą. Banko sąskaitoje verkiant reikėjo pinigų, tuo tikslu juos įnešė fizinis asmuo, o po to mes juos grąžinome iš tos pačios banko sąskaitos. Aš tai apskaičiau, kaip atsiskaitė pirkėjas, o kaip grąžinti, kad DK ir pagal kontragentus būtų viskas atsiskaityta smile


O prie ko čia Centas smile smile
Girele Girele 9676
2006-11-23 14:10 Girele 2011-09-11 05-11

Jarmals rašė: Noriu paklausti, jei teisingai suformuluosiu klausimą. Banko sąskaitoje verkiant reikėjo pinigų, tuo tikslu juos įnešė fizinis asmuo, o po to mes juos grąžinome iš tos pačios banko sąskaitos. Aš tai apskaičiau, kaip atsiskaitė pirkėjas, o kaip grąžinti, kad DK ir pagal kontragentus būtų viskas atsiskaityta smile

Viskas iš eilės - 1) paskolos sutartis su f.a., sukuriate jam kontrahento kortelę.
2)rašote - iš to fizinio asmens.
3)iš kasos KIO į banką.
4) grąžinimas - išimate iš banko - .
5) atiduodate f.a. - KIO.

Įmonei patekę tokie gryni pinigai negali aplenkti kasos, todėl viską reikia forminti per kasą.
Girele Girele 9676
2006-11-23 14:12 Girele 2011-09-11 05-11

austa rašė:

Lakis rašė: pabandikete su DI pasikonsultuoti.ju nuomone tokia is kompensacijos negalima


Bandau skambinti, bet nesėkmingai. gal kas dar turite kokių konsultacijų Nr.
Skambinu www.vdi.lt nurodytais kosultaciniai numeriais

Kai išsiaiškinsi - parašyk, nes aš taip pat buvau įsitikinusi, kad iš a.kompensacijos išskaityti galima. (Nebuvo galima pagal seną DK ar , bet jau užmiršau... Gal Lakio atveju buvo kažkas supainiota?)
M
minora 178
2006-11-23 15:29 minora
Norėčiau paklaust ,kaip panaikinti prad.likučius įvestus į sandėlį smile
Bamas Bamas 153
2006-11-23 16:33 Bamas 2011-09-11 05-11

Lakis rašė: Darbo inspekcija tikrinimo metu rado pazeidima , kad isskaiciojame is kompensacijos at. ir nedarbingumo uz 2 dienas, jie traktuoja taip, kad negalima


Turėtų VDI nurodyt DK straipsnį, kurį pažeidžiate šiuo atveju. Kažkaip nerandu, kad iš kompensacijos už nepanaudotas atostogas negalima išskaičiuoti smile
Astulinas Astulinas 200
2006-11-23 17:55 Astulinas 2011-09-11 05-11

Girele rašė:

Jarmals rašė: Noriu paklausti, jei teisingai suformuluosiu klausimą. Banko sąskaitoje verkiant reikėjo pinigų, tuo tikslu juos įnešė fizinis asmuo, o po to mes juos grąžinome iš tos pačios banko sąskaitos. Aš tai apskaičiau, kaip atsiskaitė pirkėjas, o kaip grąžinti, kad DK ir pagal kontragentus būtų viskas atsiskaityta smile

Viskas iš eilės - 1) paskolos sutartis su f.a., sukuriate jam kontrahento kortelę.
2)rašote - iš to fizinio asmens.
3)iš kasos KIO į banką.
4) grąžinimas - išimate iš banko - .
5) atiduodate f.a. - KIO.

Įmonei patekę tokie gryni pinigai negali aplenkti kasos, todėl viską reikia forminti per kasą.


Nelabai suprantu, kam tą kasą kišti, jei viskas vyko per banką smile
A
Andron 3088
2006-11-23 20:32 Andron 2011-09-11 05-11

minora rašė: Norėčiau paklaust ,kaip panaikinti prad.likučius įvestus į sandėlį smile

Peržiūra / Pradiniai likučiai - Pašalinti.
A
Andron 3088
2006-11-24 07:16 Andron 2011-09-11 05-11
Centas tarpinė versija 5.4.5+16

1. Tabeliai - Darbo laiko apskaitos žiniaraščio spausdinimas per Excelį.

2. Tėvystės atostogų įvedimas. Darbo laiko apskaitos žiniaraščio patobulinimas.
Z
Zyze 24
2006-11-24 08:15 Zyze 2011-09-11 05-11
[quote=Girele]

austa rašė:

Lakis rašė: pabandikete su DI pasikonsultuoti.ju nuomone tokia is kompensacijos negalima


Bandau skambinti, bet nesėkmingai. gal kas dar turite kokių konsultacijų Nr.
Skambinu www.vdi.lt nurodytais kosultaciniai numeriais

Kai išsiaiškinsi - parašyk, nes aš taip pat buvau įsitikinusi, kad iš a.kompensacijos išskaityti galima. (Nebuvo galima pagal seną DK ar

Esu konsultavusis su VDI Šiauliuose, jie pasakė, kad negalima daryti išskaitų iš kompensacijos už nepanaudotas atostogas.
D
Digita 61
2006-11-24 10:03 Digita
Darbuotojas dirbo nepilną mėnesį. Kaip padaryti kad CENTE vidut. dirbtą dieną skaičiuotų suapvalinus.

