Sveiki,
noriu paklausti: buvo teismas (bendrovė - atsakovas) ir rekiėjo sumokėti žyminį mokestį, belinėjimosi išlaidas ir kažkokias siūntymo išlaidas. Viskas buvo mokėtą į VMI sąskaitą. Ar tai bus neleidžiami atskaitymai?
LAba diena norejau paklausti: Darome atvirutes klientams sveikinti su naujais metais, ar tai yra leidziami atskaitymai, ar tai yra reprezentacines sanaudos? Kaip su PVM?
Aciu
zziogelis rašė: Darome atvirutes klientams sveikinti su naujais metais, ar tai yra leidziami atskaitymai, ar tai yra reprezentacines sanaudos? Kaip su PVM?
renataru rašė: Sveiki, ar pelno mokestis ir avansinis pelno mokestis ieina i sanaudas, ar mazina savininko nuosavybe?
Sumokėtas Avansinis pelno mokestis nieko nemažina, nes tai yra įmonės turtas.
Pelno mokestis mažina pelną, ir tada lieka įmonės savininko pelno dalis po apmokestinimo.
Jeigu registruojant pelną naudojate 3 kl. pelno (nuostolių) sąskaitas, tai galima sakyti, kad pelno mokestis mažina savininko nuosavybę.
renataru rašė: labai aciu uz atsakyma, o [b]avansinis pelno mokestis mazina busimo pelno dali?
[/b]
Kas čia per naujadarai jūsų leksikoje Gal to pelno dar neturėsi Avansinis mokestis yra avansu sumokėti pinigai ir kol metų neuždarėte, nieko jie nemažina, tik juos pasidedate į kitą kišenę.
Ar pirkti šventiniai atvirukai, vokai, skirti sveikinti tiekėjus, pirkėjus - tai leidžiami atskaitymai? jei taip, tai į kokias sąnaudas čia reikėtų nurašyti?
Direktorius veda imones darbuotojus i boulinga -svesti Naujus metus.Bus israsyta saskaita 1180 lt (1000+180 PVM)
Noriu patikslinti :Tai visa suma 1180 bus neleidžiami askaitimai ?
Gal jūs turėjote tokį atvejį - įmonė pirkėjui pardavė prekes, pvz, transporto priemones, ir nutarė šios priemonės registracijos išlaidas padengti. Taigi, regitra išrašė PVM s.f. , kur nurodė, kad mokėtojas mūsų įmonė, o pirkėjas tai ta įmonė, kuri perka šia tr.priemonę. Taigi, ar galima už registraciją sumokėtą sumą pripažinti leidžiamais atskaitymais Ir kaip su PVM
grutas rašė: Direktorius veda imones darbuotojus i boulinga -svesti Naujus metus.Bus israsyta saskaita 1180 lt (1000+180 PVM)
Noriu patikslinti :Tai visa suma 1180 bus neleidžiami askaitimai ?
Taip, o dar reikia pažiūrėti, ar neatsiras pajamų natūra darbuotojams?
tiga rašė: Gal jūs turėjote tokį atvejį - įmonė pirkėjui pardavė prekes, pvz, transporto priemones, ir nutarė šios priemonės registracijos išlaidas padengti. Taigi, regitra išrašė PVM s.f. , kur nurodė, kad mokėtojas mūsų įmonė, o pirkėjas tai ta įmonė, kuri perka šia tr.priemonę. Taigi, ar galima už registraciją sumokėtą sumą pripažinti leidžiamais atskaitymais Ir kaip su PVM
grutas rašė: Direktorius veda imones darbuotojus i boulinga -svesti Naujus metus.Bus israsyta saskaita 1180 lt (1000+180 PVM)
Noriu patikslinti :Tai visa suma 1180 bus neleidžiami askaitimai ?
Taip, o dar reikia pažiūrėti, ar neatsiras pajamų natūra darbuotojams?
Bus 10 zmoniu -tai kiek vienam po 118 lt
Kaip oforminti pajamų natura?
grutas rašė:
Bus 10 zmoniu -tai kiek vienam po 118 lt
Jei sąskaitoj bus išvardinti žmonės, kurie dalyvaus, tai taip.
O jei saskaitoj bus eilutė - "renginys", tai forminčiau reprezentacinį renginį. Ir bus 75 proc. leidžiamų atskaitymų.