krise rašė: o jei programoje nėra galimybės taip tiesiogiai sudengti, gal reiktų įsivesti kokią tarpinę sąskaitėlę ?
Pabandysiu paaiškinti, kaip mes darome:
Gautą faktoringo avansą apskaitau sąskaitoje 4421x, kuri nėra analitinė (kaip įprasta skolų tiekėjams sąskaita - pagal įmonių pavadinimus) ir joje būna tik faktoringo avansai.
Tai, kai gaunu tą avansą, K4421x; o kai gaunu likusiusią sąskaitos dalį, darau įprastą avanso sudengimą D4421x tik pagal pirkėjo pavadinimą. Jei būtų skirtingi analitiniai pavadinimai (avansų sąskaitoje - "VB SEB bankas", pirkėjų skolos - UAB "Pirkėjas"), tada būtų reikalinga tarpinė sąskaita.