Pvz. 2006m. 02 dirbta 18d. o per mėn. yra 19d.d. man gaunasi vid.d.d. užmokestis 28,95 iš viso priskaityta 521,10 o centas skaiciuoja 521,05 paklaida per 0,05ct

Esmė tokia kad duomenis vedu nuo metų pradžios tad nebesutampa su tikrais likučiais
A
Andron 3088
2006-11-24 10:52 Andron 2011-09-11 05-11

Digita rašė: Darbuotojas dirbo nepilną mėnesį. Kaip padaryti kad CENTE vidut. dirbtą dieną skaičiuotų suapvalinus.

Pvz. 2006m. 02 dirbta 18d. o per mėn. yra 19d.d. man gaunasi vid.d.d. užmokestis 28,95 iš viso priskaityta 521,10 o centas skaiciuoja 521,05 paklaida per 0,05ct

Esmė tokia kad duomenis vedu nuo metų pradžios tad nebesutampa su tikrais likučiais

Atrodo, kad jau darėme suapvalinimą.
Kokią programos versiją naudojate?
Pabandykite atsinaujinti iš Interneto.
B
Birute1 2348
2006-11-24 10:54 Birute1 2011-09-11 05-11
Bet juk pati, Austa, ir nurodėt, ir parašėte straipsnį (226) iš Darbo Kodekso. smile
Neleidžiama daryti išskaitų išeitinės išmokos, kompensacinių ir kitų išmokų, iš kurių pagal įstatymus neišieškoma. Juk tai ir yra nepanaudotų atostogų kompensacija. smile
D
Digita 61
2006-11-24 11:21 Digita 2011-09-11 05-11

Andron rašė:

Digita rašė: Darbuotojas dirbo nepilną mėnesį. Kaip padaryti kad CENTE vidut. dirbtą dieną skaičiuotų suapvalinus.

Pvz. 2006m. 02 dirbta 18d. o per mėn. yra 19d.d. man gaunasi vid.d.d. užmokestis 28,95 iš viso priskaityta 521,10 o centas skaiciuoja 521,05 paklaida per 0,05ct

Esmė tokia kad duomenis vedu nuo metų pradžios tad nebesutampa su tikrais likučiais

Atrodo, kad jau darėme suapvalinimą.
Kokią programos versiją naudojate?
Pabandykite atsinaujinti iš Interneto.



Programos versija centas 545 turiu bandomaja versija
A
Andron 3088
2006-11-24 12:32 Andron 2011-09-11 05-11

Digita rašė:

Andron rašė:

Digita rašė: Darbuotojas dirbo nepilną mėnesį. Kaip padaryti kad CENTE vidut. dirbtą dieną skaičiuotų suapvalinus.

Pvz. 2006m. 02 dirbta 18d. o per mėn. yra 19d.d. man gaunasi vid.d.d. užmokestis 28,95 iš viso priskaityta 521,10 o centas skaiciuoja 521,05 paklaida per 0,05ct

Esmė tokia kad duomenis vedu nuo metų pradžios tad nebesutampa su tikrais likučiais

Atrodo, kad jau darėme suapvalinimą.
Kokią programos versiją naudojate?
Pabandykite atsinaujinti iš Interneto.




Programos versija centas 545 turiu bandomaja versija

Pasirodo, kad turėjau omeny apvalinimą visai kitoje vietoje. O iš kur Jūs paėmėt, kad reikia apvalinti dienos DU ?
D
Digita 61
2006-11-24 12:50 Digita
Na tiesiog vasario men atlyginimai buvo skaičiuoti rankiniu budu ir dienos atlyginimas buvo suapvalintas o dabar pervedineju duomenis į CENTA ir gaunasi skiertumas smile
A
Andron 3088
2006-11-24 13:11 Andron 2011-09-11 05-11

Digita rašė: Na tiesiog vasario men atlyginimai buvo skaičiuoti rankiniu budu ir dienos atlyginimas buvo suapvalintas o dabar pervedineju duomenis į CENTA ir gaunasi skiertumas smile

Kad nebūtų skiertumo, įveskite papildomą vienkartinį priskaitymą.
Girele Girele 9676
2006-11-24 14:21 Girele 2011-09-11 05-11

Birute1 rašė: Bet juk pati, Austa, ir nurodėt, ir parašėte straipsnį (226) iš Darbo Kodekso. smile
Neleidžiama daryti išskaitų išeitinės išmokos, kompensacinių ir kitų išmokų, iš kurių pagal įstatymus neišieškoma. Juk tai ir yra nepanaudotų atostogų kompensacija. smile

Diskusija - sena kaip pasaulis - yra tam atskira tema. Bet aš pritariu Astai šiuo klausimu. jei VDI ginčija - tegul nurodo straipsnį, kur būtų atostogų kompensacija įrašyta. Dabar - neatskaitomų kompensacijų rūšių sąrašas yra aiškus ir baigtinis, į jį neįeina atostogų kompensacija.
Toliau šia tema diskutuokime čia tax.lt/posts1935-640.html
M
minora 178
2006-11-25 09:09 minora
Įmonė gražino prekę,kuri parduota pagal maržą.Kai darau gražinimą,visur rodo ne PVM nuo maržos,bet 18 proc.Ir graž.dokumentas buna prie gautų sąsk.,o ne peržiūroje graž.prekės iš įmonių.PMV ataskaitoje taip pat gražinimo PVMpirkėjams rodo nuo apmokestinamos sumos 18 proc.Patarkite kaip sutvarkyti? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui